Усі консультації по тегу «ПДВ»
Консультацій: 3901
- Чи є об’єктом оподаткування ПДВ операції з продажу торгової марки резиденту/нерезиденту?03.08.202185
- Працівник придбав автомобіль і здав в оренду підприємству, на якому працює. Орендоване авто працівник використовує як в робочий, так і в неробочий час. Як правильно вести облік пального на підприємстві?02.08.20212 693
- Підприємство сплатило передоплату за товар, послугу згідно з рахунком, але в той самий день сторони погодили зміну ціни і постачальник повернув в той же день різницю покупцеві. Згодом постачальник виписав ПН на суму за мінусом повернення. Чи це правильно?02.08.20213722
- ТОВ придбало автобус з ПДВ, який використовуватиметься в оподатковуваних та звільнених операціях. Нарахували компенсуюче ПДВ за ст. 199 ПКУ. Куди в бухобліку списати таке ПДВ?02.08.20211 2232
- Яким чином виправити помилки в додатку 2 (Д2) до податкової декларації з ПДВ?30.07.2021214
- Чи можна подати таблицю даних без наявності заблокованих ПН/РК?28.07.2021213
- Бюджетна організація безоплатно передає держпідприємству (не бюджет, платник ПДВ) музейну цінність. Як держпідприємству обліковувати музейну цінність в музейному відділі? Чи потрібно держпідприємству нараховувати ПДВ?28.07.2021108
- ТОВ придбало товар, який завантажено на складі постачальника на автомобіль перевізника 07.07.21 р. Перевезення оплачує ТОВ. Товар розвантажено на складі ТОВ 08.07.21 р. За договором поставки право власності на товар переходить на складі ТОВ після повної перевірки товарів, про що складається накладна. Накладна і ПН складені 12.07.21 р. Все вірно?26.07.2021532
- Підприємство - резидент України надає компанії Google рекламні послуги (експорт послуг, оплата в доларах США). Які податкові наслідки для платника податку на прибуток і ПДВ та платника ЄП?26.07.2021510
- У декларації платника ПДВ за травень 2019 року не зменшено ПК з ПДВ, внаслідок чого недоплата з ПДВ виникла за наслідками декларації за листопад 2019 р. Зараз планується подавати уточнюючий розрахунок, сплативши перед тим недоплату, штраф 3% і пеню. Чи сплачується пеня?22.07.2021210
- ТОВ - платник податку на прибуток та ПДВ планує організовувати масові заходи, де виступатимуть артисти, спікери тощо. Покупці оплачуватимуть ці послуги через систему WayForPay. Який код КВЕД для такої діяльності? Яке найменування вказувати в акті, ПН? Чи потрібен РРО?21.07.2021622
- Підприємство планує продавати фізособам, юрособам квитки на семінар через сервіс в інтернеті. Кошти надходитимуть на рахунок. Як підприємство має оформити дані операції з точки зору оподаткування ПДВ, податку на прибуток? Чи потрібно реєструвати ПН на кожне надходження коштів та виписувати акт наданих послуг кожному учаснику заходу?19.07.2021184
- ФГ (платник ПДВ, ЄП групи 4), оператор СД, згідно з договором СД вносить до спільної діяльності роботу власної сільгосптехніки, насіння, роботу працівників тощо. Комунальне підприємство вносить право використання земельних ділянок. За договором доходи діяльності розподіляються між сторонами 75% ФГ, 75% - підприємству. Які податки та облік ФГ?15.07.2021248
- ТОВ - платник ПДВ склав ПН, зареєстрував в ЄРПН, але згодом з’ясував, що ПН виписана помилково, адже операції постачання товарів, послуг не було. Тому ТОВ склало РК, яке зареєстровано в ЄРПН, щоб обнулити показники помилкової ПН. Внаслідок здійснення цих операцій зменшується реєстраційний ліміт. Як виправити це?14.07.20211 7626
- ТОВ - платник ПДВ надає послуги нерезидентам на підставі інвойсів (рахунок-акт). Яка дата виникнення ПЗ: дата інвойсу чи дата оплати? За яким курсом визначаються ПЗ: НБУ чи комерційного курсу банку? На яку суму складати ПН, якщо оплата на рахунок ТОВ надходить за мінусом комісії банку?13.07.2021618
- Підприємство безкоштовно ввозить від нерезидента обладнання на територію України за договором суборенди на невизначенний період, яке обліковуватиме на позабалансовому рахунку 023. Обладнання здаватиметься в суборенду резиденту. ПДВ та митні платежі заплачено, ПК відобразили. Коли виникають компенсуючі ПЗ?12.07.2021227
- Юрособа на загальній системі отримала оплату на розрахунковий рахунок за товар від фізособи через систему LiqPay 06.07.21 р. за мінусом комісії в сумі 1163,78 грн. Видаткову накладну буде видано 07.07.2021 р. на суму 1250 грн. На яку суму правильно скласти ПН?12.07.20211 0346
- Постачальник поставив покупцю (суб’єкту господарювання) неякісний товар. Покупець продав товар кінцевому споживачу, який виявив брак при використанні товару за призначенням. Покупець сплатив кошти споживачу, а надалі пред’явив претензію постачальнику, яка була задоволена. Як покупцю обліковувати ці кошти, отримані від постачальника, та чи буде ПДВ?08.07.2021197
- Склали зайву (помилкову) податкову накладну. Як бути далі? Чи можна її розблокувати та як саме?06.07.2021562
- Звільнено особу, яка була вповноважена підписувати ПН та РК до закінчення граничного терміну їх реєстрації в ЄРПН. Як бути при подальшій реєстрації ПН/РК?05.07.2021103
- ФОП на ІІІ групі ЄП без ПДВ на своєму веб-сайті перепродає кінцевим споживачам аудіовізуальні твори (примірники в е-формі записів вебінарів, майстер-класів тощо). Чи виникає у ФОПа обов'язок сплатити ПДВ у випадку продажу нерезидентам, якщо оплата приймається через LiqPay та/або через виставлення інвойсу?05.07.2021194
- Підприємство входить до спілки с/г підприємств та щороку платить кошти за утримання бази відпочинку на морі (є будиночок). Спілка надає підприємству безоплатно путівки на відпочинок. Підприємство путівки продає працівникам та іншим фізособам. Чи потрібна ліцензія на продаж путівок? Чи оподатковується їх продаж ПДВ? Чи можна кошти в оплату путівок оприходувати в касу з оформленням ПКО та не використовувати РРО?30.06.2021266
- ТОВ-"загальник", платник ПДВ сплатив у вересні 2019 р. забезпечувальний платіж за попереднім договором оренди. За яким ТОВ скористався ПК з ПДВ. Проте основний договір оренди так і не було укладено, а строки для розірвання попереднього договору минули. Платіж не було повернуто. Як це відобразити в обліку?29.06.2021995
- Сертифікат для виконання робіт оформлено на підприємство та його контрагента. Підтвердження сертифікату здійснює американська компанія, з якою укладено договір із підприємством. Оплату послуг АК здійснює підприємство, а контрагент компенсує частину цих витрат. Як відобразити ці операції в обліках?29.06.20211 8642
- Підприємство замовляє у нерезидента виготовлення деталей певної форми. Для цього нерезидент виготовляє унікальну прес-форму, форма якої є інтелектуальною власністю замовника. Прес-форма використовується тільки для виготовлення певної кількості деталей, а потім знищується. Як оформити виготовлення прес-форми нерезидентом і оплату нерезиденту за ці роботи, щоб зняти операцію з валютного контролю? Які податкові наслідки?25.06.2021651