Усі консультації по тегу «ПДВ»
Консультацій: 4204
- Підприємство отримало запит з ДФС про недостовірність визначення податкового кредиту з ПДВ. Документи були викрадені, про що є довідка від слідчого. Чи можуть підприємство позбавити податкового кредиту і застосувати штраф? Як правильно скласти відповідь?16.03.2016520
- Підприємство здійснило міжнародне автоперевезення, але як виявилося, підприємство-замовник не має відношення до перевезень. Підприємство зареєструвало накладну від 11.02.16 за ставкою 0% 22.02.16 р. по факту надання послуг. Що робити з накладною, податковим кредитом і витратами щодо перевезення?16.03.20162 688
- Підприємство по безготівковому розрахунку придбало паливо для машини директора, якої немає на балансі, однак, яку він використовує у госпдіяльності підприємства. Чи треба складати договір на використання цього авто з компенсацією палива, чи просто включати в додаткове благо? В які строки сплачувати ПДФО і військовий збір, якщо паливо протягом місяця використано?15.03.201653 38523
- Підприємство надає транспортно-експедиційні послуги за участі ще одного експедитора (неплатника ПДВ) та перевізника. Як оподаткувати винагороду підприємству? Чи потрібно в актах між підприємством та замовником вказувати окремими рядками винагороду іншому експедитору та перевізнику?15.03.20161 437
- Як відображати в обліку повернення майна засновнику у результаті зменшення його частки? Як оподатковується така операція ПДВ, податком на прибуток, ПДФО й віськовим збором?14.03.20161 155
- Підприємство (платник ПДВ) має митний склад відкритого типу. На складі зберігається підакцизний скраплений газ як резидентів так і нерезидентів України. Чи є об’єктом оподаткування послуги підприємства з розміщення товарів на митному складі?14.03.2016594
- Підприємство отримало безоплатно від нерезидента імпортований товар. Як відобразити в обліку таке отримання? Що буде з ПДВ, сплаченим при імпорті такого товару? Як обраховуватиметься ПДВ при реалізації такого товару?12.03.20161 099
- Підприємець-єдинник ІІІ групи (платник ПДВ) придбав товари та послуги на суму, більшу ніж 240 грн, але податкову накладну продавець не надав. Чи потрібно такі витрати відображати в декларації з ПДВ? У Книзі доходів та витрат такі придбання вказуються з ПДВ чи без?12.03.2016959
- Підприємство має намір подарувати фізособі авто, яке повністю замортизоване (ліквідаційна вартість не встановлювалася). Документальне оформлення: акт приймання-передачі основних засобів, в якому зазначена експертна оцінка, договір дарування. Що з ПДВ та податком на прибуток?11.03.20161 035
- Підприємство імпортувало зразки товарів. Чи має воно право на податковий кредит з ПДВ за такою операцією? Що буде з таким податковим кредитом далі?11.03.20161 0463
- Постачальник склав податкову накладну пізніше, ніж виникла перша подія. Як у такому разі бути покупцю з податковим кредитом, який мав би визначатися за такою накладною?10.03.20164 5754
- Яким чином у 2016 році здійснюється розподіл податкових зобов'язань в рамках ст. 199 ПКУ? Як заповнити додаток 7 до декларації з ПДВ?04.03.20162 016
- ТОВ уклало договори комісії з нерезидентами-юрособами, про те, що ТОВ за винагороду шукатиме їм орендарів. На суму орендних послуг ТОВ нараховує податкові зобов’язання з ПДВ. Чи має право ТОВ податковий кредит з ПДВ використати у зменшення податкового зобов’язання з ПДВ при наданні орендних послуг в інтересах нерезидентів?03.03.2016661
- Підприємство перепродало програмний продукт. Продавець надав ключ доступу, який при подальшій реалізації передали покупцю. Операція оформлена актом виконаних робіт. Від продавця отримано накладну з зазначенням, що операція без ПДВ. Покупцю теж була надана така накладна. Чи робити підприємству перерахунок частки використання послуг в оподатковуваних операціях?03.03.2016671
- Підприємство, що отримало послуги від нерезидента на митній території України, має виписати накладну із типом причини 14 та умовним ІПМ 500000000000. В декларації з ПДВ заповнюємо рядки 6 та 11.4. Чи потрібно цю суму також відображати в Д5?03.03.2016902
- Підприємство в лютому 2016 р. провело рекламну акцію із роздачею подарункових сертифікатів та зразків продукції. Підставою для цього є наказ керівництва на проведення акції, кошторис та окремий документ, де чітко визначені умови роздачі. Чи потрібно нараховувати ПЗ з ПДВ?02.03.20161 411
- У січні 2014 р. у додатку 1 до декларації з ПДВ допущено помилку в ІПН покупця. Помилку виправили шляхом подання уточнюючого розрахунку з додатком 1. Виправлення у додатку 1 проведено способом коригування. Який умовний ІПН покупця вказати як правильний: -100000000000 чи 0. У січні 2014 р. потрібно було вказувати реальну назву покупця, чи "неплатник"?02.03.2016637
- У вересні 2015 р. покупець отримав і оплатив товар. Накладна виписана і зареєстрована в ЄРПН. В грудні 2015 р. товар повернуто постачальнику. Кошти за цей товар перераховані покупцю тільки в лютому 2016 р. Коли коригувати податкові зобов'язання та податковий кредит з ПДВ за такими операціями?02.03.20162 6375
- Як оподатковувати ПДВ операції з постачання макулатури? Чи можна не застосовувати пільгу щодо звільнення від оподаткування ПДВ реалізації макулатури?01.03.20162 368
- З яким індивідуальним податковим номером потрібно складати податкову накладну для дипломатичних місій?01.03.2016443
- Яким чином відобразити податкову накладну за січень 2016 р., якщо декларація за січень 2016 р. подана, але граничний строк подачі ще не минув? Чи потрібно переносити податкову накладну на наступний звітний період або робити уточнюючий розрахунок?29.02.20163 656
- Подали Декларацію з ПДВ з додатком 1, в розділі II "Коригування податкового кредиту" в графі 8 не вказали підставу для коригування. Як виправити помилку? Чи треба подати уточнюючий розрахунок і як його заповнити? Якщо не подавати уточнюючий розрахунок, то які можуть бути наслідки?26.02.20161 120
- Відображаємо податковий кредит за несвоєчасно зареєстрованою податковою накладною у декларації з ПДВЯк відобразити у декларації з ПДВ суми податкового кредиту за податковими накладними за грудень 2015 р., зареєстрованими у ЄРПН з порушенням терміну реєстрації?26.02.20161 245
- Чи може юрособа продати нерухоме майно фізособі-засновнику? Як оподаткувати таку операцію та відоюразити її у бухгалтерському обліку?25.02.2016710
- Підприємство на спецрежимі виписало у 2016 р. накладну на різницю між балансовою вартістю та ціною реалізації продукції тваринництва з операції, яку було проведено у 2015 р. Як заповнити уточнюючі розрахунки з ПДВ у разі складання такої накладної? Які санкції передбачено за виправлення цієї помилки?25.02.2016455