Усі консультації по тегу «ПДВ»
Консультацій: 4461
- Податківці самі роблять взаємозалік між податками, якщо при перевірці від’ємна сума ПДВ підтвердженаПідприємство прийняло рішення направити суму накопиченого від’ємного значення в рахунок податкового боргу з податку на прибуток. Чи можуть податківці зменшити цю суму в ході перевірки?21.03.2016651
- Підприємство прийняло рішення направити суму накопиченого від’ємного значення в рахунок податкового боргу з податку на прибуток. Чи можна здійснити такий взаємозалік?21.03.2016660
- Яким чином підприємство має визначити статус активу у госпдіяльності (виробничий чи невиробничий)? Який тип причин використовувати при складанні зведених накладних для товарів, що використовуються в негосподарських операціях? Яка різниця між типами причин 4, 6 і 13?18.03.20161 589
- Є потреба в березні 2016 р. списати кредиторську заборгованість. Поставка, за якою вона виникла, мала місце у вересні 2012 р. Чи потрібно коригувати суму податкового кредиту з ПДВ при списанні заборгованості? Якщо так, то яким чином?18.03.20161 5222
- Підприємство імпортує паливо за різними цінами одного коду УКТЗЕД та одного виду, закупівельна ціна істотно відрізняється. Яку ціну для реалізації вважати мінімальною і як здійснити прив’язку до партій для оподаткування ПДВ? Чи є прив’язка до митної вартості?18.03.2016875
- Поручитель фізособа погасив кредит (з процентаи) за юрособу. Як відобразити цю операцію в бухгалтерському обліку та чи потрібно нарахувати ПДФО поручителю? Поручитель не перебуває у трудових відносинах з юрособою, та не є засновником.18.03.2016473
- Чи потрібно відображати продаж корпоративних прав у звітності з ПДВ?17.03.2016925
- Підприємство отримало запит з ДФС про недостовірність визначення податкового кредиту з ПДВ. Документи були викрадені, про що є довідка від слідчого. Чи можуть підприємство позбавити податкового кредиту і застосувати штраф? Як правильно скласти відповідь?16.03.2016532
- Підприємство здійснило міжнародне автоперевезення, але як виявилося, підприємство-замовник не має відношення до перевезень. Підприємство зареєструвало накладну від 11.02.16 за ставкою 0% 22.02.16 р. по факту надання послуг. Що робити з накладною, податковим кредитом і витратами щодо перевезення?16.03.20162 695
- Підприємство по безготівковому розрахунку придбало паливо для машини директора, якої немає на балансі, однак, яку він використовує у госпдіяльності підприємства. Чи треба складати договір на використання цього авто з компенсацією палива, чи просто включати в додаткове благо? В які строки сплачувати ПДФО і військовий збір, якщо паливо протягом місяця використано?free15.03.201653 74323
- Підприємство надає транспортно-експедиційні послуги за участі ще одного експедитора (неплатника ПДВ) та перевізника. Як оподаткувати винагороду підприємству? Чи потрібно в актах між підприємством та замовником вказувати окремими рядками винагороду іншому експедитору та перевізнику?15.03.20161 482
- Як відображати в обліку повернення майна засновнику у результаті зменшення його частки? Як оподатковується така операція ПДВ, податком на прибуток, ПДФО й віськовим збором?14.03.20161 191
- Підприємство (платник ПДВ) має митний склад відкритого типу. На складі зберігається підакцизний скраплений газ як резидентів так і нерезидентів України. Чи є об’єктом оподаткування послуги підприємства з розміщення товарів на митному складі?14.03.2016621
- Підприємство отримало безоплатно від нерезидента імпортований товар. Як відобразити в обліку таке отримання? Що буде з ПДВ, сплаченим при імпорті такого товару? Як обраховуватиметься ПДВ при реалізації такого товару?12.03.20161 113
- Підприємець-єдинник ІІІ групи (платник ПДВ) придбав товари та послуги на суму, більшу ніж 240 грн, але податкову накладну продавець не надав. Чи потрібно такі витрати відображати в декларації з ПДВ? У Книзі доходів та витрат такі придбання вказуються з ПДВ чи без?12.03.2016966
- Підприємство має намір подарувати фізособі авто, яке повністю замортизоване (ліквідаційна вартість не встановлювалася). Документальне оформлення: акт приймання-передачі основних засобів, в якому зазначена експертна оцінка, договір дарування. Що з ПДВ та податком на прибуток?11.03.20161 078
- Підприємство імпортувало зразки товарів. Чи має воно право на податковий кредит з ПДВ за такою операцією? Що буде з таким податковим кредитом далі?11.03.20161 0863
- Постачальник склав податкову накладну пізніше, ніж виникла перша подія. Як у такому разі бути покупцю з податковим кредитом, який мав би визначатися за такою накладною?10.03.20164 5874
- Яким чином у 2016 році здійснюється розподіл податкових зобов'язань в рамках ст. 199 ПКУ? Як заповнити додаток 7 до декларації з ПДВ?04.03.20162 020
- ТОВ уклало договори комісії з нерезидентами-юрособами, про те, що ТОВ за винагороду шукатиме їм орендарів. На суму орендних послуг ТОВ нараховує податкові зобов’язання з ПДВ. Чи має право ТОВ податковий кредит з ПДВ використати у зменшення податкового зобов’язання з ПДВ при наданні орендних послуг в інтересах нерезидентів?03.03.2016689
- Підприємство перепродало програмний продукт. Продавець надав ключ доступу, який при подальшій реалізації передали покупцю. Операція оформлена актом виконаних робіт. Від продавця отримано накладну з зазначенням, що операція без ПДВ. Покупцю теж була надана така накладна. Чи робити підприємству перерахунок частки використання послуг в оподатковуваних операціях?03.03.2016675
- Підприємство, що отримало послуги від нерезидента на митній території України, має виписати накладну із типом причини 14 та умовним ІПМ 500000000000. В декларації з ПДВ заповнюємо рядки 6 та 11.4. Чи потрібно цю суму також відображати в Д5?03.03.2016918
- Підприємство в лютому 2016 р. провело рекламну акцію із роздачею подарункових сертифікатів та зразків продукції. Підставою для цього є наказ керівництва на проведення акції, кошторис та окремий документ, де чітко визначені умови роздачі. Чи потрібно нараховувати ПЗ з ПДВ?02.03.20161 420
- У січні 2014 р. у додатку 1 до декларації з ПДВ допущено помилку в ІПН покупця. Помилку виправили шляхом подання уточнюючого розрахунку з додатком 1. Виправлення у додатку 1 проведено способом коригування. Який умовний ІПН покупця вказати як правильний: -100000000000 чи 0. У січні 2014 р. потрібно було вказувати реальну назву покупця, чи "неплатник"?02.03.2016649
- У вересні 2015 р. покупець отримав і оплатив товар. Накладна виписана і зареєстрована в ЄРПН. В грудні 2015 р. товар повернуто постачальнику. Кошти за цей товар перераховані покупцю тільки в лютому 2016 р. Коли коригувати податкові зобов'язання та податковий кредит з ПДВ за такими операціями?02.03.20162 6595