Усі консультації рубрики «Оподаткування»
Консультацій: 7763
- Чи змінився граничний розмір суми операцій з постачання товарів/послуг для обов’язкової реєстрації платником ПДВ з 01.01.2016 р.?28.01.2016982
- На предприятии с 2013 г. введены в эксплуатацию малоценные необоротные средства (столы, стулья) и начислена амортизация по прямолинейному методу, хотя надо было начислять 100% амортизации. Как исправить ошибку перед сдачей декларации по прибыли за 2015 г. и финотчетности?28.01.2016917
- Предприятие закупило зерновые на сумму 72800 грн (в т.ч. НДС), по полученному кредиту была сформирована сводная накладная. Зерновые перепродали за 72800 грн (без НДС). При составлении отчета рассчитали сумму льгот: СП=(72800-72800)х20%=0. Верно ли это? Что отразить в колонке 5 и 6 отчета о сумме налоговых льгот?28.01.2016458
- Неприбуткова орнізація (код 0005) відсутня у Довіднику пільг №77/2 станом на 01.01.2016 р. Чи повинна така організація (благодійний фонд, код - 005) здавати за 2015 рік звіт про пільги? Якщо ні, який документ захищає від сплати адмінштрафу?28.01.20162 235
- Підприємство (має ліцензію на постачання теплоенергії з біомаси) уклало з райдержадміністрацією інвестиційний договір, за яким має реконструювати приміщення котельної у школі і установити котли. За це підприємство матиме право на оренду котельної і постачання теплоенергії школі на 10 р. Як це відобразити в обліку?27.01.2016662
- Предприятие оптовой торговли ежемесячно проводит расчет транспортно-заготовительные расходов. Предприятие, которое оказывает транспортные услуги, предоставляет два акта: 1) сумма транспортных услуг; 2) страхование груза. Должна ли сумма страхования груза принимать участие в расчете?27.01.2016330
- Підприємству надало послуги з постачання комп'ютерних програм підприємство-нерезидент. Акти надання послуг підписані, але оплати ще не було. Раніше бухгалтер відображав курсові різниці у звіті з прибутку. Як тепер їх розраховувати і включати до звіту з прибутку, у фінансову і статистичну звітність? Звітність подається раз в рік.27.01.20161 2411
- Підприємство в IV кварталі виявило помилку у ф. №1ДФ за III квартал (після закінчення строку подання): завищено суму нарахованого доходу (гр. 3а), виплаченого доходу (гр. 3), нарахованого податку (гр. 4а) та військового збору. Суму перерахованого податку вказано правильно і перераховано вчасно. Як виправити?free27.01.20163 713
- Чи є якісь норми (обмеження) щодо розміру витрат підприємства (ТОВ) на рекламу, інформаційні послуги, юридичні консультації, тощо?26.01.20163 502
- Комунальне підприємство отримало кошти у статутний фонд. У кінці року залишок на рахунку 46 був від'ємним (-225000). Зміни у статутний капітал не внесено. Чи необхідно ці кошти відображати у доходах?26.01.2016560
- Дотація з бюджету підприємству - надавачу послуг теплопостачання: бухгалтерський та податковий облікПідприємство надає послуги теплопостачання у селищі військової частини. За листопад 2014-березень 2015 р. виникла заборгованість за теплопостачання – 560 тис. грн. З бюджету виділено дотацію. Що з ПДВ? Чи треба списати борги населенню, чи провести в бухобліку як дотацію на стабілізацію підприємства, а кошти направити на погашення боргу з зарплати?26.01.20161 087
- Як заповнюється додаток 5 «Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання води» до податкової декларації з рентної плати?free26.01.20165 707
- Предприятие списывает безнадежную кредиторскую задолженность. Задолженость перед поставщиками-не плательщиками НДС (задолженность без НДС, налогового кредита не было) - 35 200 грн. Как правильно выписать накладную при таком списании? Что указать в номенклатуре и типе причины?26.01.20161 786
- Як відображати уточнені показники у складі податкової декларації з податку на додану вартість?free26.01.20161 358
- Неприбуткова організація придбала нежитлове приміщення у житловому будинку для офісу. Чи є така організація платником земельного податку?25.01.20162 1552
- Контрагент здійснив передоплату. На момент реєстрації (18.09.2015 р.) накладної контрагент був платником ПДВ, в жовтні місяці його зняли з реєстрації платника ПДВ, а в грудні (01.12.2015) повернули. 24.12.2015 р. повернули передоплату. Як правильно виписати розрахунок коригування, платнику ПДВ чи неплатнику ПДВ? Хто має його зареєструвати?25.01.2016651
- Підприємець зареєстрований в 2014 р. У 2014 р він доходу не мав. Чи треба було сплачувати ЄСВ у 2015 р.?25.01.2016629
- Підприємець на загальній системі зареєстрований в 2014 р. У 2014 р. доходу не мав. Чи потрібно було платити авансові внески з ПДФО в 2015 р.?25.01.2016408
- В июле 2015 г. по договору дарения предприниматель (единщик ІІ гр.) должен был получить 200 тис. грн (как физлицо). При подписании договора деньги были на счете в банке, но банка прекраил деятельность и деньги так и не получены. В январе 2016 г. подписан договор о расторжении договора дарения. Надо ли заплатить НДФЛ и как отчитываться?22.01.2016549
- Предприятие-нерезидент (учредитель) уполномочивает украинскую компанию провести оценку корпоративных прав группы компаний, где компания-нерезидент – мажоритарный акционер. Украинская компания от своего имени выступает заказчиком, заключает договор и оплачивает услуги по оценке. Что с налоговым учетом?22.01.2016448
- Як при обчисленні об'єкта оподаткування визначається дохід від продажу послуг пов’язаним чи непов’язаним особам: виходячи із фактичної ціни такої послуги (з урахуванням знижки) чи з ціни, вказаної в договорі (без знижок). Чи застосовуватиметься поняття «звичайної ціни» згідно з змінами в ПКУ? Якщо послуга зі знижкою, то чи буде донарахування податків?22.01.2016972
- Чи може юрособа – платник податку на прибуток надавати однакові послуги платникам податку на прибуток непов'язаним та пов’язаним особам за різною ціною або інколи із знижкою, а інколи без, коли підстава для знижки тільки домовленість між сторонами?22.01.2016777
- Фінансовий результат без податку на нерухоме майно - 100 тис. грн. Податок на прибуток -18 тис. грн. Податок на нерухомість - 90 тис. грн. Які проведення з нарахування податку на нерухоме майно?22.01.20162 291
- Платник ПДВ надає послуги з ПДВ і без. Відстежує суми вхідного кредиту безПДВшних операцій і виписує накладну. Чи треба розраховувати частку використання щомісяця і відображати в декларації? Як бути, якщо частку не розраховували, а Додаток 6 подали? Чи подавати Додаток 7 за 2015 р.? Як заповнити декларацію за січень 2016 р.?21.01.2016685
- Будівельна фірма в 2016 р. хоче придбати холодильник і мікрохвильовку в офіс. Чи можна витрачені суми віднести на витрати (через амортизацію) та податковий кредит? Чи треба коригувати фінрезультат до оподаткування на податкову різницю (дохід підприємства за 2015 р. до 20 млн грн)?21.01.20162 4642
