Усі консультації по тегу «ПДВ»
Консультацій: 3742
- В январе 2015 г. ошибочно выписано налоговую накладную на поставку услуг. Сумма НДС до 10 тыс. грн и такая накладная не регистрировалась в ЕРНН. Ошибку обнаружено в апреле. Как исправить ошибочно начисленные обязательства за январь 2015 г.?06.05.2015864
- В феврале 2015 г. подали УР по НДС за декабрь 2015 г. (увеличили строку 19 и соотвественно 20.2). В додатке Д-2 данную сумму отразили в гр. 11, гр. 14 и соответственно в Заяве. При заполнении декларации за март возникает вопрос, как данную сумму правильно отразить в Д-2: в графе 7 или перенести в графу 6?06.05.20151 1992
- За лютий 2015 р. була подана декларація з ПДВ з додатком 2 із залишком від'ємного значення за січень 2015 р. У таблиці 1 заповнено графи 1, 2, 6 та 14. Таблиця 2 не заповнювалася. В ДПІ повідомили, що додаток 2 заповнено невірно, і сума до бюджетного вішкодування не потрапить за березень в декларацію по ПДВ. Які дії?30.04.20151 179
- Предприятию необходимо подать уточняющий расчет по налоговому компромиссу и снять налоговый кредит за 07.12.2011 г. При отправке таких УР, пришла квитанция №1 с отказом. Получается, что предприятие может воспользоваться налоговым компромиссом только за периоды с марта 2012 г.? Как подать такой расчет по НДС?30.04.2015199
- У лютому організація продала імпортну підлогомийну машину. Виписала видаткову і податкову накладні. Але за умовою договору, оскільки машина імпортна та куплена у валюті, а покупець купує її в розстрочку на 3 місяці, кінцева сума буде перерахована в кінці оплати за курсами валют на дату оплати (у квітні). Кінцева сума збільшується. Як правильно виправити накладні?29.04.2015835
- Чи продовжено термін дії пільги про звільнення від оподаткування операцій з реалізації брухту чорних і кольорових металів? Чи потрібно здавати звіт по пільгах?29.04.2015913
- Як відобразити в податковій накладній за щоденним підсумком операцію з повернення покупцю коштів при поверненні ним товару, якщо товари з цим кодом УКТЗЕД не були продані у цей день?29.04.20151 372
- Податкова накладна від 20.04.2015 р. виписана з помилками, але зареєстрована вчасно у ЄРПН . Коли контрагент має право включити до податкового кредиту, якщо постачальник випише розрахунок коригування у травні?28.04.20151 532
- Підприємство займається експедируванням вантажів за кордон. За якою ставкою ПДВ виставляти рахунки вітчизняному замовнику?28.04.2015588
- Чи буде штраф, і в яких розмірах, якщо за допомогою уточнюючого розрахунку з ПДВ було збільшено суми до бюджетного відшкодування, а потім з'ясовано, що це невірно, бо був відсутній оподатковуваний обсяг реалізації. Чи можна ще раз повернути ці суми до податкового кредиту (р. 24)?27.04.2015547
- Юрлицом была зарегистрирована налоговая накладная, где указан неправильный адрес контрагента и подписи. В налоговой говорят, что НН зарегистрирована. Как составить додаток 2 по этим ошибкам?27.04.20152 711
- Підприємство - юрособа на єдиному податку (4%), не платник ПДВ, здійснює операцію з продажу нерухомого майна на суму 2 млн. Яким ще податком, окрім 4% єдиного податку потрібно оподаткувати дану операцію? Чи потрібно сплачувати при такій одноразовій операції ПДВ? Чи потрібно реєструватись платником ПДВ і коли ?24.04.2015711
- Як виправити помилку при заповненні реєстру виданих та отриманих податкових накладних (мається на увазі не єдиний реєстр податкових накладних, а звичайний, копія якого подана в ДФС) за листопад 2014 р., виявлену в квітні 2015 р.?23.04.2015788
- Как сделать корректировку налоговой накладной, если название предприятия указано правильно, а ИНН нет?22.04.20152 182
- Якщо ТОВ продає підприємцю на 2 групі єдиного податку продукцію, які документи потрібно зберігати? Що перевіряють у разі перевірки?22.04.2015789
- Підприємство здійснює експорт товару (є ВМД та факт перетину кордону України), але за рахунок зміни курсів собівартість товару перевищила ціну продажу. Чи потрібно донараховувати податкові зобов'язання за ставкою 20% (або це теж 0%) на суму такого перевищення? Чи необхідно складати податкову накладну на суму перевищення з типом "15"?21.04.20156771
- В апреле 2015 г. предприятие на общей системе будет продавать основное средство. В бухучете первоначальная стоимость ОС -7089,00, остаточная на 01.04.15 - 25,46. Продает предприятию на общей системе за 15000 с НДС. В налоговом учете ОС недоаммортизировалось. Балансовая стоимость на 01.01.15 -1098,18, на 01.04.15 -984,58. Какие проводки нужно сделать в бухучете?21.04.20151 125
- При подачі податкової накладної не зазначено код УКТ ЗЕД. Зроблено коригування, але при цьому ні сума, ні кількість товару не змінилися. Чи потрібно показувати це коригування у декларації з ПДВ?21.04.20152 2671
- У контрагента 5 березня 2015 р. змінився директор. Через МЕДок отримано зареєстровану податкову накладну з датою складання 31.03.2015 р. з електронним підписом звільненого директора. Чи можна відхилити накладну, враховуючи, що податкового кредиту по ній не буде? Яких виправлень, дій вимагати від контрагента аби не втратити цей податковий кредит?20.04.2015798
- Підприємство - виробник алкогольної продукції, під час виробництва зазнає втрат пляшки (брак) в межах норм. Надалі бракована пляшка реалізується як склобій. Як правильно відобразити в обліку списання бракованої пляшки с подальшою її реалізацією як склобою?20.04.20151 264
- Податкова накладна складена постачальником в січні 2015 р. та своєчасно зареєстрована. Так як накладна була складена з помилками, вона не була зарахована покупцем в податковому кредиті. В березні постачальник склав до цієї накладної коригування та вчасно його зареєстрував. Як покупець врахує цю податкову?20.04.20156775
- 19 березня 2015 року виписали і зареєстрували податкову накладну на неплатника ПДВ. Але організація - платник ПДВ. Виявили помилку 15 квітня 2015 р. Як виправити помилку?17.04.20151 616
- Як у березні в декларації з ПДВ відобразити позитивне значення (з ряд.18 ), якщо є від'ємне значення ПДВ станом до 01.02.2015 р. і задекларовано в декларації за лютий у ст. 31 плюс у додатку 2 заявлено у рядку 5 (сума+ прописом). Можливо через рядок 20.2 суму позитивного значення з одночасним відображенням у колонці 7 додатка 2?17.04.20152 672
- Податкова накладна помилково зареєстрована із зазначенням ознаки 02 (неплатник ПДВ), а контрагент насправді платник ПДВ. Як виправити цю помилку?16.04.20154 337
- Після реорганізації у формі приєднання підприємство-правонаступник, отримало основні засоби. При передачі ОЗ у підприємства, що ліквідовується не виникало податкових зобов'язань, а підприємство-правонаступник не мало податкового кредиту. Підприємство-правоноступник збирається використовувати отримані ОЗ у своїй госпдіяльності, яка звільнена від ПДВ. Чи потрібно донараховувати податкові зобов'язання з ПДВ?16.04.2015839