Усі консультації по тегу «ПДВ»
Консультацій: 4583
- Згідно звітів РРО загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів за 2014 рік склала 308804,60 грн. Якщо перевищення обсягу оподатковуваних операцій вперше відбулося у грудні 2014 року то чи підлягає підприємець обов’язковій реєстрації платником ПДВ?31.08.2015509
- Які для платника податків наслідки не відображення в декларації ПДВ за липень/3 квартал 2015 р. у рядку 20.2 суми переплати з ПДВ? Що буде з сумами після подання декларації?28.08.20151 370
- Чи виникають податкові зобов'язання з ПДВ у ТОВ по чеках, які привозить водій з закордонного відрядження (оплата за проїзд на платних дорогах, стоянки, купівля дизпалива, оплата послуг зв’язку)? Мета відряджень перевезення вантажу. Фірма надає автомобільні транспортні послуги28.08.20151 007
- На предприятии проходит маркетинговая акция: при покупке определенного объёма товара покупателю предоставляют другой товар за 1,20 грн. Надо ли на каждую налоговую выписывать налоговую на превышение цены приобретения над ценой продажи?28.08.2015668
- Спецрежимник - платник єдиного податку 4 групи планує продати на експорт зерно. Як на спецрежим впливає такий продаж? Чи потрібно коригувати податковий кредит і т.д.?26.08.2015609
- В декларації з ПДВ за червень були заповнені рядки 18, 25 і 25.1 - сума 1546,00. Проте в декларації не вказали дві податкові накладні, а тому 5 серпня подали уточнюючий розрахунок. При заповненні в декларації за липень рядків 20.1 та 20.2, потрібно переносити цифри з рядків 24 та 31 декларації за червень чи з уточнюючого розрахунку?free25.08.20153 2333
- В октябре 2014 г. юрлицом выписана накладная на неплательщика (физлицо). Сумма 200000,00 с НДС. Налоговая не зарегистрирована. В августе 2015 г. по этой сделке была отгрузка на 15000,00 и возврат денежных средств 5000,00. Какие действия для регистрации корректировки к налоговой накладной за 2014 г.?25.08.20151 717
- На який рахунок в СЕА потрібно перераховувати кошти для збільшення реєстраційної суми сільгосппідприємству, якщо реєструється податкова накладна, складена при здійсненні операцій з постачання сільскогосподарських товарів/послуг?free21.08.2015594
- Як визначається база оподаткування ПДВ операцій з постачання товарів на митній території України, які були попередньо імпортовані (ввезені) платником податку?free20.08.2015569
- В карточке предприятия в ГНИ есть переплата по НДС с 2013 года. Обязательно ли сумму этой переплаты в точной общей сумме показывать в за 3 квартал 2015 года в декларации НДС в строке 20.2?20.08.20153 0001
- Розрахунок коригування на зміну кількості і вартості товару виписано покупцю ще у червні. Проте одиницю виміру не виправлено і помилку виявлено тільки в серпні. Як виправити помилку?20.08.20153 080
- При реєстрації податкової накладної по с/г реалізації кошти помилково були перераховані на основний електронний рахунок. Які подальші дії, якщо потрібно було їх перерахувати на додатковий електронний рахунок?19.08.2015643
- Підприємство було неплатником ПДВ, купляли товар за кордоном, розмитнювали і продавали. Мито і ПДВ йшло на рах.281 до ціни товару. Коли стали платниками ПДВ, в програмі 1С змінили податкове призначення залишків товарів. Але по деяких товарах сума мита і ПДВ чомусь так і залишилась на залишку рах.281. Виявили це, коли баланс вже зданий і рік закритий. Як правильно виправити цю ситуацію?18.08.2015766
- Податкова накладна за 27.05.2015 р. була вчасно зареєстровано як на "неплатника ПДВ", через деякий час виявилось, що покупець платник. 31.07.2015 р. було зроблено розрахунок коригування до цієї накладної (неплатник) і зареєстровано в ЄРПН нову накладну 27.05.15 р. з правильним ІПН. Чи підлягає травнева податкова накладна, зареєстрована у липні - 50% штрафу за "несвоєчасну реєстрацію"?free13.08.20153 0576
- Податкова накладна була виписана 10.06.2015 р. на 60,00 грн з ПДВ, а розрахунок коригування до неї 31.07.2015 р. на збільшення 5940,00 грн з ПДВ. Як правильно відобразити податкове зобов'язання? Чи подавати уточнюючу і коли включати розрахунок коригування: у червні чи у липні?13.08.2015757
- Чи потрібно реєструвати і хто має реєструвати коригування до податкової накладної виписаної 2013 р.? Повернення товару відбулося 11.08.2015 р.13.08.20151 192
- Яка специфіка роботи системи електронного адміністрування ПДВ для сільськогосподарських підприємств?12.08.2015714
- Як обчислюються показники реєстраційної суми ПДВ з 1 липня 2015 року?free12.08.20152 938
- На яку дату платник повинен скласти податкову накладну при нарахуванні податкового зобов’язання у разі якщо товари (послуги, необоротні активи) придбаваються для повного або часткового використання в операціях, зазначених у підпунктах «а» – «г» п. 198.5 ст. 198 ПКУ?free12.08.20151 536
- Яким чином відображаються в зведеній податковій накладній операції з придбання товарів/послуг з ПДВ, який включається до складу податкового кредиту, для використання в операціях, які не є об’єктом оподаткування, та в операціях, які звільнені від оподаткування?free11.08.20156741
- Який порядок відображення коштів на електронному рахунку в бухобліку? Які бухгалтерські проведення та з якими рахунками кореспондує електронний рахунок?11.08.20152 349
- Які особливості реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних з урахуванням змін з 29.07.2015?free11.08.20155 170
- Податкова накладна була виписана 10.06.2015 р. на 60,00 грн з ПДВ, а розрахунок коригування до неї 31.07.2015 р. на збільшення 5940,00 грн з ПДВ. В якому періоді треба відобразити це збільшення?free10.08.20152 891
- Чи можна включити до податкового кредиту за липень минулорічні податкові накладні, вчасно зареєстровані в ЄРПН з урахуванням терміну 365 днів?10.08.20151 8316
- Яка відповідальність передбачена за порушення граничних термінів реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі (складених у період з 01.07.2015 року по 30.09.2015 року включно)?free07.08.20153 169
