Усі консультації по тегу «ПДВ»
Консультацій: 4944
- Юрлицо заключило гражданско-правовой с физлицом - нерезидентом на предоставление агентских услуг по поиску покупателей товара в Молдове. Необходимо ли начислять НДС (импорт услуг) при выплате дохода такому нерезиденту? При выплате дохода необходимо удержать НДФЛ (ст.167 НКУ) или налог на доходы нерезидентов (в) п.160.1 ст.160 НКУ)?free30.10.20141 047
- Від нерезидента отримано товар, за який не передбачено проведення розрахунків (безоплатно), але під час митного оформлення якого нараховано та сплачено суму ПДВ. Чи може ця сума бути включена до податкового кредиту?28.10.20141 998
- Як заповнити поле «Призначення платежу»?28.10.20141 433
- Контрагент відмовився надати податкову накладну. Які дії покупця?28.10.20142 231
- ООО арендует у предпринимателя на едином налоге, неплательщика НДС автомобиль и ежемесячно получает акты выполненных работ. Как эта операция отражается в отчетности по НДС?27.10.20145 138
- Підприємство здійснює реорганізацію (філія відокремлюється від підприємства). Чи є для цієї операції особливі умови формування податкового кредиту та визначення податкових зобов’язань?24.10.2014583
- Продавець відвантажує покупцю товар протягом одного дня невеликими партіями багато разів на день у межах однієї цивільно-правової угоди. Чи є помилкою те, що продавець виписує податкові накладні до кожної видаткової накладної, а не складає одну зведену податкову накладну?24.10.2014884
- Чи має право платник податку з 1 січня 2015 р. при визначенні граничної суми ПДВ для отримання права на складання ПН врахувати суму ПДВ по отриманій ПН, яку в подальшому не буде включено до складу ПК у декларації з ПДВ?16.10.20145 849
- 9 сентября заплатили и купили товар. С 11 сентября стали плательщиками НДС. И после 11 сентября продали товар. Как можно засчитать налоговый кредит за покупку товара 9 сентября?free15.10.2014528
- Як правильно відобразити номер податкової накладної в графі 4 розділу ІІ Реєстру виданих та отриманих податкових накладних, якщо податкову накладну було виписано "спецрежимником" (мається на увазі : "1/2/" чи "1/2") ?13.10.20143 440
- Предприятие на общей системе заключило договора финансового лизина в 2011 году. Объектом являются авто. Окончание договора в 2016 году. Сейчас оно возвращает автомобили. Как правильно оформить в б/у возврат? Это продажа или аренда? Нужно ли выписывать накладную? Возникают ли налоговые обязательства? И как правильно оформить документально возврат?free13.10.20141 173
- Чи буде застосовуватись ставка 0% по ПДВ на операції із вивезення товарів із материкової частини України на територію Криму? Чи можна ототожнювати поняття "вільна економічна зона" (яку запроваджено законом №1636 для території Криму) та поняття "вільна митна зона" (про 0% ставку з ПДВ про яку йдеться у пп. "г" пункту 195.1.1 ПКУ)?08.10.20142 009
- ФЛП на общей системе, превышение по РРО - 300 000 грн. Для перехода плательщиком НДС с учетом приобретенного товара для реализации с НДС или без, т.е. 360 000 грн?free08.10.20141 441
- Чи потрібно зберігати первинні документи підприємцям — платникам єдиного податку?06.10.20141 911
- Як правильно підрахувати проміжок у 365 днів, щоб мати можливість включити до складу податкового кредиту з ПДВ податкову накладну, отриману із запізненням?03.10.20146 151
- Чи можна в рядку «Номер телефону» податкової накладної зазначати номер мобільного телефону?29.09.20141 996
- Как отразить в бухгалтерском учёте получение, продажу и отражение такой продажи в налоговой отчётности НДС-облигаций (учитывается ли убыток от продажи ниже номинальной стоимости ОВГЗ в налоговом учёте)?free22.09.20141 183
- Чи мають підприємства — виробники сільгосппродукції, які перебувають на спецрежимі з ПДВ та є експортерами, право на бюджетне відшкодування з ПДВ? І якщо так, то як відобразити суму такого бюджетного відшкодування в декларації з ПДВ?19.09.20141 224
- Які зміни передбачені по податкових накладних?18.09.201413 216
- Якщо виписується ПН неплатнику ПДВ, в реєстрі ставиться умовний ІПН. А в додатку 5 до декларації з ПДВ у розділі 1 суми податкових зобов'язань, пов'язані з неплатниками, відображаються у рядку "Інші", чи потрібно вводити їх з ІПН, як в реєстрі?15.09.20146 661
- Предприятие заключило договор с службой такси. Такси возит сотрудников по городу с офисной техникой (принтер) на место работы, директоров по административным вопросам. Можно ли привязать это к хоздеятельности и как? Можно ли учитывать НДС в расходах?free15.09.20141 448
- Чи оподатковуються ПДВ лікарські засоби, які потрібні військовим на Сході?12.09.2014664
- В августе 2014 г. предприятие предоставило информационно-консультативные услуги и маркетинговые мероприятия по продвижению товара нерезиденту на территории Украины. Облагается ли эта операция НДС?free09.09.20142 499
- Предприятие получило товар для продажи. Вместе с товаром ему передали только расходные накладные, без налоговых. В расходных не видно, импортный товар, или отечественный. Предприятие получило предоплату за этот товар, и выписало налоговую, но не зарегистрировало. Срок регистрации налоговой 15 дней. Товар оказался импортным. Как выйти из этой ситуации?09.09.20142 053
- В разі зміни ціни договору виписується розрахунок коригування до виданої раніше податкової накладноїВід замовника надійшла сума авансу за роботу, яку необхідно виконати згідно договору. На суму авансу виписана податкова накладна. Пізніше додатковою угодою сума договору збільшується (види робіт не змінюються). Чи потрібно виписувати в даному випадку розрахунок коригування ПН на суму авансу? Як при цьому заповнити розрахунок коригування?free08.09.20145 460