Усі консультації автора Золотухін Олександр

Консультацій: 2352
  • Перевиставлення витрат міжнародного перевезення: що з ПДВ?
    Вантажоотримувач (юрособа, ПДВ) уклав договори: з експедитором нерезидентом, на суму 10 тис. дол. США; з українським перевізником на суму 70 тис. грн, без ПДВ; послуги автотермілу на митниці - 600 грн, в т.ч. ПДВ. Що з ПДВ при перевиставленні 10% цих витрат і винагороди 5% іншій юрособі, вантаж якої був у контейнері?
    04.08.2022487
  • Курсова різниця за російськими рублями на рахунку підприємства
    На рахунку підприємства є російські рублі (субрахунок 312), які не можемо продати в зв’язку з забороною НБУ, і попередня оплата в євро (субрахунок 612). Чи нараховується курсова різниця за цими статтями?
    03.08.20223541
  • Податки при продажу службового авто юрособою - платником ЄП (2%) фізособі
    Юрособа на ЄП (2%) продає фізособі (сину засновника) службове авто за ціною оціночної вартості, залишковою вартістю - 0 грн (авто 2011 року). Як відобразити в бухобліку? Які особливості документування та оподаткування сторін?
    03.08.2022240
  • Податкова різниця при безоплатній передачі ОЗ
    Підприємство безоплатно передало ОЗ (зварювальне обладнання) держпідприємству для забезпечення обороноздатності країни. Обоє підприємства платники податку на прибуток. Вартість, вказана в акті приймання-передачі, є ринковою та перевищує залишкову вартість ОЗ. Які податкові різниці виникають та на які суми?
    02.08.2022313
  • Бухгалтерський облік криптовалюти в благодійному фонді
    Благодійному фонду запропонували отримати благодійну допомогу криптовалютою. Чи благодійний фонд не позбудеться статусу неприбутковості та як обліковувати криптовалюту?
    02.08.2022311
  • Коригування ПЗ з ПДВ при уступці права вимоги
    Підприємство 1 має договори на постачання обладнання з підприємством 2 на суму з ПДВ 720 000 грн і з підприємством 3 на суму з ПДВ 600 000 грн. Отримано передоплату від підприємства 2 на суму 120 000 грн і від підприємства 3 на суму 600 000 грн. На дату отримання передоплати складені ПН і зареєстровані в ЄРПН. Потім підприємство 3 уступило підприємству 2 право вимоги боргу від підприємства 1 на суму 600 000 грн. Далі підприємство 1 і 2 уклали угоду про зарахування боргу 600 000 грн в рахунок оплати договору на постачання обладнання. Таким чином, підприємство 1 має повну суму оплати за договором з підприємством 2 на постачання обладнання. Як коригувати ПЗ з ПДВ?
    02.08.2022737
  • ПН за лютий – травень 2022 р. в уточнюючих деклараціях за ці місяці
    Чи можна включати в уточнюючий розрахунок за лютий-травень 2022 р. податкові накладні, що не були включені в податковий кредит щодо первинних документів за ці періоди і при цьому декларації з ПДВ подавались?
    01.08.2022352
  • ПН за лютий – березень 2022 р. в декларації за травень 2022 р.
    Платник ПДВ не відобразив ПК на підставі первинних документів в деклараціях за лютий – березень 2022 р. Після відновлення реєстрації ПН за ці місяці включено до декларації за травень 2022 р. Чи немає тут порушення?
    01.08.2022156
  • Чи є обмеження на бартерні операції під час воєнного стану?
    Чи є обмеження на бартерні операції під час воєнного стану? Чи може проводити бартерні операції при ЗЕД ФОП на ІІІ групі ЄП (2%)? Як визначається вартість товару при імпорті при бартерній операції?
    29.07.2022240
  • Курсові різниці інвестора при внесках до СК
    ТОВ є інвестором підприємства в Казахстані. В установчому договорі внесок визначено у теньге та зафіксовано у гривнях. За умовами договору внесок може бути у євро та доларах. Проведення на суму нарахованого внеску: Дт 143 Кт 685. Оплата - Дт 685 Кт 312 (сплатили в євро). Чи нараховується кожного місяця курсова різниця на суму внеску?
    29.07.2022124
  • Доходи та витрати ОСББ
    Всі доходи ОСББ (неприбуткової організації) цільового фінансування – отримані на фінансування діяльності. Чи можуть доходи перевищувати витрати? Які є обмеження при формуванні доходів та витрат ОСББ, щоб не втратити неприбутковий статус? Наскільки важливо цільове використання коштів згідно з кошторисом?
    29.07.2022424
  • Перевищення ліміту обсягу доходу в декларації платника ЄП ІІ групи
    ФОП на ІІ групі ЄП в ІІІ кварталі 2021 р. перевищив ліміт обсягу доходу, перейшов на ІІІ групу ЄП, але не відобразив в декларації перевищення, яке оподатковується за ставкою 15%, та не сплатив його. У липні 2022 року податкова виявила це порушення під час камеральної перевірки. Як виправити помилку?
