Усі консультації рубрики «ПДВ»
Консультацій: 2 785
- Мы бюджетное учреждение — образование , с 1 октября плательщики НДС. Подскажите , если мы покупаем товары для детских садиков, школ : например детские кроватки , моющие , парты , для школ-интернатов — одежду — мы должны полученные налоговые накладные отразить у себя в реестре выданных и полученных налоговых накладных в колонке освобожденные от налогооблажения и на налоговый кредит сумму НДС не относить?24.10.2011792
- Наше предприятие 26 сентября получило свидетельство НДС, нужно ли подавать декларацию по НДС и реестр налоговых за сентябрь? или сентябрь + октябрь все в одном отчете? Какие сроки оплаты в этом случае???24.10.2011704
- Предприятие сменило название и адрес, но еще не получило новое свидетельство плательщика НДС. Правильно ли указывать все старые реквизиты до момента получения нового свидетельства плательщика НДС?24.10.20111 131
- Який звітний (податковий) період зазначається в рядку 02 «Звітний (податковий) період» уточнюючого розрахунку, що подається у вигляді додатка до податкової декларації з ПДВ (самостійного документа)?20.10.2011931
- Чи підлягає реєстрації в ЄРПН податкова накладна, складена резидентом при отриманні послуг від нерезидента на митній території України?19.10.20111 210
- Як у податковому обліку з ПДВ відображається операція зі списання товарів в межах норм та/або природного убутку, які втратили товарний вигляд?19.10.2011748
- Яким чином виправити помилку, допущену при заповненні Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (додаток 5 до податкової декларації з ПДВ та додаток 2 до податкової декларації з ПДВ (скороченої)/(переробного підприємства)/(спеціальної)), яка не вплинула на правильність визначення показників податкової декларації з ПДВ та, відповідно, підсумкових рядків Розшифровки?17.10.20112 486
- Чи всі показники податкової декларації з ПДВ відображаються в графах Уточнюючого розрахунку при самостійному виправлені помилок, чи тільки ті показники, які уточнюються?17.10.2011862
- Який порядок відображення в податковій декларації з ПДВ та Розшифровці (Д5) операції згідно податкової накладної, що виписана на суму перевищення звичайної ціни над договірною?17.10.20111 820
- Яка сума податкових зобов’язань з ПДВ підлягає сплаті до бюджету при поданні платником податку уточнюючого розрахунку у вигляді додатку до податкової декларації з ПДВ за звітний період з від’ємним значенням, якщо в такій декларації задеклароване позитивне значення?17.10.20111 060
- Який порядок відображення в податковій декларації з ПДВ та розшифровці податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5) операції з ліквідації ОФ за самостійним рішенням платника податку?16.10.20112 750
- Чи відображається у податковій декларації з ПДВ платником податку, який не мав права на бюджетне відшкодування через відсутність оподатковуваних поставок, залишок від’ємного значення податку, який після бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту наступного податкового періоду та з дати виникнення якого минуло 1095 днів, до повного його погашення?16.10.20111 437
- Чи відображаються платником податку в рядку 3 р.І податкової декларації з ПДВ послуги, отримані від нерезидента на митній території України, які не є об’єктом оподаткування згідно пп. 196.1.14 ст. 196 ПКУ?16.10.20111 880
- Яке абсолютне значення необхідно зазначати в графі 6 «Різниця» Уточнюючого розрахунку податкових зобов’язань з ПДВ у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок, зокрема, з відповідним знаком плюс/мінус чи без знаку?16.10.20111 135
- В якому порядку відбувається анулювання платника ПДВ через відсутність особи за місцезнаходженням або відсутність підтвердження відомостей про юрособу?13.10.20111 186
- Порядок перенесення до податкової декларації з ПДВ значення графи 6 рядка 20.2 уточнюючого розрахунку12.10.20111 203
- Як платнику ПДВ при самостійному виявленні заниження суми податкового зобов’язання здійснити нарахування та відобразити в податковій декларації з ПДВ суму пені?12.10.20111 938
- Чи є об’єктом оподаткування ПДВ операції з отримання послуг від нерезидента, місце постачання яких відповідно до ст. 186 ПКУ розташовано за межами митної території України?05.10.20111 469
- З якого періоду в податковій накладній потрібно проставляти код товару згідно із УКТ ВЕД? Чи має право юр особа, яка не є суб’єктом ЗЕД, самостійно зазначати код товару в податковій накладній, навіть якщо не бачить ВМД фактичного імпортеру товару?30.09.20111 020
- Чи дозволяється зміна напрямку відшкодування ПДВ шляхом подання уточнюючого розрахунку?27.09.20111 334
- Чи має право платник податку віднести до складу податкового кредиту суму ПДВ, сплачену при придбанні до 1 січня 2011 року легкового автомобіля, у разі виключення його зі складу ОФ і продажу його як товару після 1 січня 2011 року?27.09.20111 351
- З 01.01.2012 р. податкова накладна, що була виписана при здійснені операції з постачання товарів, ввезених на митну територію України, повинна бути зареєстрована в ЄРПН, незалежно від розміру ПДВ у ній. Чи повинен здійснювати таку реєстрацію тільки безпосередньо імпортер товару, чи і кожний наступний продавець такого товару також?13.09.2011816
- Якщо продавець зареєстрував податкову накладну за серпень 2011 р. в ЄРПН у вересні 2011 р., чи може покупець відобразити таку податкову накладну у серпні 2011 р.?13.09.2011674
- Обов’язок із заповнення коду товару згідно пп. «і» п. 201.1 ПКУ в податковій накладній поширюється на усіх без винятку постачальників товарів, ввезених на митну територію України, на усіх етапах його постачання (від імпортера до кінцевого споживача), чи ця норма стосується виключно імпортерів цих товарів ? 2. А як бути з товарними залишками продукції яка була придбана до 06.08.2011 р.?13.09.2011857
- Чи можливо з Єдиного реєстру податкових накладних вилучити податкову накладну?12.09.2011621