Усі статті автора «Кловська Юлія»

Консультацій: 242
  • У яких випадках підприємець -"єдинник" повинен подавати декларацію про доходи
    Підприємець (ІІІ група ЄП,платник ПДВ) отримував протягом 2017 року непідприємницькі доходи, зокрема, продав вантажний автомобіль та причіп, здавав в оренду приміщення. Чи треба йому подавати декларацію про доходи за підсумками 2017 року? Якщо потрібно, то у яких розділах (рядках) потрібно відобразити такі доходи?
    23.01.20182 6151
  • Нюанси оплати праці членам правління у неприбутковій організації
    У неприбутковій організації декілька разів на рік збирається правління. Засідання тривають 2-3 години. Члени правління планують отримувати оплату за свою роботу. Як це оформити: щоразу заключати строковий трудовий договір на декілька годин чи оформлювати цивільно-правовий договір? На яких підставах відбувається оплата членам правління?
    17.01.20181 446
  • Гуртожиток на підприємстві: облікові нюанси
    Підприємство планує будувати гуртожиток (як виробниче приміщення) для можливості залучення більшої кількості працівників. Замовлено проект гуртожитку, після чого підприємство вирішуватиме щодо його будівництва. На якому рахунку витрат слід обліковувати витрати на підготовку проекту? Чи можна їх віднести до складу адмінвитрат?
    16.01.2018512
  • Оподаткування виплати учасникам ТОВ їх частки у статутному капіталі
    Юрособа (неплатник ПДВ) планує зменшити розмір статутного капіталу шляхом виплати засновникам їх частки у статутному капіталі. За попередньою домовленістю виплата частки здійснюватиметься майном, яке вносили засновники. Чи підлягає така операція оподаткуванню ПДВ? Які наслідки з ПДВ?
    16.01.2018589
  • Нюанси подання уточнюючого розрахунку щодо оренди землі
    Юрособа орендує 2464 га землі під офіс. Договір на оренду землі закінчився, а декларація була подана за даними старого договору. Новий договір підписано 06.09.2017 р., при цьому збільшилася нормативно грошова оцінка землі (була - 521,55 грн, а стала - 613,48 грн), а також збільшився розмір оренди з 3% до 4%. Як скласти уточнюючий розрахунок? Як правильно розрахувати новий платіж із оренди землі?
    16.01.20181 042
  • "Загальносистемник" змінює місце реєстрації: куди подавати звітність?
    У грудні 2017 р. підприємець-"загальносистемник" змінює прописку з м. Запоріжжя на м. Київ. У який термін потрібно зареєструвати нову книгу обліку доходів та витрат? До якої ДФС підприємець повинен подати річні звіти за 2017 р. та сплатити ЄСВ за ІV квартал 2017 р.? Які додаткові звіти підприємець повинен подати у зв'язку зі зміною місця реєстрації?
    15.01.20185031
  • Як оформити повернення товару, придбаного за допомогою РРО та терміналу
    Покупець розрахувався за товар платіжною карткою. Продавець видав йому фіскальний чек РРО та термінальний чек оплати за товар. Згодом покупець повертає товар. Чи повинен продавець вимагати окрім фіскального чеку РРО, ще термінальний чек оплати? Як документально оформити таке повернення?
    09.01.2018907
  • Особливості бухобліку транспортно-експедиційних послуг
    Підприємство (загальна система) не маючи власного автотранспорту, здійснює пошук перевізників та виступає посередником транспортних послуг. Чи є такі послуги транспортно-експедиційними? Як відображати такі послуги в бухобліку?
    09.01.2018564
  • Податковий борг протягом двох послідовних кварталів загрожує втратою статусу "єдинника"
    З квітня 2017 р. в особовій картці платника ЄП обліковувалася заборгованість щодо орендної плати за землю у розмірі 8,45 грн. У серпні 2017 р. оформлено ППР та нараховані недоїмки, штрафи. У листопаді заборгованість погасили. Податківці погрожують анулювати статус "єдинника". Чи правомірні дії податківців?
    05.01.20181 1128
  • Пеня мешканцям будинку від ОСББ: правомірно чи ні?
    Закон про житлово-комунальні послуги передбачає нарахування пені за невчасну сплату комунальних платежів від населення. Чи повинно ОСББ нараховувати мешканцям пеню за невчасну сплату експлуатаційних внесків?
    02.01.20181 011
  • Реєстрація фізособи суб’єктом підприємницької діяльності у листопаді: як звітувати?
    27 листопада 2017 року фізособа зареєструвалася суб’єктом підприємницької діяльності. Чи включається листопад у річний звіт щодо ЄСВ? Чи потрібно сплачувати ЄСВ за листопад 2017 року?
