Усі консультації по тегу «ПДВ»
Консультацій: 4204
- Контрагент здійснив передоплату. На момент реєстрації (18.09.2015 р.) накладної контрагент був платником ПДВ, в жовтні місяці його зняли з реєстрації платника ПДВ, а в грудні (01.12.2015) повернули. 24.12.2015 р. повернули передоплату. Як правильно виписати розрахунок коригування, платнику ПДВ чи неплатнику ПДВ? Хто має його зареєструвати?25.01.2016633
- Платник ПДВ надає послуги з ПДВ і без. Відстежує суми вхідного кредиту безПДВшних операцій і виписує накладну. Чи треба розраховувати частку використання щомісяця і відображати в декларації? Як бути, якщо частку не розраховували, а Додаток 6 подали? Чи подавати Додаток 7 за 2015 р.? Як заповнити декларацію за січень 2016 р.?21.01.2016656
- Будівельна фірма в 2016 р. хоче придбати холодильник і мікрохвильовку в офіс. Чи можна витрачені суми віднести на витрати (через амортизацію) та податковий кредит? Чи треба коригувати фінрезультат до оподаткування на податкову різницю (дохід підприємства за 2015 р. до 20 млн грн)?21.01.20162 3442
- Підприємство-1 (платник ПДВ) за договором позички передало підприємству-2 у тимчасове безоплатне користування на 2 місяці рухоме майно згідно з актом. Підприємство-2 повернуло це майно у належному стані. Що з ПДВ та податком на прибуток для обох підприємств?21.01.2016626
- Чи може юрособа включити частку (частку використання в неоподатковуваних ПДВ-операціях) податкового кредиту при придбанні товарів/послуг у витрати в бухобліку, якщо ці товари/послуги з ПДВ частково використовуються в неоподатковуваних і в оподатковуваних ПДВ-операціях? Які бухгалтерські проведення?20.01.2016643
- Підприємство в кінці 2015 р. отримало насіння соняшника для сівби без ПДВ (імпортне). У 2016 р. пільгу з ПДВ згідно п.15-2, підрозділ 2, розділ ХХ скасували. Як реалізовувати цей товар, з ПДВ чи без?20.01.2016642
- Чи переноситься від'ємне значення спецрежимної сільгоспдекларації за грудень 2015 р. (гр. 24) в сільгоспдекларацію за січень 2016 р. (гр. 20.1), а також реєстраційний ліміт з грудня в січень?18.01.2016754
- Компанія надаватиме послуги з розробки і постачання програмного забезпечення індивідуально під замовника через Інтернет і підтверджуватимуться вони актом виконаних робіт. Право власності на розробку виникатиме у замовника. Компанія-виконавець - платник ПДВ і податку на прибуток. Які податкові наслідки при здійсненні цієї операції? Що з бухобліком?18.01.2016841
- Для проведения новогоднего корпоратива куплены товары и проведена оплата за обслуживание банкета как плательщикам, так и неплательщикам НДС. На сумму НДС по входящим накладным начислены обязательства. Является ли такая покупка товаров бесплатной поставкой и надо ли доначислять обязательства по НДС?15.01.2016530
- Учредитель украинской компании предприятие-нерезидент уполномочивает украинскую компанию провести оценку корпоративных прав группы компаний, в которых компания-нерезидент является мажоритарным акционером. Может ли украинская компания отразить расходы у себя в налоговом учете и имеет ли право на налоговый кредит?15.01.2016230
- Як оподатковується ПДВ операція з виготовлення та розповсюдження книжкової продукції обсягом менше 48 сторінок? Наприклад, дитячої книжки або іншої книжкової продукції, що згідно з нормативними документами визначається як "брошура".14.01.2016543
- Чи може бути виключена з податкового кредиту податкова накладна, в якій в стовпчику 12 "звільнення від ПДВ" замість хрестиків проставлено 0,00 грн?14.01.2016616
- Чи має право скористатись процедурою застосування податкового компромісу особа, яка виключена з реєстру платників ПДВ, шляхом подання уточнюючого розрахунку за періоди, коли вона була зареєстрованим платником ПДВ?11.01.2016360
- Коли у платника податку – покупця виникає право на віднесення сум ПДВ до податкового кредиту, якщо в звітному (податковому) періоді постачальником на дату відвантаження товару складена та вчасно зареєстрована в ЄРПН податкова накладна, а товар покупцем отримано в наступному звітному (податковому) періоді?11.01.20161 753
- Який порядок відображення у податковій накладній надбавок та/або знижок, наданих продавцем при постачанні товарів/послуг покупцю?06.01.2016678
- Списано податковий борг з ПДВ (1095 днів). Чи включається він в податкову декларацію з податку на прибуток підприємства як інші доходи і чи враховується при визначенні об'єкта оподаткування?05.01.20161 558
- У липні-вересні 2015 р. підприємство не декларувало бюджетне відшкодування ПДВ, а весь від'ємний ПДВ перенесло до рядка 23.3 і 24 декларації з ПДВ. У листопаді 2015 р. усе-таки задекларовано відшкодування у рядку 23.2 звітної декларації. Чи треба подавати уточнюючі розрахунки за липень-жовтень 2015 р.? Чи буде штраф за завищення бюджетного відшкодування?05.01.2016908
- В налоговой накладной допущена ошибка в коде УКТ ВЭД. Как правильно составить расчет корректировки? Нужно ли выписывать еще одну накладную?04.01.20162 4241
- Який порядок заповнення додатка 5 «Розшифровка податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)» до податкової декларації з ПДВ?30.12.20152 949
- Руководитель предприятия (юрлицо на едином налоге) бесплатно передал печать "Для финансовых документов". Как определить ее фактическую стоимость и НДС?29.12.20155062
- Які податкові наслідки з ПДВ щодо податкових наслідків отримання підприємством оплати за виконані роботи від третіх осіб?25.12.2015508
- В податковий кредит в декларації за серпень включено ПДВ за тимчасовою митною декларацією, а в вересні вже за постійною було відкореговано податковий кредит в сторону зменшення на 35 тис. грн. Більше ВМД в вересні не було, наступне розмитнення відбулось в грудні. В ряд. 12.1.1 Декларації з ПДВ від’ємне значення не ставиться. Коли відображати корегування за ВМД?25.12.20151 307
- Підприємство здійснює операції, звільнені від ПДВ. За допомогою яких проведень слід здійснити записи: 1) отримано акт наданих послуг, які використовуються у неоподатковуваних операціях. Вартість послуг 100 000 грн. ПДВ – 20 000 грн; 2) Останнім числом місяця підприємство має визначити ПЗ на суму ПДВ. Постачальник не надав зареєстровану накладну на суму ПДВ...25.12.2015859
- За ноябрь 2015 г. подана декларация (обязательства к оплате 117 грн). Позже подана уточненная декларация (сумма обязательств 2000 грн). Разница и штраф были оплачены с текущего счета предприятия. На электронном счете зависли деньги в предоплате. Как ими воспользоваться?25.12.2015939
- Як списати матеріали в складі рахунку 201 застаріле обладнання (залишки труб), яке не можливо використати в господарській діяльності? Підприємство не займається торговельною діяльністю, а лише монтажем. Який бухгалтерський та податковий облік (ПДВ, прибуток)?24.12.20152 660