Усі консультації рубрики «ПДВ»
Консультацій: 3 402
- 6 марта 2015 г. предприятие выписало налоговую накладную клиенту - плательщику НДС и зарегистрировало ее в ЕРНН 20 марта 2015 г., однако в НН неправильно указало лицо, подписывающее НН. То есть, ЕЦП и Ф.И.О. указанные в НН не совпадают. Что сделать, чтобы спасти НК клиенту?09.04.20151 216
- Податкова накладна була виписана 23 березня з неправильною адресою покупця. Яким числом потрібно провести і зареєструвати постачальнику РК до цієї податкової?08.04.20153 226
- Як можна відобразити від'ємне значення за січень 2015 р. та грудень 2014 р., враховуючи, що уточнюючі за ці періоди були подані в березні 2015 р.? Чи можна зняти зобов'язання за лютий 2015 р. і включити в березні (нехай і з порушенням терміну). Контрагент декларацію за лютий вже подав08.04.2015506
- Предприятие в основном работает с иностранными клиентами, программные услуги оформляются на территории заказчика, т.е. НДС нет. Как оформлять входящий НДС?07.04.2015303
- Может ли предприятие перечислить меньше денег на спецсчет, учитывая переплату на карточке предприятия в ГФС после сдачи уточняющего расчета за декабрь 2014 г.? И надо ли отображать эту переплату в Декларации за январь и февраль 2015 года?07.04.2015954
- В лютому 2015 року була виписана податкова накладна на неплатника ПДВ та зареєстрована в Єдиному реєстрі. Після цього вияснилось, що покупець є платником ПДВ. Як виправити помилку?06.04.20155 3781
- Як відобразити суму переплати на особовому рахунку в новій Декларації з ПДВ за лютий 2015?06.04.2015861
- ТОВ отримало в лютому 2015 р. від постачальника податкову накладну в якій прізвище особи і ЕЦП різні (30 днів з моменту виписки вже пройшло). Чи може ТОВ включити таку ПН в податковий кредит і які наслідки?06.04.20151 075
- Як правильно виписати податкову накладну після 01.02.2015 на списання зіпсованого товару (як заповнити ПН та донараховувати ПДВ/знімати ПК), а також з безоплатної передачі товару, і використання товару для випробувань і тестів?03.04.20151 721
- У 2014 році постачальник не надав податкову накладну (забули виписати). З певних причин скарга (дод.8) не подавалась. Відповідно на 6442 рах. "зависло" сальдо на суму податкового кредиту. Яким чином можна виправити цю суму, щоб надалі це сальдо зникло, адже цим кредитом вже скористатися не буде можливості?03.04.20151 3921
- Як виправити помилку в заповненій податковій накладній, якщо невірно вказана дата її виписки?02.04.20152 887
- У підприємства близько року не було операцій по реалізації. За особовим рахунком з ПДВ переплата. У лютому 2015 відбулося відвантаження товару, ПДВ по відвантаженню менше, ніж переплата на особовому рахунку. Накладна зареєстрована. Чи потрібно платити ПДВ на спецрахунок?02.04.2015475
- Фермерське господарство (спецрежимник ПДВ) придбало легковий автомобіль в листопаді 2014 р. для використання в господарстві. Податкову накладну до кредиту не було включено. До якої декларації її включити і в якій частині, чи 100%?01.04.20151 035
- Коригування виписане не на ту податкову накладну, відправлено не на того контрагента, а клієнт її зареєстрував. Як виправити ситуацію?31.03.2015555
- Який порядок заповнення Додатку 3 "Розрахунок бюджетного відшкодування", рядок 2. Чи обов'язково постійно заповнювати цей рядок?31.03.2015492
- Податкова накладна виписана та зареєстрована у березні, але у ній вказана неправильна адреса покупця. Як виправити ситуацію?31.03.20155 1203
- В податковій декларації за січень 2015 р. була включена ПН за грудень 2014 р. Як виправити помилку: здати дві уточнюючі декларації (одну за грудень, іншу за січень) чи включити до ПД за лютий? Як заповнити декларації в обох випадках і додатки до них?30.03.20152 786
- При реєстрації податкових накладних, виписаних на неплатників ПДВ, помилково замість ІПН 100000000000 вказано 400000000000. Чи потрібно виправляти таку помилку? Як це краще зробити?30.03.20154 0422
- У договорі підряду змінилася сума договору за рахунок збільшення однорідних робіт. У грудні 2014 та січні 2015 були виписані накладні та надійшов аванс. На початку лютого підписується додаткова угода і закривається акт на суму, що не перевищує суму авансів. Чи потрібно виписувати коригування до попередніх накладних?27.03.2015936
- Підприємство займається оптовим продажем м’ясних виробів імпортованих не територію України. У зв’язку з тим, що митниця піднімає статистичну вартість імпортного товару у нього збільшуються митні платежі, а саме мито і ПДВ. Що робити з податковим кредитом який залишається?25.03.20151 021
- Фізособа отримала через МЕДок податкову накладну від контрагента, дата виписки - 19.02.2015 р., квитанція №1 про реєстрацію від 10.03.2015 р. Чи треба її погоджувати і в якому місяці можна нею скористатися?24.03.20154 887
- Чтобы погасить недоимку по НДС в марте 2015 года, сумму такой недоимки нужно перечислить на НДС-счетВ связи с финансовыми проблемами на предприятии возникла недоимка по НДС. Так как с 9 февраля были введены спецсчета, платёж налога делать на обычный бюджетный счёт (как раньше) или на спецсчёт?23.03.2015954
- Куда перечислять задекларированную сумму НДС за февраль месяц? На спецсчет? Что указывать в назначении платежа?23.03.20152 635
- Чи потрібно складати податкову накладну при ввезенні імпортного товару через митницю?19.03.2015823
- Постачальник в січні 2015 р. зареєстрував некоректну податкову накладну. Чи можна включити таку накладну разом з коригуванням у періоді, в якому зареєстроване коригування?18.03.20155 2373