    28.12.20176981
  • Благодійна допомога для АТО
    Кабмін затвердив Перелік товарів, виконаних робіт, наданих послуг, вартість яких на період проведення АТО включається до інших витрат звичайної діяльності або на вартість яких не проводиться формування податкових різниць, від 26.10.2016 р. №758. З якої дати можна скористатися дозволом не проводити коригування?
    23.11.2016271
  • Як використати накопичений «мінус» з ПДВ
    За підсумками перевірки підприємство має сплатити до бюджету ПДВ - 20 тис. грн. Чи може підприємcтво спрямувати суму накопиченого від'ємного значення ПДВ (300 тис. грн) у рахунок погашення податкового боргу? Чи можна скористатися коштами з електронного рахунку на погашення суми ПДВ за актом перевірки?
    24.10.20162 602
  • Знищено врожай: що з ПДВ?
    В березні 2016 складено акт загибелі озимих культур. Яким чином відобразиться ця операції в розрізі ПДВ?
    07.06.2016618
  • Заповнення податкової накладної на будівельні роботи
    Чи може будівельна компанія виписувати на основі форми №КБ-3 податкові накладні на будівельні роботи з одиницею виміру "гривня"?
    06.06.20163 299
  • Облік пакетів оновлення до "М.Е.Doc"
    Підприємство оплатило рахунок і отримало акт приймання-передачі, в якому зазначено: "Постачання пакетів оновлення (компонент) до комп'ютерної програми "М.Е.Doc" модуль "Звітність" з правом використання на 1 рік". Якими проведеннями відобразити цей акт в обліку?
    30.05.20163 1684
  • Сплата податку на нерухомість за місяць, коли право власності перейшло до іншого власника
    У підприємства у квітні 2016 р. виникло право власності на квартири (новостворений об'єкт) і у цьому ж місяці одну квартиру було продано фізособі (право власності перейшло до іншого власника). Хто має сплатити податок на нерухоме майно за цей місяць (підприємство чи фізособа)?
    30.05.2016769
  • Погашення податкового боргу з ПДВ накопиченим від’ємним значенням
    За підсумками перевірки підприємство має сплатити в бюджет ПДВ – 20 000 грн. Чи може воно направити суму накопиченого від’ємного значення ПДВ (300 000 грн) в рахунок погашення податкового боргу? І чи можна скористатися коштами із електронного рахунку на погашення суми ПДВ за актом перевірки?
    25.05.2016895
  • При перевищенні доходу єдинника за рік понад 1 млн грн РРО застосовується обов'язково
    Підприємець-єдинник ІІІ групи зареєстрований у квітні 2016 р., працює за готівковий розрахунок. Чи може він працювати без застосування РРО до досягнення доходу 1 млн грн?
    25.05.2016794
  • Реєстрація платником ПДВ після втрати статусу
    Платник ПДВ втратив свій статус у березні 2016 р. через відсутність діяльності. В першій половині травня він планує укласти договори на суму 2,5 млн грн, строк виконання яких – травень 2016 р. Чи має він право добровільно зареєструватися платником ПДВ? Чи подавати реєстраційну заяву після перевищення реєстраційної суми?
    16.05.2016443
  • Внесення статутного капіталу засновниками частинами
    На підприємстві зареєстровано статутний капітал, але він не до кінця є оплаченим (Дт 46 Кт 40). Якщо засновник внесе готівкою частину цього капіталу, то як його оформити?
    13.05.2016917
  • Обрахунок об’єкта оподаткування податком на прибуток державним унітарним підприємством
    За підсумками 1 кв. 2016 р. за даними бухобліку державне унітарне підприємство має прибуток. Чи оподатковується податком на прибуток уся сума чистого доходу чи за вирахуванням частки 75%? За підсумками 2015 р. – збиток. Чи можна суму збитку за попередній звітний період врахувати при розрахунку об’єкта оподаткування податком на прибуток?
    13.05.2016496
  • Податкова накладна на поворотну фіндопомогу: складати чи ні?
    Чи потрібно виписати податкову накладну на отриману поворотну фіндопомогу? Якщо так, то в чому полягають нюанси заповнення такої податкової накладної?
    10.05.20163 7471
  • Відображаємо в бухгалтерському обліку податок на прибуток
    Якими проведеннями відобразити нарахування/відрахування частини чистого прибутку і авансових внесків з податку на прибуток суб’єкту малого підприємництва (комунальне підприємство)? Як відобразити в обліку авансові внески з податку на прибуток за ІІІ кв. та нарахування податку на прибуток за рік? Чи задіювати рахунок 671?
    04.05.2016901
  • Акциз не включався у дохід загальносистемника: чи коригувати декларацію перед перевіркою?
    Фізособа-підприємець на загальній системі оподаткування не включав в 2015 р. суму акцизного збору у дохід. Наразі отримали повідомлення про перевірку. Чи потрібно йому тепер коригувати декларацію за 2015 р.?
    04.05.2016709