Усі консультації по тегу «ПДВ»
Консультацій: 3742
- Отримано рішення про відмову в реєстрації податкової накладної. Чи можливо оскаржити в адміністративному порядку це рішення? Як це зробити?15.08.20171 922
- Підприємство (3 група єдиного податку, платник ПДВ) замовляє добровільну сертифікацію імпортного товару та послуги з його випробування. Для цього передаються зразки товару без їх повернення. Як відобразити такі витрати в обліку? Чи нараховувати ПДВ при передачі зразків?15.08.2017753
- За фактом виготовлення готової продукції з давальницької сировини виконавець надає акт виконаних послуг переробки. Як складати податкову накладну в частині номенклатури - тільки на послугу переробки чи зазначати всю сировину і матеріали, які були використані?14.08.2017479
- Підрядник надає послуги з поточного ремонту. При виконанні робіт використовуються власні матеріали, та відбувається заміна обладнання. Предметом договору є виконання поточного ремонту. Чи треба в податковій накладній розшифровувати замінене обладнання та витрачені матеріали? Які проводки виникатимуть при цьому?11.08.2017921
- 11.04.2017 р. помилково виписали та зареєстровали податкову накладну на нерезидента (з умовним ІПН 300000000000). 28.04.2017 р. помилку виявлено та складено (зареєстровано) розрахунок коригування. Чи треба відображати таку податкову накладну та розрахунок коригування у декларації з ПДВ? Якщо так, то яким чином?10.08.2017932
- Як правильно заповнювати графи 6 та 7 податкової накладної для цілей точного розрахунку значення графи 10?10.08.20174 0524
- Як складається декларація з ПДВ сільгосптоваровиробниками, внесеними до Реєстру отримувачів дотації?08.08.2017624
- У графі "товар" накладної від постачальника вказано "курячі яйця", одиниця виміру "короб карт" (але не вказано кількість яєць у коробці). Постачальник відмовляється перескласти накладну та вказати одиницю виміру у штуках. Чи правильно складені документи, особливо податкова накладна за якою відображено кредит з ПДВ?07.08.2017533
- Чи можна здійснювати коригування вартісних показників податкової накладної (графа 10) за допомогою кількісних, якщо продукція реалізується з одиницею виміру «шт»?04.08.2017880
- Підприємство продало товар нерезиденту невідповідної якості. В зв'язку з цим виникла необхідність додаткових витрат на лабораторні аналізи та експертизи. Згідно з додатковими угодами до контракту підприємство компенсувало ці збитки. Як дану операцію відобразити в бухобліку? Які податкові наслідки такої операції?03.08.2017471
- Чи підлягають блокуванню податкові накладні, виписані на залишки товарів, які невикористані минулого року або на послуги (транспортні, будівельні тощо)?02.08.20172 1393
- 20.01.2017 р. платник ПДВ подав декларацію за грудень 2016 р. Згодом у декларації виявили помилку та 23.01.2017 р. платник подав уточнюючий розрахунок. Але з поданням розрахунку не було сплачено недоплату ПДВ та штраф 3%. Чи можуть органи ДФСУ надіслати ППР зі штрафом в розмірі 10% від суми недоплати ПДВ за уточнюючим розрахунком – відповідно до п. 126.1 ПКУ?01.08.2017960
- Які податкові пільги з ПДВ поширюються на підприємства, що займаються благодійною діяльністю і спонсорством?01.08.2017884
- Який порядок виправлення помилок у додатку 9 до податкової декларації з ПДВ та чи дає право подання виправленого додатку на отримання бюджетної дотації?31.07.2017592
- Які наслідки виникають у фізособи-підприємця (платника ПДВ, загальна система) що на протязі року придбала нерухомість, сплатила його вартість та скористалася правом на податковий кредит з ПДВ за цією покупкою, але вирішила продати даний об'єкт і перейти на спрощену систему оподаткування?31.07.2017422
- Засновник – нерезидент надає право користування торговою маркою на товари українського підприємства. Чи потрібно реєструвати договір в НБУ та узгоджувати з валютним відділом банку? Яким документом відображається надання послуг і чи можна їх віднести до витрат? Чи потрібно платити податок на репатрацію?28.07.2017487
- Підприємство здійснює безкоштовну роздачу рекламної продукції (буклети, каталоги, брошури) на виставці. Чи виникає необхідність нарахування податкових зобов’язань з ПДВ при такій роздачі? Якщо так, то який порядок оформлення податкової накладної на такі зобов’язання?28.07.20171 092
- Чи включається до середньоринкової вартості автомобіля розмір ПДВ, для визначення об’єкта оподаткування транспортним податком?28.07.2017438
- Підприємство «А» отримує передоплату за товар від підприємства «Б». Підприємство «Б» здійснює відступлення права вимоги по даній заборгованості підприємству «С». Заборгованість перекласифікується як заборгованість в грошовому виразі. Як в даному випадку списати зобов’язання з ПДВ у підприємства «А»? Коли складається розрахунок коригування?27.07.2017666
- В програмі бухобліку, операції з отримання послуг від підприємця відображаються проводками як на звичайну фізособу. Сплата за послуги відбувається на звичайний картковий рахунок (не 2600). Первинні документи оформленні відповідним чином як від підприємця. Яка відповідальність передбачена за неналежне відображення інформації з первинних документів у облікових регістрах?27.07.20172 139
- Фермерське господарство планує укласти договір про спільну діяльність з господарством. Як буде розподілятись вирощений урожай та прибуток? Чи можливо фермерському господарству вказати в договорі як внесок плату оренди за землю? Які податкові наслідки та ризики для обох сторін?26.07.20171 9692
- Підприємець (на єдиному податку 3 групи, платник ПДВ) надає в оренду автотранспорт з водіями юрособі. Тривалість оренди становить більше 1 місяця. Хто повинен нараховувати зарплату водіям та подавати звітність (форму №1ДФ, додаток 4)? Хто повинен надавати відпустки таким водіям?25.07.20171 755
- Згідно з проведеною атестацією робочих місць та колективним договором, підприємство із шкідливими умовами праці видає своїм співробітникам спецхарчування (молоко). Чи виникає необхідність нарахування зобов’язань з ПДВ на вартість виданого співробітникам молока?25.07.2017540
- Підприємство (загальна система оподаткування) орендувало будівлі. Під час оренди протягом 2015- 2016 рр. підприємство понесло витрати на ремонт будівель. У цей час будівлі не були у власності підприємства. В 2017 році будівлі стали власністю підприємства. В період понесення витрат підприємство не було платником ПДВ, воно стало ним пізніше. Як обліковувати понесені витрати на ремонт орендованих будівель?25.07.20175402
- Підприємство здійснює передоплату за товар постачальнику. Після відвантаження постачальником товару, прийнято рішення про повернення частини товару, оскільки він не відповідає вимогам покупця. Кошти постачальник повертає після повернення частини товару. Якою датою треба складати розрахунок коригування до податкової накладної?25.07.20172 1824