Усі консультації рубрики «ПДВ»
Консультацій: 3 019
- Як правильно виписати податкову накладну після 01.02.2015 на списання зіпсованого товару (як заповнити ПН та донараховувати ПДВ/знімати ПК), а також з безоплатної передачі товару, і використання товару для випробувань і тестів?03.04.20151 690
- У 2014 році постачальник не надав податкову накладну (забули виписати). З певних причин скарга (дод.8) не подавалась. Відповідно на 6442 рах. "зависло" сальдо на суму податкового кредиту. Яким чином можна виправити цю суму, щоб надалі це сальдо зникло, адже цим кредитом вже скористатися не буде можливості?03.04.20151 3031
- Як виправити помилку в заповненій податковій накладній, якщо невірно вказана дата її виписки?02.04.20152 826
- У підприємства близько року не було операцій по реалізації. За особовим рахунком з ПДВ переплата. У лютому 2015 відбулося відвантаження товару, ПДВ по відвантаженню менше, ніж переплата на особовому рахунку. Накладна зареєстрована. Чи потрібно платити ПДВ на спецрахунок?02.04.2015447
- Фермерське господарство (спецрежимник ПДВ) придбало легковий автомобіль в листопаді 2014 р. для використання в господарстві. Податкову накладну до кредиту не було включено. До якої декларації її включити і в якій частині, чи 100%?01.04.20151 029
- Коригування виписане не на ту податкову накладну, відправлено не на того контрагента, а клієнт її зареєстрував. Як виправити ситуацію?31.03.2015538
- Який порядок заповнення Додатку 3 "Розрахунок бюджетного відшкодування", рядок 2. Чи обов'язково постійно заповнювати цей рядок?31.03.2015472
- Податкова накладна виписана та зареєстрована у березні, але у ній вказана неправильна адреса покупця. Як виправити ситуацію?31.03.20155 1043
- В податковій декларації за січень 2015 р. була включена ПН за грудень 2014 р. Як виправити помилку: здати дві уточнюючі декларації (одну за грудень, іншу за січень) чи включити до ПД за лютий? Як заповнити декларації в обох випадках і додатки до них?30.03.20152 776
- При реєстрації податкових накладних, виписаних на неплатників ПДВ, помилково замість ІПН 100000000000 вказано 400000000000. Чи потрібно виправляти таку помилку? Як це краще зробити?30.03.20153 9902
- У договорі підряду змінилася сума договору за рахунок збільшення однорідних робіт. У грудні 2014 та січні 2015 були виписані накладні та надійшов аванс. На початку лютого підписується додаткова угода і закривається акт на суму, що не перевищує суму авансів. Чи потрібно виписувати коригування до попередніх накладних?27.03.2015882
- Підприємство займається оптовим продажем м’ясних виробів імпортованих не територію України. У зв’язку з тим, що митниця піднімає статистичну вартість імпортного товару у нього збільшуються митні платежі, а саме мито і ПДВ. Що робити з податковим кредитом який залишається?25.03.20151 002
- Фізособа отримала через МЕДок податкову накладну від контрагента, дата виписки - 19.02.2015 р., квитанція №1 про реєстрацію від 10.03.2015 р. Чи треба її погоджувати і в якому місяці можна нею скористатися?24.03.20154 863
- Чтобы погасить недоимку по НДС в марте 2015 года, сумму такой недоимки нужно перечислить на НДС-счетВ связи с финансовыми проблемами на предприятии возникла недоимка по НДС. Так как с 9 февраля были введены спецсчета, платёж налога делать на обычный бюджетный счёт (как раньше) или на спецсчёт?23.03.2015943
- Куда перечислять задекларированную сумму НДС за февраль месяц? На спецсчет? Что указывать в назначении платежа?23.03.20152 623
- Чи потрібно складати податкову накладну при ввезенні імпортного товару через митницю?19.03.2015777
- Постачальник в січні 2015 р. зареєстрував некоректну податкову накладну. Чи можна включити таку накладну разом з коригуванням у періоді, в якому зареєстроване коригування?18.03.20155 1983
- Які особливості заповнення рядка “Вид цивільно-правового договору” податкової накладної?18.03.20151 2482
- Як сплатити ПДВ юрособі, не зареєстрованій платником ПДВ (є отримувачем послуг, які постачаються нерезидентами на митній території України) у зв'язку з набуттям чинності змін до ПКУ?16.03.2015521
- Надо ли включать в Реестр полученных документов документы без НДС?13.03.2015899
- До якого звітного періоду має бути віднесена податкова накладна з ПДВ менше 10 тис., без коду УКТ ВЕД, але зареєстрована у строк більше 15 днів до періоду виписки?12.03.20153 749
- Як платнику ПДВ отримати від органів ДФС інформацію про стан свого електронного рахунка?12.03.20151 8854
- Підприємство отримало повідомлення про реєстрацію податкової накладної (дата виписки -27.02, дата реєстрації - 12.03). Декларація з ПДВ за лютий вже подана. Чи можна включити таку накладну в декларацію за березень?11.03.20155 5462
- Компанія не зареєструвала податкову накладну, мотивуючи це тим, що за січень можна не реєструвати. Що робити в такій ситуації?10.03.20153 182
- За підсумками 2014 року підприємство здійснило розрахунок частки використання послуг/товарів в оподаткованих операціях. Згідно ПКУ, воно має застосовувати цю частку протягом 2015 року. Чи слід її застосовувати в тих періодах (місяцях), коли присутні лише оподатковані операції?10.03.20151 228