Усі консультації по тегу «ПДВ»
Консультацій: 3901
- Підприємством у січні та лютому не було включено до декларації з ПДВ податкові накладні для податкового кредиту (одна не була включена в січні, інша в лютому). Чи має право підприємство включити дані податкові накладні при здачі декларації за квітень?15.05.20154 263
- Накладна виписана 24 березня, зареєстрована 2 квітня. Покупець її відхилив та не включив в декларацію за березень, оскільки неправильно вказано його адресу. Розрахунок коригування зареєстровано 15.04.2015 р. В який місяць включити накладну?14.05.20154 333
- Чи можна юрособі працювати з контрагентом, який знаходиться в Харкові, а обслуговується в банку ПУМБ у Донецьку. Які податкові наслідки з ПДВ та прибутку виникають у підприємства - юрособи. Чи має даний регіон особливий статус?13.05.2015815
- Яку суму зобов'язань проставляти в рядку 9.1 декларації за 1 квартал 2015 р.? Чи потрібно в рядку 9.1 зменшувати зобов'язання 1-го кварталу на суму січня 2015 р.?13.05.2015947
- Компанія займається експедиційними послугами міжнародного транспортування вантажів. Замовник (нерезидент) оплатив компанії 2110,00 EUR. Прийшло повідомлення з банку про зарахування валюти на транзитний рахунок. Наступного дня 75% від суми продалося за курсом 24.1000 грн і зарахувалося на поточний рахунок (25% - на валютному рахунку, комісія банку - 0,3%). Яка кореспонденція рахунків буде за такою операцією та які варіанти її відображення в 1С?12.05.201514 7234
- У лютому 2015 р. підприємство включило до податкового кредиту ПН за лютий від 28.02.2015 р., яку постачальник зареєстрував із запізненням (18 березня). Декларація з ПДВ за лютий була прийнята без зауважень. Вже після подання звіту з'ясувалось, що ПН, зареєстровані після 15 днів, повинні включатися до ПК того місяця, в якому зареєстровані. Як виправити дану ситуацію?08.05.20151 156
- Фірма А виконала роботи з монтажу кондиціонера зі своїх матеріалів Фірмі Б. В акті виконаних робіт написано: кондиціонер - 5000,00 грн, труба - 300,00 грн, роботи - 1200,00 грн. Всього 6500 грн. У податковій накладній зазначено, що монтаж кондиціонера - 6500,00. Чи правильно вказана номенклатура в податковій накладній?07.05.20151 574
- Правомерно ли в отчете в разделе "Звіт затверджено в сумі" указать сумму меньше на 100 грн, чем заполнено сотрудником в табличной части о видах расходах и подтверждающих документах?06.05.2015328
- Постачальник надав податкову накладну з помилкою (неповне найменування послуги), але покупець включив її до податкового кредиту поточного місяця. В наступному місяці постачальник виписав розрахунок коригування. Чи мав право покупець включати ПК за такою накладною в поточному місяці?06.05.20154 403
- В январе 2015 г. ошибочно выписано налоговую накладную на поставку услуг. Сумма НДС до 10 тыс. грн и такая накладная не регистрировалась в ЕРНН. Ошибку обнаружено в апреле. Как исправить ошибочно начисленные обязательства за январь 2015 г.?06.05.2015864
- В феврале 2015 г. подали УР по НДС за декабрь 2015 г. (увеличили строку 19 и соотвественно 20.2). В додатке Д-2 данную сумму отразили в гр. 11, гр. 14 и соответственно в Заяве. При заполнении декларации за март возникает вопрос, как данную сумму правильно отразить в Д-2: в графе 7 или перенести в графу 6?06.05.20151 1992
- За лютий 2015 р. була подана декларація з ПДВ з додатком 2 із залишком від'ємного значення за січень 2015 р. У таблиці 1 заповнено графи 1, 2, 6 та 14. Таблиця 2 не заповнювалася. В ДПІ повідомили, що додаток 2 заповнено невірно, і сума до бюджетного вішкодування не потрапить за березень в декларацію по ПДВ. Які дії?30.04.20151 179
- Предприятию необходимо подать уточняющий расчет по налоговому компромиссу и снять налоговый кредит за 07.12.2011 г. При отправке таких УР, пришла квитанция №1 с отказом. Получается, что предприятие может воспользоваться налоговым компромиссом только за периоды с марта 2012 г.? Как подать такой расчет по НДС?30.04.2015199
- У лютому організація продала імпортну підлогомийну машину. Виписала видаткову і податкову накладні. Але за умовою договору, оскільки машина імпортна та куплена у валюті, а покупець купує її в розстрочку на 3 місяці, кінцева сума буде перерахована в кінці оплати за курсами валют на дату оплати (у квітні). Кінцева сума збільшується. Як правильно виправити накладні?29.04.2015835
- Чи продовжено термін дії пільги про звільнення від оподаткування операцій з реалізації брухту чорних і кольорових металів? Чи потрібно здавати звіт по пільгах?29.04.2015914
- Як відобразити в податковій накладній за щоденним підсумком операцію з повернення покупцю коштів при поверненні ним товару, якщо товари з цим кодом УКТЗЕД не були продані у цей день?29.04.20151 374
- Податкова накладна від 20.04.2015 р. виписана з помилками, але зареєстрована вчасно у ЄРПН . Коли контрагент має право включити до податкового кредиту, якщо постачальник випише розрахунок коригування у травні?28.04.20151 532
- Підприємство займається експедируванням вантажів за кордон. За якою ставкою ПДВ виставляти рахунки вітчизняному замовнику?28.04.2015590
- Чи буде штраф, і в яких розмірах, якщо за допомогою уточнюючого розрахунку з ПДВ було збільшено суми до бюджетного відшкодування, а потім з'ясовано, що це невірно, бо був відсутній оподатковуваний обсяг реалізації. Чи можна ще раз повернути ці суми до податкового кредиту (р. 24)?27.04.2015547
- Юрлицом была зарегистрирована налоговая накладная, где указан неправильный адрес контрагента и подписи. В налоговой говорят, что НН зарегистрирована. Как составить додаток 2 по этим ошибкам?27.04.20152 712
- Підприємство - юрособа на єдиному податку (4%), не платник ПДВ, здійснює операцію з продажу нерухомого майна на суму 2 млн. Яким ще податком, окрім 4% єдиного податку потрібно оподаткувати дану операцію? Чи потрібно сплачувати при такій одноразовій операції ПДВ? Чи потрібно реєструватись платником ПДВ і коли ?24.04.2015711
- Як виправити помилку при заповненні реєстру виданих та отриманих податкових накладних (мається на увазі не єдиний реєстр податкових накладних, а звичайний, копія якого подана в ДФС) за листопад 2014 р., виявлену в квітні 2015 р.?23.04.2015788
- Как сделать корректировку налоговой накладной, если название предприятия указано правильно, а ИНН нет?22.04.20152 183
- Якщо ТОВ продає підприємцю на 2 групі єдиного податку продукцію, які документи потрібно зберігати? Що перевіряють у разі перевірки?22.04.2015790
- Підприємство здійснює експорт товару (є ВМД та факт перетину кордону України), але за рахунок зміни курсів собівартість товару перевищила ціну продажу. Чи потрібно донараховувати податкові зобов'язання за ставкою 20% (або це теж 0%) на суму такого перевищення? Чи необхідно складати податкову накладну на суму перевищення з типом "15"?21.04.20156781