    28.07.20221 338
  • Як коригувати ПК платнику на ЄП (2%) за період лютий – травень 2022 р.
    Підприємство платник ПДВ не відображало ПК за лютий – травень 2022 р. на підставі первинки. З 01.06.22 р. перейшло на ЄП (2%). 10.07.22 р постачальники зареєстрували ПН. В жовтні підприємство повернеться на загальну систему. В якій декларації відображати ці ПН? Коли робити проводку: Дт 6412 Кт 6442?
    25.07.2022103
  • Торгівля пальним без місця продажу
    Підприємство планує експорт пального, маючи ліцензію на право оптової торгівлі без місця торгівлі. Доставка покупцеві буде в залізничних цистернах (пересувний акцизний склад), товар буде в дорозі кілька днів і обліковуватиметься на балансі підприємства. Чи немає тут порушення?
    25.07.2022254
  • Як обліковувати дебіторську заборгованість перед резидентом РФ?
    Підприємство відправило продукцію резиденту РФ. На даний момент покупець продукцію не оплатив і оплачувати не буде. Що робити з дебіторською заборгованістю? Чи нараховувати курсові різниці?
    25.07.20221 082
  • Як уточнити ПК, відображений за первинними документами за лютий – травень 2022 р.
    За лютий – травень 2022 р. підприємство подавало декларації з ПДВ, відображаючи ПК за первинними документами. Але зараз стало відомо, що окремі ПН постачальника під ці документи заблоковано. Як відобразити зменшення ПК в уточнюючому розрахунку?
    21.07.2022311
  • Коригування ПЗ з ПДВ за п. 198.5 ПКУ на підставі первинки
    На підставі первинки за квітень 2022 р. відобразили ПК і нарахували ПЗ з ПДВ за п. 198.5 і ст. 199 ПКУ. Згодом зареєстрували ПН на ПЗ. Але 14.07.22 р. стало відомо, що ПН на ПК не буде зареєстровано. Тому 14.07.22 р. складено і надіслано на реєстрацію РК до ПН, який зареєстровано 15.07.22 р. Як відобразити в декларації?
    21.07.2022283
  • Податки при переданні нерухомості засновнику-фізособі при ліквідації ПП на ЄП
    Підприємство на ЄП має у власності нежитлове приміщення, яке перейде у власність засновника-фізособи у разі припинення підприємства. Амортизація на приміщення не нараховувалася. Які податки слід сплатити підприємству та фізособі при передачі приміщення?
    21.07.202281
  • Чи виникає у постійного представництва дохід при отриманні коштів від нерезидента?
    Постійне представництво нерезидента в Україні отримує кошти від нерезидента для утримання представництва, призначені для перерахування ним на користь резидентів за надані послуги (виконані роботи), виплати зарплати і податків. Що в даному випадку буде доходом представництва?
    18.07.2022321
  • Що з виручкою, якщо не приїхали інкасатори?
    Інкасатори не приїхали за виручкою на кілька торгових точок підприємства, в яких ведеться касова книга. Грошові кошти залишилися в касах точок, ліміт на кінець дня перевищено. Чи буде це порушенням, якщо кошти здадуть до банку наступного дня? Чи можливо передати кошти з однієї точки на іншу, де буде інкасація?
    14.07.2022471
  • Продаж фізособою земельної ділянки (паю): що з податками?
    Фізособа у 2013 році отримала у спадщину від чоловіка земельну ділянку (пай). У поточному році планує продати. Це перший продаж. Які особливості оподаткування?
    13.07.2022895
  • Бухоблік повернення передоплати, яка не дійшла до нерезидента
    ТОВ перерахувало передоплату 15 000 євро нерезиденту через «Альфа-банк». Через війну банк потрапив під санкції, тому євро були продані і ТОВ повернули передоплату у гривнях - 461 452,18 грн, за мінусом комісії, яку утримав банк нерезидента (68 євро і «Альфа-банк» за продаж валюту - 693,22 грн). Що з бухобліком?
    12.07.2022678
  • Форма №20-ОПП та звітність новозареєстрованої філії
    Підприємство зареєструвало філію (без балансу), отримало виписку з Держреєстру (філії присвоєно окремий ідентифікаційний код). У виписці зазначено, що за місцем розташування філії її взяли на податковий облік. Чи потрібно ДПС подавати ще якусь інформацію? З якого періоду подавати звітність і оплачувати податки?
    12.07.2022412
  • Облік бонусів при застосування РРО
    ТОВ впроваджує систему бонусів та накопичувальних клієнтських карток: при покупці товару встановлений відсоток нараховуватиметься на клієнтський рахунок покупця. Окрім того, буде зарахування копійок на цей рахунок. Як відобразити в чеку ці операції? Що з бухобліком?
    12.07.2022217
  • Оформлення ПКО при оприбуткуванні виручки ресторану
    ТОВ має торгові точки, де кошти приймаються із застосуванням РРО. Як складати ПКО на оприбуткування коштів з РРО?
    11.07.2022255