Усі консультації по тегу «ПДВ»
Консультацій: 4827
- Які зміни відбулись у заповненні платіжних документів на сплату єдиного податку та єдиного соціального внеску?12.12.20133 600
- Які обов’язкові вимоги до змісту фіскального касового чека на товари та чи є обов’язковою наявність печатки магазина та штампа «сплачено» на звороті касового чека?11.12.20131 935
- Чи підлягає оподаткуванню ПДВ компенсація орендарем земельного податку?10.12.20138 686
- Чи має право ФОП - платник ПДВ на отримання бюджетного відшкодування, якщо ним не здійснюється ведення бухгалтерського обліку?10.12.20131 486
- Чи є обов’язковим подання звітності в електронному вигляді (в т.ч. малими підприємствами, ФОП - платниками ПДВ)?09.12.201313 075
- Який код слід обрати для сплати суми податків і зборів/єдиного внеску?04.12.20138 786
- Протягом якого часу у платника податку зберігається право на включення до податкового кредиту сум ПДВ на підставі отриманих податкових накладних?04.12.20133 694
- Чи обов'язково у разі зміни номенклатури постачання товарів виписати розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної?03.12.20135 243
- Як правильно розрахувати обсяг, встановлений для реєстрації платником ПДВ, при здійсненні транспортно-експедиторської діяльності?02.12.20131 816
- Які платники єдиного податку можуть бути платниками ПДВ?02.12.20132 981
- Чи включається передоплата за сільськогосподарську продукцію до податкової декларації з ПДВ?29.11.20132 498
- Який порядок заповнення податкової накладної у разі здійснення часткової оплати за товари (послуги)?28.11.20132 914
- Чи може платник податків, який здійснює операції з постачання програмної продукції, відмовитися від використання податкової пільги чи зупинити її використання на один або декілька податкових періодів?27.11.20131 580
- Чи потрібно сільськогосподарському підприємству — суб’єкту спеціального режиму оподаткування перераховувати до бюджету донараховані контролюючим органом за результатами перевірки декларації за такою діяльністю податкові зобов’язання, штрафні санкції та пеню?26.11.20131 321
- Що робити, якщо податківці вирішили зняти вам податковий кредит з ПДВ, який уже встиг «осісти» у рядку 24 декларації з ПДВ, а ви не погоджуєтеся з таким рішенням податківців і подали судове оскарження? Зокрема, чи слід знімати рядок 24 декларації з ПДВ?25.11.20132 180
- Який порядок заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення помилково або надміру зарахованих коштів?22.11.201318 180
- Раньше позиция налоговой по начислению НДС на штрафы за сверхнормативный прстой была в пользу начисления. Но есть и мнение, что такой штраф не является базой для НДС. Можно привести какую-то практику или разъяснение по этому вопросу?21.11.20132 933
- Податкова накладна складена на аванс 01.11.2013 р., але зареєстрована в ЄРПН із запізненням (18.11.2013 р). 4.11.2013 р. до ПН складено Розрахунок коригування, який зареєстровано вчасно (11.11.2013 р). Підставою для коригування є невірно вказана у накладній кількість та ціна товару. Розрахунок коригування з нульовим значенням. Чи можна покупцю включити до складу ПК суми ПДВ за накладною, яка в Єдиному реєстрі зареєстрована із запізненням без подання додатку 8 за такою ситуацією?21.11.20134 608
- Чи оподатковується ПДВ розповсюдження електронних періодичних видань?19.11.20131 137
- Фізособа зареєструвалася суб'єктом підприємницької діяльності 4 листопада 2013 року і хоче стати платником ЄП 3-ї групи за ставкою 3%. Коли можна зареєструватися платником ЄП 3-ї групи за ставкою 3% та відповідно платником ПДВ? Які слід подавати заяви та в який термін?18.11.20137 008
- Чи потрібно коригувати податковий кредит при реорганізації (приєднанні, злитті, перетворенні, поділі та виділенні) юрособи - платника ПДВ?15.11.20131 716
- Як формуються податкові зобов’язання з ПДВ туристичним оператором при отриманні попередньої (авансової) оплати, якщо витрати туристичного оператора остаточно не сформовано?14.11.20131 068
- 8 жовтня отримано передоплату за імпортний товар, який ще не був завезений (код товару УКТ ЗЕД не відомий). Відповідно податкову накладну не зареєстрували в ЄРПН. Декларацію на цей товар отримали 30 жовтня, а 31 зроблено відвантаження і коригування на зміну номенклатури. Після цього податкову накладну відправлено на реєстрацію і коригування - у реєстрації відмовлено. Як бути і де помилка???13.11.201320 088
- Чи включаються до бази оподаткування ПДВ кошти, що надійшли орендодавцю у вигляді компенсації комунальних послуг та послуг на поточне утримання приміщень від орендаря?12.11.20131 586
- Чи потрібно коригувати податковий кредит при реалізації уціненого імпортного товару?12.11.20131 773