Усі консультації по тегу «Податкова накладна»
Консультацій: 1459
- Як відобразити в Реєстрі виданих та отриманих податкових накладних розрахунок коригування, отриманий від оператора мобільного зв’язку? Як вносити до Реєстру ПН аркуш коригування до митної декларації?12.11.20137 611
- Як складається податкова накладна при наданні знижки покупцю за умови, що покупець заплатить за товар до вказаної дати?11.11.20131 320
- В періоді виявлення помилки виправлення в Реєстрі податкових накладних здійснюється методом „сторно”Як виправити неправильно заповнену податкову накладну?08.11.20136 292
- Який порядок відображення у податковій накладній знижок та/або надбавок, наданих продавцем при постачанні товарів/послуг покупцю?07.11.20132 039
- Податкові накладні виписує і підписує бухгалтер (згідно з наказом керівника). Але реєструються ці ж податкові накладні в Єдиному реєстрі під електронним підписом головного бухгалтера. Чи можна так реєструвати податкові накладні?29.10.2013119 990
- Постачальник не встиг своєчасно зареєструвати податкову накладну в ЄРПН і виписав покупцеві зведену податкову накладну останнім днем місяця. Але у договорі купівлі-продажу товару не зазначається про безперервність або ритмічність поставок. Постачання відбувається раз чи два на місяць на великі суми. Чи мав постачальник право це зробити?24.10.20136 781
- Чи має право платник ПДВ виписувати податкові накладні в день анулювання його реєстрації як платника такого податку?23.10.20131 493
- Чи має право особа, реєстрацію платника ПДВ якої анульовано, зареєструвати складені податкові накладні та/або розрахунки коригування до податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних, якщо з дати їх виписки ще не минуло 15 календарних днів?18.10.20131 412
- Податкову накладну потрібно було виписати у серпні, але цього не було зроблено. Чи можна її виписати та включити в реєстр виданих та отриманих податкових накладних у вересні, за фактом виявлення порушення?11.10.20135 655
- Платник ПДВ помилково подав разом з декларацією реєстр ПН з нульовими показниками. Про підтвердження подання звітності отримали 2 квитанції. Під час перевірки податківці виявили цю помилку і порадили повторно здати заповнений Реєстр та написати листа, щоб пустий реєстр вивели до відома. Чи не буде за це штрафів?11.10.20133 099
- Резидент надає послуги нерезиденту на території України. Договірна вартість послуг становить 1000,00 USD. Як визначається база оподаткування ПДВ у цьому разі?07.10.201312 523
- Як скласти податкову накладну, якщо 10 вересня поступило 180 000 грн, а 11 вересня (за листом від контрагента на повернення помилково перерахованих коштів) повернуто 30 000 грн? Можна скласти податкову накладну 10 вересня на суму 150 000 грн чи обов'язково слід зробити 10.09 податкову на 180 000 грн і 11.09 - коригування на 30 000 грн?26.09.20139 222
- Яким чином покупець може пересвідчитись, що товар не був ввезений (імпортований) на митну територію України, якщо постачальник у податковій накладній не зазначив код товару згідно з УКТ ЗЕД?25.09.20134 483
- Як у податковій накладній виправити код УКТ ЗЕД, якщо податкову накладну зареєстровано та минуло 30 днів з моменту такої реєстрації?20.09.20133 959
- Чи мав право платник ПДВ у період з 06.08.2011 р. до 01.01.2012 р. віднести до податкового кредиту суми ПДВ за податковими накладними, в яких не зазначено коду УКТ ЗЕД?19.09.20133 791
- 01.08.2013 р. підприємство змінило адресу (в межах однієї ДПI), отримало виписку з ЄДР. 13.08.2013 р. було отримано нове свідоцтво платника ПДВ. Як у цей перехідний період (01.08.2013 р. — 13.08.2013 р.) виписувати ПН, зокрема адресу продавця?12.09.20132 580
- Налоговая накладная от поставщика импортного товара выписана 10.11.2012, зарегистрирована в ЕР 15.11.2012, получена 08.04.2013 г., можно ли такую НН включить в Реестр НН за апрель 2013 г.09.09.20136 269
- Нумерація податкової накладної повинна відповідати її номеру в Реєстрі ПН. Номер Розрахунку коригування теж має відповідати графі 1 Реєстру ПН?06.09.20137 817
- У квітні 2013 р. отримана передоплата за ремонтні роботи на яку виписана і зареєстрована в ЄРПН податкова накладна, але в найменуванні товару, проставлено помилково "авансовий платіж". Контрагентам була видана накладна на паперовому носії, з правильним формулюванням "ремонтні роботи". При перевірці у контрагента, податкова не визнає ПК з цієї накладної, аргументуючи тим, що зареєстрована накладна з помилкою. Чи правомірна аргументація податкової (адже ми реєструємо суми а ПН видається покупцю на паперовому носії)? Якщо податківці мають рацію то як виправити цю помилку?06.09.20132 021
- Як відобразити зміну кода УКТ ЗЕД у податковій накладній, чи можна здійснити таке виправлення через додаток 2 до податкової накладної — розрахунок коригування?29.08.20132 942
- Як діяти в разі якщо після оформлення податкової накладної вносяться виправлення у ВМД щодо коду УКТ ЗЕД, який вже було зазначено в податковій накладній?27.08.20134 928
- У податковий кредит включили накладну,що була зареєстрована і оформлена згідно усіх норм законодавства, проте в ЄРПН її було внесено із невірним номером. Ця накладна була виключена перевіркою з податкового кредиту в періоді що перевірявся і нараховано штрафні санкції.Чи має право платник ПДВ відшкодувати собі ПДВ по цій накладній в поточному періоді, внесши її в реєстр із правильним номером?27.08.20139 174
- Як нумеруються податкові накладні в реєстрі виданих та отриманих податкових накладних?22.08.20132 852
- Сторони домовилися переоформити акт про надані послуги: від 20.06.2013 р. анулювати, а натомість підписати акт від 08.07.2013 р. Бухгалтер зробив коригування до ПН з підставою «зміна кількості» і забрав цю послугу. Але, оскільки на послуги повернення не оформляється, як бухгалтерові забрати послугу, що анулюється, з рахунка 361?20.08.201319 013
- Налоговая закрыла договор на сдачу отчета в электронном виде без объяснения причин. Как сдавать реестр налоговых накладных? Будет ли считаться сданной декларация по НДС, если она записана (со всеми приложениями и с реестром НН) на диск и отправлена по почте с курьером?12.08.20138 889