Усі консультації по тегу «ПДВ»
Консультацій: 3883
- Підприємство вирішило надіслати вітальні листівки партнерам. Чи є право на витрати та ПК з ПДВ при замовленні на виготовлення (чи придбання) листівок? Чи не розглянуть податківці такий прояв поваги як постачання товарів (послуг)?31.12.20132 204
- Я підприємець, платник податку на додану вартість. Чи маю я право на отримання бюджетного відшкодування, якщо не веду бухгалтерського обліку?26.12.20131 478
- Чи застосовується адміністративна відповідальність до посадових осіб суб’єкта господарювання – платника податку на додану вартість, якщо ним порушується вимога щодо реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних?26.12.20131 948
- Яким критеріям потрібно відповідати, щоб мати право на отримання автоматичного бюджетного відшкодування податку на додану вартість?25.12.20131 081
- Як відображається у магазині реалізація товару покупцям за 1 грн під час акції?17.12.20132 494
- Для рекламной акции заказано буклеты с изображением продукции, которая реализуется. Можно ли стоимость буклетов отразить в налоговых расходах? Возникают ли при бесплатной раздаче налоговые обязательства по НДС и доход с прибыли?16.12.201312 405
- Які зміни відбулись у заповненні платіжних документів на сплату єдиного податку та єдиного соціального внеску?12.12.20133 593
- Які обов’язкові вимоги до змісту фіскального касового чека на товари та чи є обов’язковою наявність печатки магазина та штампа «сплачено» на звороті касового чека?11.12.20131 923
- Чи підлягає оподаткуванню ПДВ компенсація орендарем земельного податку?10.12.20138 676
- Чи має право ФОП - платник ПДВ на отримання бюджетного відшкодування, якщо ним не здійснюється ведення бухгалтерського обліку?10.12.20131 471
- Чи є обов’язковим подання звітності в електронному вигляді (в т.ч. малими підприємствами, ФОП - платниками ПДВ)?09.12.201313 046
- Який код слід обрати для сплати суми податків і зборів/єдиного внеску?04.12.20138 767
- Протягом якого часу у платника податку зберігається право на включення до податкового кредиту сум ПДВ на підставі отриманих податкових накладних?04.12.20133 679
- Чи обов'язково у разі зміни номенклатури постачання товарів виписати розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної?03.12.20135 225
- Як правильно розрахувати обсяг, встановлений для реєстрації платником ПДВ, при здійсненні транспортно-експедиторської діяльності?02.12.20131 805
- Які платники єдиного податку можуть бути платниками ПДВ?02.12.20132 978
- Чи включається передоплата за сільськогосподарську продукцію до податкової декларації з ПДВ?29.11.20132 492
- Який порядок заповнення податкової накладної у разі здійснення часткової оплати за товари (послуги)?28.11.20132 888
- Чи може платник податків, який здійснює операції з постачання програмної продукції, відмовитися від використання податкової пільги чи зупинити її використання на один або декілька податкових періодів?27.11.20131 556
- Чи потрібно сільськогосподарському підприємству — суб’єкту спеціального режиму оподаткування перераховувати до бюджету донараховані контролюючим органом за результатами перевірки декларації за такою діяльністю податкові зобов’язання, штрафні санкції та пеню?26.11.20131 277
- Що робити, якщо податківці вирішили зняти вам податковий кредит з ПДВ, який уже встиг «осісти» у рядку 24 декларації з ПДВ, а ви не погоджуєтеся з таким рішенням податківців і подали судове оскарження? Зокрема, чи слід знімати рядок 24 декларації з ПДВ?25.11.20132 133
- Який порядок заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення помилково або надміру зарахованих коштів?22.11.201318 171
- Раньше позиция налоговой по начислению НДС на штрафы за сверхнормативный прстой была в пользу начисления. Но есть и мнение, что такой штраф не является базой для НДС. Можно привести какую-то практику или разъяснение по этому вопросу?21.11.20132 915
- Податкова накладна складена на аванс 01.11.2013 р., але зареєстрована в ЄРПН із запізненням (18.11.2013 р). 4.11.2013 р. до ПН складено Розрахунок коригування, який зареєстровано вчасно (11.11.2013 р). Підставою для коригування є невірно вказана у накладній кількість та ціна товару. Розрахунок коригування з нульовим значенням. Чи можна покупцю включити до складу ПК суми ПДВ за накладною, яка в Єдиному реєстрі зареєстрована із запізненням без подання додатку 8 за такою ситуацією?21.11.20134 561
- Чи оподатковується ПДВ розповсюдження електронних періодичних видань?19.11.20131 110