Усі консультації рубрики «ПДВ»
Консультацій: 2 909
- Податкова накладна виписана 30.04.2015, зареєстрована -10.05.2015 р. Але фактично в реєстрі ПН отримана покупцем 17.06.15 р. У якому місяці необхідно було провести цю податкову накладну?24.06.20154 983
- Як оформити податкову накладну на програмні та консультаційні послуги (фізичного перетину кордону товарами немає), які надало наше підприємство нерезиденту за кордоном України?23.06.2015677
- Після зміни ціни товару (оформлено в додатковій угоді до договору) було відкориговано податкову накладну, виписану на підставі видаткової накладної. Яким чином "коригується" видаткова накладна?19.06.2015956
- Постачальник надав підприємству розрахунок коригування до податкової накладної у зв'язку з поверненням попередньої оплати, але підприємство з запізненням зареєструвало цей розрахунок. В якому місяці підприємству включити розрахунок до декларації?18.06.20153 6993
- Как выписать корректировку к налоговой накладной, если на момент возврата аванса (предоплаты) контрагент перестал быть плательщиком НДС?16.06.20151 0701
- Як платник податків може повернути помилково та/або надміру перераховані кошти на електронний рахунок у системі електронного адміністрування ПДВ?16.06.20152 214
- Підприємство у листопаді 2014 р. отримало аванс за послуги на суму, що не перевищувала 10 000 грн. На суму авансу була виписана податкова накладна. У червні 2015 р. підприємство повертає невикористаний аванс. Чи потрібно складати розрахунок коригування на суму повернення?15.06.20151 080
- Підприємство придбаває старі труби, які використовує в якості брухту, а в накладній і податковій його виписують як труби. Чи можна його відразу оприбутковувати як брухт?12.06.20155921
- Як правильно вказати у додатку 2 до травневої декларації з ПДВ суму прописом для збільшення суми, на яку буде можливо реєструвати податкову накладну з 01.07.2015 року?12.06.20152 048
- У лютому-березні 2013 р. підприємство отримало товар від іноземного постачальника, реалізувало, з постачальником розрахувалося частково. 20 травня 2015 р. постачальник виставляє підприємству кредит-ноту на борг за цими поставками. Чи необхідно це декларувати? ПДВ нараховувати?09.06.20151 752
- ДФС двічі надіслано повідомлення про відкриття електронного рахунку. Які дії в даній ситуації?09.06.20151 4271
- Контрагенту надані послуги, виписана і зареєстрована податкова накладна. Проте покупець не визнає сам факт надання даної послуги, відповідно не погоджується з ціною і вимагає відкоригувати накладну. Підписаного договору немає. Керівництво погоджується анулювати невизнаний борг. Як оформити документально?03.06.2015487
- У травні виявлено податковий борг з ПДВ за 4 квартал 2014 року. На який рахунок сплачувати таку суму, а також штраф та пеню: на бюджетний чи на електронний рахунок у системі електронного адміністрування ПДВ? Чи відображаються ці штрафи та пеня в декларації з ПДВ? Якщо так, то у звітності за який період та в яких рядках?29.05.2015778
- Підприємство щомісяця перераховує гроші за дизельне паливо, постачальник виписує податкові накладні за першою подією і останньою датою місяця коригування до накладних у зв'язку зі зміною ціни з нульовим підсумком. Як заповнити додаток 1 до декларації у такій ситуації?28.05.20151 757
- Необхідно виставити акт і податкову накладну по послугах суборенди. Яку одиницю виміру буде правильно вказати в податковій накладній-послуга?27.05.20155 3832
- Підприємство на загальній системі, яке займається експедируванням вантажів за кордон, уклало договір з замовником та перевізником. В жодному з договорів не прописано чіткої суми винагороди, гроші отримує у валюті і залишається різниця між проданою валютою і оплатою послуг перевізника. Чи виникає тут податкове зобов'язання?26.05.2015952
- Підприємство хоче перейти на спрощену систему. На балансі на рахунку 112 за первісною вартістю рахуються малоцінні необоротні активи. Знос на них нарахований повністю 100% на момент введення в експлуатацію. Також на балансі обліковуються в кількісному варіанті МШП без вартості.Чи потрібно нараховувати ПДВ на момент анулювання свідоцтва платника ПДВ з таких активів?26.05.20151 616
- У вересні 2014 року було перераховано 60000,00. З них у грудні 2014 року повернено 35000,00, зроблено коригування. 25000,00 повернено у травні 2015 року. Щоб виписати коригування на 25000,00 потрібно реєструвати податкову на 60000,00 (та, що була виписана у вересні 2014 року)? Всі ціни вказані з ПДВ25.05.20151 4301
- Які наслідки для підприємства (сцеціальний режим оподаткування у сфері сільського господарства), якщо воно перерахувало кошти не на казначейський рахунок по ПДВ, а на власний спецрахунок по ПДВ за підсумками декларації березня 2015 року?22.05.20151 750
- Які лікарські засоби з вмістом спирту підлягають ліцензуванню та оподатковуються акцизним податком?20.05.2015655
- Підприємство займається міжнародними перевезеннями пасажирів. Перевезення регулярні, здійснюються автобусами. За якими ставками ПДВ оподатковуються такі перевезення: 20% чи 0%?19.05.20158651
- На какую дату необходимо составить налоговую накладную при экспорте товара: на дату составления таможенной декларации или на дату фактического пересечения таможенной границы Украины? Таможенная декларация датирована апрелем 2015 г., а вывоз состоялся лишь 7 мая 2015 г.19.05.20154 0263
- Як правильно виписати податкову накладну при безоплатній передачі товару (ставка ПДВ 7%) неприбуткової організації?18.05.2015824
- Підприємство хоче подати уточнюючий розрахунок з ПДВ за листопад 2014 р. у зв'язку з запізнілою податковою накладною. Як правильно заповнити рядки 18,25 і 25.1 розділу III?18.05.20157 073
- За травень і червень 2014 р. були зареєстровані не всі податкові накладні, таким чином зменшено податковий кредит. Як взяти на облік ці накладні?15.05.2015962