Усі консультації по тегу «Договір»
Консультацій: 1084
- Юрособа (платник ЄП та ПДВ) надає послуги щодо буріння свердловини та встановлення обладнання (насоси, труби тощо). Із замовником складається договір підряду, у якому вартість обладнання, придбаного юрособою, включено до вартості послуги. Чи може замовник послуги віднести це обладнання собі на баланс?08.11.2019700
- Підприємство за актом прийому-передачі і договором зберігання прийняло об'єкт держвласності - захисна споруда цивільної оборони (бомбосховище). В акті сказано, що балансоутримувач приймає на баланс за залишковою вартістю цей об'єкт. На якому рахунку повинно враховуватися таке майно і чи проводиться амортизація?07.11.2019213
- Підприємство у травні 2019 р. уклало попередній договір купівлі-продажу обладнання у травні 2020 р. за договірною вартістю 400 тис. грн з ПДВ, хоча його балансова вартість на травень 2020 р. становитиме 1,2 млн грн з передоплатою у жовтні 2019 р. Коли складати податкову накладну на перевищення вартості?31.10.2019403
- Куди сплачувати ПДФО у разі виплати фізособі за договором земельного сервітуту?30.10.2019171
- Підприємство «А», яке є замовником транспортних послуг та вантажовідправником, зазначило в ТТН себе як перевізника, хоча для перевезення уклало договір з підприємством «Б, яке й виконало перевезення. Як виправити помилку в ТТН?28.10.20191 963
- Підприємство уклало зі СК договори про медичне страхування працівників. Що може слугувати джерелом для утримання податків за такими договорами і як їх відобразити в обліку? Чи обов’язково утримувати податки виключно із суми нарахованого основного доходу?16.10.2019575
- Які податкові наслідки з ПДВ будуть для попереднього лізингоодержувача та наступного лізингоодержувача, якщо буде підписано трьохсторонній договір зміни сторони за договором фінлізингу?15.10.2019417
- Підприємство уклало договір на постачання стенду метрологічного (1 шт.). Він складається з комплектуючих: стіл буде імпортуватися з Німеччини, апаратні складові – з Данії, Фінляндії, частково будуть придбаватися в Україні, але виробник – Чехія. Як в бухобліку скомплектувати такий стенд та як скласти ПН?15.10.2019876
- У березні 2019 року за експортним договором було поставлено готову продукцію нерезиденту. Поставлена продукція повертається на дообладнання. Який в даному випадку буде митний режим? Які податкові наслідки та облік такої операції?10.10.2019247
- Підприємство продає готову продукцію на території України. Ціна в договорі визначена з прив’язкою до інвалюти. Дохід від реалізації визначений в періоді реалізації. У зв’язку зі зміною валютного курсу здійснено перерахунок вартості продукції. Як в бухобліку відобразити зменшення (збільшення) доходу від реалізації?09.10.2019604
- Засновником (фізособа) було надано підприємству поворотну безвідсоткову фіндопомогу у грудні 2018р. в розмірі 250 тис. грн, в серпні 2019 р. підприємство частково повернуло позику 100 тис.грн. Як відобразити це в ф. №1ДФ? Якщо в договорі термін повернення 1 рік, чи можна зробити додаткову угоду на продовження терміну повернення?08.10.2019670
- У ФОП є підприємницький валютний рахунок. З нього ФОП перерахував валюту на свою особисту картку з призначенням платежу на відрядження. ФОП планував їх використати у поїздці за кордон для ділових переговорів із нерезидентами та укладення із ними договору. Втім, так і не поїхав. Як все це впливає на оподаткування (ЄП чи ПДФО та ВЗ)? Що із валютним контролем?02.10.2019869
- Який механізм повернення податків, якщо за договором ЦПХ фізособі помилково сплатили більшу суму?01.10.2019686
- Юрособа нарахувала фізособі за договором ЦПХ дохід в сумі 1 632 грн, виплатила після оподаткування частину виконавцю 254,76 грн, а частину стягувачу у вигляді аліментів - 1059 грн. Як відображаються ці виплати та в якому розмірі у податковому розрахунку за ф. №1ДФ?01.10.20191 685
- Підприємство придбаває у нерезидента товар. У контракті зазначено, що умови поставки визначаються у інвойсі. Вартість доставки нерезидент включає до інвойсу окремою позицією.Чи виникає в даному випадку податок на репатріацію у розмірі 6%?25.09.2019222
- Фізособа за договором надає юрособі послуги з перевезення вантажу власним транспортом та отримує за це винагороду. Чи потрібно з винагороди сплачувати ЄСВ та відображати у звіті ЄСВ?18.09.20191 849
- ФОП (платник ІІІ групи ЄП та ПДВ) надає в оренду юрособі квартиру, яка є власністю такої фізособи. У договорі передбачено компенсацію вартості комунальних послуг. Чи включається сума компенсації до доходу платника ЄП? Чи оподатковується така сума ПДВ?18.09.20191 773
- Підприємство виконує роботи з ремонту сільгосптехніки з використанням власного запасу запчастин. Яким договором та якими документами слід оформити цю операцію? Як вести бухоблік такої діяльності?17.09.2019276
- Турагент (ІІІ група на ЄП без ПДВ) отримує кошти від третьої особи за продаж туру іншій особі (батько платить за дочку). Як правильно оформити первинні документи? Чи слід укладати особливий договір?13.09.2019430
- Підприємство зареєстроване в Тернопілі. У м. Хмельницький воно винаймає приміщення згідно з договором позички, при цьому філії, відокремленого структурного підрозділу немає. У тому ж населеному пункті підприємство отримало послуги за договором ЦПХ. До якого бюджету сплачувати ПДФО, військовий збір та ЄСВ з суми винагороди?11.09.2019675
- Чи має право підприємство орендувати квартиру під офіс? Чи потрібно при цьому нотаріально посвідчувати такий договір? Чи відноситься сума оренди до витрат підприємства?06.09.20193 064
- Відповідно до договору про відступлення права вимоги Товариство має погасити заборгованість за довгостроковою позикою новому кредитору – нерезиденту. Але цей нерезидент купує частку в цьому ж Товаристві, у зв’язку із чим збільшується СК. Чи можна зарахувати заборгованості між нерезидентом та Товариством шляхом підписання Акту зарахування взаємних вимог?28.08.2019580
- Підприємство за договором оренди землі у фізособи авансом сплачує за декілька років. Як відобразити суми сплаченого та нарахованого доходу та нарахованого та утриманого податку у розрахунку за формою №1ДФ?14.08.2019226
- Агент надає послуги резиденту із організації перевезень на суму 69 тис. дол.США. Винагороду агента включено до загальної вартості з організації перевезення (до неї такої включається вартість витрат, понесених агентом). Агент надав довідку щодо вартості перевезення до України на суму 55 тис. дол.США з метою визначення митної вартості товару для розмитнення. Яка сума оподатковується ПДВ: 69 тис. дол.США чи 14 тис. дол. США?05.08.2019242
- Юрособа на загальній системі (платник ПДВ) надало у 2017 р. ПФД юрособі на загальній системі (платник ПДВ). Резерви не нараховуються. У січні 2018 р. підписано акт звірки. Шансів, що ПФД буде повернуто, немає. Позичальник не ліквідований, але і не здійснює діяльності. Відколи враховувати 3 роки для безнадійної дебіторської заборгованості? Чи можливо звернутися до суду?01.08.2019350