Усі консультації рубрики «ПДВ»
Консультацій: 3 019
- Підприємство закриває період в системі в перших числах наступного місяця. Чи правомірна вимога ДФС щодо того, що підприємство не має права включати вхідні податкові накладні за лютий і березень в Декларацію за квітень?02.07.20151 062
- Підприємство надає послуги з технічного супроводження за кордоном. Як підлягає дана послуга оподаткуванню ПДВ?02.07.2015306
- Підприємство придбало квартиру як об'єкт житлової нерухомості для проживання директора. В договорі купівлі-продажу було вказано 20% ПДВ. Квартиру частково відремонтовано, і продається за балансовою вартістю директору. Чи потрібно нараховувати ПДВ на суму продажу?02.07.20156831
- У лютому 2015 року підприємством була помилково оформлена зайва податкова накладна (двічі на одне постачання). Помилку виявлено підприємством у березні 2015 року. Як виправити таку помилку?01.07.20152 388
- Виникла передплата через повернення товару. Як повернути гроші з ПДВ рахунку? Податкову накладну без коштів система не приймала, тому гроші перераховувалися на ПДВ рахунок01.07.20152 3172
- Товар передано перевізникові, на дату передачі оформлено податкову накладну. Покупець отримав товар у наступному місяці. У якому звітному періоді покупець повинен відобразити податковий кредит?30.06.20151 8453
- Операції з надання послуг замовникам-нерезидентам за межами України не підпадають під об`єкт оподаткування ПДВ. Відповідно у підприємства нема права на податковий кредит. Чи потрібно проводити розрахунок частки податкового кредиту в оподатковуваних операціях і яким чином?26.06.20151 4821
- На яку дату формується податковий кредит на підставі податкових накладних та документів, які дають право на формування податкового кредиту без отримання податкової накладної, що додаються працівником до авансового звіту та за яких умов?25.06.20151 201
- Як оподатковуватимуться ПДВ операції з переробки давальницької сировини, якщо частка давальницької сировини у вартості є меншою ніж 20%?25.06.2015744
- Податковий кредит перевищує ПЗ, тому підприємство не сплачує ПДВ. З'явились податкові накладні, які не були включені в минулі періоди 2014 року. Треба ще збільшити дане від'ємне значення. Як це зробити?25.06.2015494
- Податкова накладна виписана 30.04.2015, зареєстрована -10.05.2015 р. Але фактично в реєстрі ПН отримана покупцем 17.06.15 р. У якому місяці необхідно було провести цю податкову накладну?24.06.20154 983
- Як оформити податкову накладну на програмні та консультаційні послуги (фізичного перетину кордону товарами немає), які надало наше підприємство нерезиденту за кордоном України?23.06.2015677
- Після зміни ціни товару (оформлено в додатковій угоді до договору) було відкориговано податкову накладну, виписану на підставі видаткової накладної. Яким чином "коригується" видаткова накладна?19.06.2015959
- Постачальник надав підприємству розрахунок коригування до податкової накладної у зв'язку з поверненням попередньої оплати, але підприємство з запізненням зареєструвало цей розрахунок. В якому місяці підприємству включити розрахунок до декларації?18.06.20153 7003
- Как выписать корректировку к налоговой накладной, если на момент возврата аванса (предоплаты) контрагент перестал быть плательщиком НДС?16.06.20151 0741
- Як платник податків може повернути помилково та/або надміру перераховані кошти на електронний рахунок у системі електронного адміністрування ПДВ?16.06.20152 214
- Підприємство у листопаді 2014 р. отримало аванс за послуги на суму, що не перевищувала 10 000 грн. На суму авансу була виписана податкова накладна. У червні 2015 р. підприємство повертає невикористаний аванс. Чи потрібно складати розрахунок коригування на суму повернення?15.06.20151 081
- Підприємство придбаває старі труби, які використовує в якості брухту, а в накладній і податковій його виписують як труби. Чи можна його відразу оприбутковувати як брухт?12.06.20156191
- Як правильно вказати у додатку 2 до травневої декларації з ПДВ суму прописом для збільшення суми, на яку буде можливо реєструвати податкову накладну з 01.07.2015 року?12.06.20152 048
- У лютому-березні 2013 р. підприємство отримало товар від іноземного постачальника, реалізувало, з постачальником розрахувалося частково. 20 травня 2015 р. постачальник виставляє підприємству кредит-ноту на борг за цими поставками. Чи необхідно це декларувати? ПДВ нараховувати?09.06.20151 752
- ДФС двічі надіслано повідомлення про відкриття електронного рахунку. Які дії в даній ситуації?09.06.20151 4271
- Контрагенту надані послуги, виписана і зареєстрована податкова накладна. Проте покупець не визнає сам факт надання даної послуги, відповідно не погоджується з ціною і вимагає відкоригувати накладну. Підписаного договору немає. Керівництво погоджується анулювати невизнаний борг. Як оформити документально?03.06.2015487
- У травні виявлено податковий борг з ПДВ за 4 квартал 2014 року. На який рахунок сплачувати таку суму, а також штраф та пеню: на бюджетний чи на електронний рахунок у системі електронного адміністрування ПДВ? Чи відображаються ці штрафи та пеня в декларації з ПДВ? Якщо так, то у звітності за який період та в яких рядках?29.05.2015778
- Підприємство щомісяця перераховує гроші за дизельне паливо, постачальник виписує податкові накладні за першою подією і останньою датою місяця коригування до накладних у зв'язку зі зміною ціни з нульовим підсумком. Як заповнити додаток 1 до декларації у такій ситуації?28.05.20151 757
- Необхідно виставити акт і податкову накладну по послугах суборенди. Яку одиницю виміру буде правильно вказати в податковій накладній-послуга?27.05.20155 3842