Усі консультації по тегу «Податкова накладна»
Консультацій: 1502
- Як відкоригувати податковий кредит без отримання розрахунку коригування?17.07.20137 178
- Що потрібно зазначити у додатку 8 до податкової декларації з ПДВ, якщо відмовлено у видачі податкової накладної?17.07.20131 867
- Як виправити помилку щодо неправильного коду УКТ ЗЕД у податковій накладній? Чи можна зробити ці виправлення шляхом виписування розрахунку коригування до податкової накладної?10.07.20135 780
- Під час документальної перевірки окремі суми ПДВ виключено зі складу податкового кредиту за податковими накладними, оформленими з порушенням. Чи можна поновити податковий кредит після отримання від постачальників належно оформлених податкових накладних?09.07.20134 850
- Як перевірити, чи зареєстрував постачальник податкову накладну в Єдиному реєстрі податкових накладних? Чи потрібно вимагати від нього квитанцію, що підтверджує факт реєстрації?08.07.201313 780
- Підприємство-постачальник не встигло зареєструвати податкову накладну в Єдиному державному реєстрі податкових накладних у встановлені терміни. Які будуть наслідки для постачальника?08.07.201334 050
- Чи потрібно вказувати в податковій накладній номер та дату митної декларації?05.07.20132 750
- Які податкові накладні підлягають реєстрації у Єдиному реєстрі податкових накладних?03.07.201321 309
- Як заповнити графи Реєстру, в яких відсутні показники: проставити прочерки, нулі чи залишити порожніми?26.06.201310 989
- П’ятнадцятиденний термін реєстрації податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних припадає на вихідний день. Чи можна зареєструвати таку накладну на наступний день?25.06.201331 635
- Cвідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи є статутним документом?25.06.20132 018
- Наше підприємство здійснює як оподатковувані, так і неоподатковувані ПДВ операції. Як відображати у Реєстрі ПН податкові накладні, ПК за якими підлягає розподілу?24.06.20133 489
- У квітні цього року я допустила помилку в заповненні Реєстру ПН: не внесла податкову накладну. При цьому в додатку 5 до декларації з ПДВ у загальній сумі з цього контрагенту врахувала цю ПН і в декларацію вона пішла в загальну суму податкового кредиту. Як тепер цю ПН додати у квітень?20.06.20132 793
- Як виправити помилку в реєстрі виданих та отриманих податкових накладних (далі — Реєстр) і податковій декларації з ПДВ, якщо у разі постачання товарів/послуг неплатнику ПДВ продавцем було двічі виписано податкову накладну за першою та другою подією?12.06.20139 502
- Чи можна виправити арифметичні помилки, допущені в податковій накладній?30.05.20132 040
- Отримали коригування до податкової накладної. Змінилися назви товарів і коди УКТ ЗЕД, але сума при цьому не змінилася (підсумок коригування — 0,00 грн). Чи треба реєструвати таке коригування в Єдиному реєстрі ПН?13.05.20138 253
- Як повинні вести Реєстр виданих та отриманих податкових накладних квартальні платники ПДВ?09.05.20131 985
- Під час документальної планової перевірки податковий орган виявив «порушення», яке полягає у тому, що у податковій накладній назви покупця та продавця написані маленькими літерами, а у статуті — великими. Чи може це стати підставою для зняття сум ПДВ з податкового кредиту?07.05.20135 024
- Якщо платник податків припустився помилки та не зареєстрував вчасно податкові накладні в ЄРПН, чи може податковий орган застосувати адмінвідповідальність за таке порушення до посадових осіб госпсуб’єкта та в якому порядку?07.05.20134 711
- Чи потрібно в Реєстрі виданих та отриманих податкових накладних відображати витрати на оренду у фізособи - непідприємця? Якщо так, то як це правильно зробити? Яку суму відображати - з ПДФО чи без?18.04.20132 780
- Підприємство застосовує касовий метод визначення податкових зобов’язань та податкового кредиту. У лютому 2013 р. воно перерахувало кошти постачальнику. Податкову накладну виписано 01.10.2009 р. Чи має право покупець на податковий кредит за такою накладною?17.04.2013949
- На яку дату формується ПК на підставі ПН та документів, які дають право на формування ПК без отримання податкової накладної, що додаються працівником до звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт?15.04.20132 353
- 13.11.2012 р. ТзОВ отримало податкове повідомлення-рішення від 06.11.2012 р. Підставою став той факт, що ми у додатку 5 до податкової декларації з податку на додану вартість за липень 2012 р. та у реєстрі виданих та отриманих податкових накладних за липень 2012 р. припустилися механічної помилки: зазначили дату виписування податкової накладної — 19.06.2011 р. А насправді дата її виписування — 19.06.2012 р. Тобто вимоги п. 198.6 ПКУ не було порушено. Чи є правомірними дії ДПI?08.04.20132 431
- Підприємство надає послуги з ремонту, при проведенні яких використовує імпортні товари, придбані на митній території України (в імпортера). Чи потрібно такі товари вказувати в акті виконаних робіт (наданих послуг) та в ПН? Чи слід відповідно в ПН вказувати в такому випадку коди УКТ ЗЕД таких товарів? Та чи слід такі ПН виписані на поставку імпортних товарів реєструвати в ЄРПН?02.04.20132 536
- Чи слід реєструвати в ЄРПН ПН при постачанні імпортних товарів?29.03.20131 971