Усі консультації рубрики «Оподаткування»
Консультацій: 6660
- После возврата товара поставщик выписал расчет корректировки, в котором указал количество товара 6 шт. (вместо 5 шт). Расчет зарегистрирован бухгалтером. Как теперь исправить эту ситуацию?15.04.20151 492
- Підприємство надає послуги з автомийки і шиномонтажу. Чи можливо виписувати акт виконаних робіт один раз на місяць на всі надані послуги та зведену податкову накладну? Які особливості складання зведеної податкової накладної?15.04.20151 565
- Який порядок проведення розподілу податкового кредиту за послугами, отриманими від нерезидента?15.04.20158062
- Предприятие купило бензин для АЗС на сумму 80 грн + 20% НДС = 96,00 грн. По кассовым аппаратам нет техвозможности выделять 5%, хотя цены подняли на 5%. Продало бензин, кассовый аппарат в Z-отчете выдает: продано 120,96 у т.ч. НДС 20.16. Снимать ли с выручки 120,96 5% акциза при заполнении декларации по акцизу?14.04.20151 310
- Якщо техніка використовується і в спільній діяльності і в господарській, чи потрібно передавати її на баланс спільної діяльності і нараховувати ПДВ?14.04.2015777
- Який курс використовувати для виписки податкової накладної при експорті товару, якщо ВМД виписана 16.03.2015 р., курс 0,35460, а дата перетину митного кордону України 21.03.2015 р., курс 0,3876?14.04.2015891
- Підприємство на загальній системі оподаткування планує укласти договір оренди автомобіля з фізособою. Як краще це зробити? Якими податками обкладаються виплати по орендній платі?free10.04.20153 948
- Яким чином відобразити в податковому обліку березня 2015 р. розрахунок коригування податкових зобов'язань у зв'язку із зміною суми компенсації, до податкової накладної, складеної у 2014 р. і включеної до складу податкового кредиту шляхом подання скарги на постачальника?09.04.2015481
- З замовником змінилась сума договору (зменшилась). Помилково акт виконаних робіт і податкову складено за старою сумою. Акт підписано, затверджено, податкова зареєстрована, звітність подана. Як правильно виправити ситуацію?09.04.20151 917
- 6 марта 2015 г. предприятие выписало налоговую накладную клиенту - плательщику НДС и зарегистрировало ее в ЕРНН 20 марта 2015 г., однако в НН неправильно указало лицо, подписывающее НН. То есть, ЕЦП и Ф.И.О. указанные в НН не совпадают. Что сделать, чтобы спасти НК клиенту?09.04.20151 187
- Чи можна тонування скла автомобіля підприємства віднести до податкових витрат?08.04.20151 601
- Податкова накладна була виписана 23 березня з неправильною адресою покупця. Яким числом потрібно провести і зареєструвати постачальнику РК до цієї податкової?08.04.20153 204
- Як можна відобразити від'ємне значення за січень 2015 р. та грудень 2014 р., враховуючи, що уточнюючі за ці періоди були подані в березні 2015 р.? Чи можна зняти зобов'язання за лютий 2015 р. і включити в березні (нехай і з порушенням терміну). Контрагент декларацію за лютий вже подав08.04.2015493
- Державний професійний ліцей, не платник ПДВ, та фермерське господарство, платник ПДВ, знаходяться на 4 групі ЄП. Чи потрібно відкривати окремий поточний рахунок при спільній діяльності без створення юрособи? У оператора спільної діяльності залишається старий ЄДРПОУ чи надається окремий?08.04.2015681
- Предприятие в основном работает с иностранными клиентами, программные услуги оформляются на территории заказчика, т.е. НДС нет. Как оформлять входящий НДС?07.04.2015256
- Может ли предприятие перечислить меньше денег на спецсчет, учитывая переплату на карточке предприятия в ГФС после сдачи уточняющего расчета за декабрь 2014 г.? И надо ли отображать эту переплату в Декларации за январь и февраль 2015 года?07.04.2015931
- Приватний підприємець на 2 групі єдиного податку продає пиво. Чи є він платником акцизного податку? Та чи потрібно йому подавати декларацію?free06.04.20155 126
- В лютому 2015 року була виписана податкова накладна на неплатника ПДВ та зареєстрована в Єдиному реєстрі. Після цього вияснилось, що покупець є платником ПДВ. Як виправити помилку?06.04.20155 3601
- Як відобразити суму переплати на особовому рахунку в новій Декларації з ПДВ за лютий 2015?06.04.2015859
- ТОВ отримало в лютому 2015 р. від постачальника податкову накладну в якій прізвище особи і ЕЦП різні (30 днів з моменту виписки вже пройшло). Чи може ТОВ включити таку ПН в податковий кредит і які наслідки?06.04.20151 063
- Як правильно виписати податкову накладну після 01.02.2015 на списання зіпсованого товару (як заповнити ПН та донараховувати ПДВ/знімати ПК), а також з безоплатної передачі товару, і використання товару для випробувань і тестів?03.04.20151 685
- У 2014 році постачальник не надав податкову накладну (забули виписати). З певних причин скарга (дод.8) не подавалась. Відповідно на 6442 рах. "зависло" сальдо на суму податкового кредиту. Яким чином можна виправити цю суму, щоб надалі це сальдо зникло, адже цим кредитом вже скористатися не буде можливості?03.04.20151 2921
- Як виправити помилку в заповненій податковій накладній, якщо невірно вказана дата її виписки?02.04.20152 825
- У підприємства близько року не було операцій по реалізації. За особовим рахунком з ПДВ переплата. У лютому 2015 відбулося відвантаження товару, ПДВ по відвантаженню менше, ніж переплата на особовому рахунку. Накладна зареєстрована. Чи потрібно платити ПДВ на спецрахунок?02.04.2015447
- Фермерське господарство (спецрежимник ПДВ) придбало легковий автомобіль в листопаді 2014 р. для використання в господарстві. Податкову накладну до кредиту не було включено. До якої декларації її включити і в якій частині, чи 100%?01.04.20151 029