Усі консультації по тегу «ПДВ»
Консультацій: 4052
- Підприємство у 2017 р. придбало електромобіль, сплативши ПДВ при імпорті. Автомобіль використовувався в госпдіяльності. У 2018 р. вирішено продати автомобіль (із врахуванням звільнення від ПДВ). Як виписати ПН на таке постачання? Чи треба нараховувати ПЗ? Як вплине це на податок на прибуток?27.02.2018365
- Підприємство вирішило анулювати реєстрацію платником ПДВ. Для анулювання потрібно нарахувати умовний продаж залишків активів згідно з пп.184.7 ПКУ. Це потрібно зробити повністю чи тільки на частку, яка не була нарахована за п. 199.1 ПКУ?26.02.2018477
- Як скласти розрахунок коригування до податкової накладної, якщо одночасно зроблено помилки у коді УКТ ЗЕД, кількості та вартості товару? Яку причину коригування зазначити?26.02.20182 4264
- У декларації з ПДВ за вересень 2016 р. було задекларовано від'ємне значення попереднього періоду з відповідним його відображенням у додатку 2. Вподальшому внаслідок помилки таке від'ємне значення не відображалось. Як можна повернути загублений податковий кредит?23.02.2018362
- Підприємство планує надавати послуги за кошти Глобального фонду для боротьби з СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні, які звільняються від ПДВ. Як підтверджується право підприємства на звільнення таких послуг від ПДВ?23.02.2018829
- Підприємство (платник ПДВ) планує здійснювати продаж імпортованого палива на території України. Реалізація палива здійснюється з митниці (без зберігання). Як оподатковується така операція та яку звітність необхідно подавати?22.02.2018334
- Хто може скористатися розстрочкою щодо сплати ПДВ на митниці?22.02.2018308
- Підприємство "А" купує у виробника медвироби та передає їх на реалізацію підприємству "Б" . У 2017 р. товари придбані за ставком ПДВ 20% та перепродані підприємству "Б". Враховуючи те, що ставка ПДВ змінилася на 7%, як бути з товарами 2017 р., що на реалізації у підприємстві "Б"?22.02.2018317
- Платник ПДВ розробляє програмне забезпечення для нерезидента (місце реєстрації – Гонконг). Чи є ця операція об’єктом оподаткування ПДВ? Чи потрібно складати податкову накладну? Як цю операцію відобразити у декларації з ПДВ?21.02.2018346
- У який строк реєструвати в ЄРПН РК до ПН на зменшення вартості товарів/послуг?21.02.2018512
- У податковій накладній за листопад 2017 р. продавець неправильно зазначив суму податкового зобов'язання з ПДВ (2247 грн замість1260 грн). Як скласти розрахунок коригування до цієї податкової накладної?21.02.2018580
- Автомобіль підприємства (платник ПДВ та податку на прибуток) потрапив у ДТП. Фізособа, з вини якої відбулася ДТП, відшкодовує суму збитків підприємству. Як обліковувати такі кошти? Чи потрібно нараховувати податкові зобов’язання з ПДВ?20.02.2018376
- Чи можна скласти податкову накладну на покупця з 10-значним кодом УКТ ЗЕД, якщо у податковій накладній від постачальника зазначено код УКТ ЗЕД з 4 знаками?20.02.2018521
- Комунальне підприємство отримує статутні внески від міської ради (з бюджетного рахунку, за КБК 3210) на свій поточний рахунок, ПДВ-зобов'язання не визнаються. Кошти спрямовані на встановлення теплових лічільників та реконструкцію насосних станцій. Чи повинно підприємство визначати ПДВ-зобов'язання за придбаними послугами і товарами?19.02.2018274
- Підприємство "1" замовило будівництво багатоповерхівки у генпідрядника "2" терміном на 3 роки. Чи буде продаж житла за договором першою поставкою житла? Якщо першою поставкою житла буде передача квартир, то коли нараховувати ПДВ: при надходженні авансу чи при підписанні декларації про готовність об'єкта (введення будинку в експлуатацію)?19.02.2018477
- Юрособа продає неплатнику-фізособі електромобіль, придбаний з пільгою. Проте у податковій накладній не зазначено "без ПДВ", а просто ставка ПДВ - 0%. Як правильно скласти розрахунок коригування до податкової накладної?16.02.20183941
- Аптека виготовляє лікарські засоби за замовленнями клієнтів (за рецептами). До 01.01.2018 р. ця послуга оподатковувалась за ставкою 20% та медпрепарати, які входили до складу медикаментів, оподатковувались за ставкою 20%. За якою ставкою ПДВ після 01.01.2018 р. слід реалізовувати лікарські засоби власного виробництва?14.02.2018255
- Товар (книги) при транспортуванні пошкодили. Страхова компанія відшкодувала частину збитків. Як документально оформити списання? Як оподатковується та відображається в бухобліку списання товару та відшкодування страховою компанією?13.02.2018526
- Підприємство імпортує та перепродає добрива покупцям – резидентам. Перевезення товару від іноземного виробника до покупця оформляється СМR. Перевізник оподатковує всю вартість перевезення за ставкою ПДВ 0%. Чи не потрібно розділяти вартість перевезення від кордону до покупця та оподатковувати її за ставкою 20%?13.02.20185711
- У 2017 р. імпортовано медичні вироби зі сплатою ПДВ 20%. У 2018 р. такі медичні вироби оподатковуються за ставкою 7% ПДВ. Чи є у власника таких товарів – імпортера право на податковий кредит з ПДВ та на бюджетне відшкодування?12.02.2018289
- Підприємство здійснює переробку давальницької сировини. Нерезидент безоплатно надав у користування основні засоби (без переходу права власності). Як в бухобліку відображаються такі основні засоби? Які податкові наслідки їх отримання?09.02.2018344
- 01.12.2017 р. продавець отримав аванс за товар на суму 500 тис. грн, на який складено ПН. Цього ж дня відбулось постачання товару на суму 700 тис. грн та ще одна податкова на 200 тис. грн. Покупець вважає це порушенням. Чи потрібно було продавцю виписати одну податкову накладну на 700 тис. грн?08.02.20181 510
- Підприємство оплатило проведення новорічного корпоративу. Є наказ на його проведення та чек РРО, що підтверджує оплату в сумі 10000 грн. Які бухгалтерські записи та за якими рахунками слід здійснити для списання витрат на новорічний корпоратив?08.02.2018448
- У листопаді 2017 р. помилково складена та заблокована податкова накладна. РК до такої ПН зареєструвати було неможливо. Якщо РК зареєструвати у січні 2018 р. після розблокування ПН, чи будуть застосовані штрафні санкції?08.02.2018501
- ТОВ, платник податку на прибуток та ПДВ, реалізовує автомобіль (первісна вартість 164 тис. грн, знос 100%) фізособі за 100 тис. грн. Експертною оцінкою встановлена вартість 300 тис. грн. Як оподаткувати таку реалізацію? Як її оформити? Яким буде оподаткування у випадку, якщо покупець - юрособа?08.02.20189073