Усі консультації по тегу «ЗЕД»
Консультацій: 375
- Юрособа-«єдинник» орендує в нерезидента обладнання для пилорами і авто. Складає «акти виконаних робіт, послуг». Оплата три роки не здійснювалася. З травня 2016 р. підприємство щомісяця списує заборгованість як безнадійну і сплачує з єдиний податок. Чи коригувати податковий кредит, відображений і сплачений на дату отримання послуг від нерезидента?30.12.20161 206
- За умовами трьохстороннього договору покупцем товару є резидент Білорусії, а оплату здійснює резидент Росії. Підприємство отримало передоплату за товар від резидента Росії. Після чого поставило товар резиденту Білорусії. Які особливості оподаткування податку на прибуток та ПДВ у такій ситуації?22.12.20164 062
- Підприємство експортує деревину за кордон у залізничних вагонах. Ще в травні 2016 року 10 вагонів було завантажено і відправлено нерезиденту. Але на кордоні митники зупинили вагони для проведення експертизи деревини. На даний час вагони так і не перетнули кордон. Як враховувати в обліку вантажні митні декларації, за якими було оформлено товар?21.12.2016784
- За договором доручення підприємство має фінансувати перебування працівників чи представників нерезидента в Україні. Нерезидент перераховує валюту (аванс), яка продається і оплата послуг здійснюється в гривні. Курс валют застосовується на останній день календарного місяця. Чи правильно це? Що з оподаткуванням?07.12.20161 4301
- На підприємстві є кредиторська заборгованість перед нерезидентом, термін якої близько 3 р. Країна нерезидента - Великобританія (не входить до переліку країн, які мають статус конвенції про позовну давність). Через який термін заборгованість буде прострочена?02.12.20161 0391
- Підприємство має дебіторську заборгованість за зовнішньоекономічними контрактами, яка є безнадійною. Чи підлягає така заборгованість відображенню у Декларації про валютні цінності?29.11.2016488
- Підприємство імпортує медвироби з післяоплатою (ставка ПДВ 7%). Товар, розмитнений у 2015 р., оплачений частково. Нерезидент і підприємство домовляються про повернення непроданого товару на умовах експорту на безоплатній основі і закрити заборгованість. Як це оформити? Що з ПДВ та бухобліком?18.11.20161 592
- Імпортні товари придбано у резидента для продажу в Україні. Постачальник надав податкову накладну із кодом УКТ ЗЕД, який діяв при розмитненні (імпорту) товарів. Згодом виявилося, що код УКТ ЗЕД товарів змінився. Чи вносити зміни до уже складених податкових накладних? Який код УКТ ЗЕД застосовувати надалі?17.11.20164 394
- Резидент-платник ПДВ за замовленням нерезидента надає транспортно-експедиційні послуги. Але учасником такого перевезення є інший експедитор-нерезидент, який надає послуги резиденту-експедитору (фактичним споживачем цих послуг є замовник-нерезидент). Як оподатковуються ПДВ ці послуги?04.11.20167451
- Відвантаження за кордон відбулося 21.04.2015 р., а кошти від покупця-нерезидента надійшли 21.08.2015 р. Чи повинна нараховуватися в цьому випадку пеня за порушення строків проведення розрахунків?19.10.2016748
- Як правильно відобразити в бухгалтерському обліку операцію з реімпорту (повернення у зв'язку із рекламаціями експортної продукції)? Як відобразити ПДВ, сплачений на митниці при такому реімпорті?17.10.2016559
- Чи можна згідно з українським законодавством придбати нерухомість за кордоном в обмін на власну нерухомість в Україні за договором міни із нерезидентом ? Чи є якісь обмеження чи особливості здійснення такої операції для фізосіб, які не мають статусу самозайнятої особи?17.10.2016289
- Підприємство імпортувало товар, частина якого виявилась бракованою. Повернути нерезиденту товар можливості немає. Як його списати? Що з ПДВ у разі такого списання? Як вплине списання браку на об'єкт оподаткування податком на прибуток та єдиним податком в залежності від того, на якій системі знаходиться підприємство-покупець?05.10.20162 065
- Резидент Украины (плательщик НДС на ставке 20%) планирует выполнять монтажные работы в Чехии. Заключен договор с местным ООО. Существуют ли какие-либо нюансы по выполнению работ за границей? Что с НДС или другими налогами? Нужно ли регистрироваться в Чехии?14.09.2016468
- Яким чином зміна курсів в ВМД вплине на собівартість обладнання, коли виникають курсові різниці? Які наслідки будуть при поверненні товару, як відобразити списання укомплектування?13.09.20161 561
- Предприятие на регулярной основе получает рекламные и маркетинговые услуги от нерезидента на его территории (дистрибьютора). В чем различие налогообложения НДС и налогом на прибыль расходов по маркетингу и расходов по рекламе в данном случае? Как идентифицировать такие расходы?12.09.20161 676
- Підприємство уклало ЗЕД-контракт про надання послуг з будівництва, за яким відряджає працівників у Литву на час будівництва об'єкта. Приймаюча сторона бере на себе зобов'язання з оплати добових на картки працівників. Як це правильно оформити? Що з бухобліком?07.09.2016640
- Як ведеться бухгалтерський та податковий облік експортних операцій при передоплаті?06.09.20161 0771
- Підприємство виконує електромонтажні роботи за межами території України, замовник нерезидент. Чи потрібно виписувати податкову накладну? Якщо так, то чи потрібно реєструвати її? Якою датою її виписувати (передплата чи акт)? Що робити, якщо не виписували?02.09.2016428
- Здійснили предоплату контрагенту нерезиденту. Контрагент зник. Як закрити валютний контроль, щоб запобігти нарахуванню пені та штрафних санкцій?30.08.2016620
- Компания-перевозчик доставила груз покупателю воздушным транспортом. Перевозчик предоставил аваинакладную и CMR, в которой не заполнен п.16, в п. 23 стоит печать и подпись перевозчика и не заполнен п. 24. Можно ли провести такой акт выполненных работ на затраты компании и что с НДС?29.08.20161 437
- Підприємство планує експортувати нерезиденту зразки виготовлених товарів. Яким чином нарахувати ПДВ у такому випадку?26.08.20161 280
- Якщо була передоплата за товар нерезиденту, чи потрібно виписувати податкову накладну? Чи виникає податкове зобов'язання з ПДВ при передоплаті товару, який буде імпортуватися, і як його правильно відобразити в обліку?15.08.20161 273
- На яку дату оприбутковуються товари у імпортера (на дату сплати податків, на дату остаточного оформлення митної декларації, на дату надходження товарів на склад імпортера)? Чи виникають курсові різниці у зв’язку із таким імпортом, якщо за товар оплачено за допомогою акредитиву?12.08.20161 089
- Підприємство – платник ПДВ надає послуги нерезиденту. Як правильно скласти податкову накладну та декларацію з ПДВ за такими послугами? Який бухгалтерський і податковий облік за такою операцією?10.08.20161 261