Усі консультації по тегу «ПДВ»
Консультацій: 3742
- ТОВ, яке здійснює діяльність за КВЕД 55.10 «Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщення», зареєстроване в Подільському районі Києва, а готель з рестораном знаходяться в Голосіївському районі. В яку ДПІ і як звітувати? В який район сплачувати податки, плату за ліцензії на алкоголь і тютюн?08.09.20162 7541
- Какие нужны проводки при начислении налогового обязательства: 1) на нехозяйственные операции по сводной налоговой накладной; 2) при импорте услуг в одном месяце, регистрации налогового обязательства с опозданием и зачисленим в налоговый кредит в следующем месяце?08.09.20161 061
- Підприємство придбало в автосалоні новий легковий автомобіль (ЗАЗ sens). Які податки потрібно сплатити підприємству? Як зареєструвати автомобіль у органі МВС?07.09.2016921
- Як ведеться бухгалтерський та податковий облік експортних операцій при передоплаті?06.09.20161 0771
- Підприємство-підрядник встановлює метолопластикові вікна на об’єкті будівництва, а також надає самі вікна. За договором генпідрядник спочатку оплачує вартість вікон (передоплата), а після здачі робіт із їх встановлення – вартість робіт. Коли у підприємства-підрядника виникає податкове зобов'язання з ПДВ?01.09.2016790
- Чи може підприємець-єдинник ІІІ групи (з ПДВ) подавати загальну декларацію з ПДВ (вирощує і продає кукурудзу і соняшник). Протягом 2014-2015 р. підприємець продавав соняшник і кукурудзу без ПДВ згідно з п. 15-2 підр. 2 р. ХХ ПКУ (відображав в декларації податковий кредит, нарощував від’ємне значення)?30.08.20167601
- Чи має право постачальник - платник ПДВ зменшити нараховану суму податкових зобов'язань з ПДВ (після реєстрації розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних) при поверненні неоплаченого товару фізособою?26.08.2016754
- Підприємство планує експортувати нерезиденту зразки виготовлених товарів. Яким чином нарахувати ПДВ у такому випадку?26.08.20161 280
- Частину ПДВ включено до зведеної податкової накладної і включено до податкового зобов’язання за грудень 2016 р., але з'ясувалось, що основний засіб можна використовувати лише для виробництва продукції, що оподатковується ПДВ. Чи можна відкоригувати податкові зобов’язання?26.08.20168002
- 01.07.2016р. отримано аванс від покупця – 832 грн (за 4 номенклатурні позиції). Помилково виписана і зареєстрована податкова накладна на 844 грн (зовсім на інші номенклатурні позиції, тобто, помилково за іншим рахунком). Помилка виявлена на початку серпня. Як її виправити?25.08.20169586
- Постачальник надав підприємству податкову накладну, яка зареєстрована своєчасно в ЄРПН, але не включена в декларацію з ПДВ в період отримання (реєстрації). 365 днів з моменту її виписки ще не минуло. Чи має право підприємство включити таку податкову накладну в декларацію поточного періоду?23.08.2016805
- Сільгосппідприємство має бюджетне відшкодування ПДВ. Чи включати в ряд. 14 спецдекларації всю суму ПДВ, яка сформувала собівартість експортованої продукції, чи тільки оплачену? І якщо включати всю суму ПДВ за експортованою продукцією, тоді в ряд. 14 загальної декларації переносити тільки оплачений ПДВ чи всю суму?22.08.2016389
- З постачальником укладено договір про виконання робіт, за яким підставою для оплати є рахунок або акт виконаних робіт. По завершенню робіт постачальник надав рахунок і акт. Які правові наслідки для підприємства (отримувача робіт), якщо в призначенні платежу за ці роботи вказано договір (не акт або рахунок)?22.08.20166 041
- Проти постачальника, який має борг перед підприємством, порушено справу про банкрутство. Які наслідки для підприємства?19.08.2016338
- Підприємство отримало аванс за товар та склало податкову накладну за такою подією. Але потім відвантажило інші товари, ніж зазначено у податковій накладній, а також за окремим товаром було змінено ціну. Як у такому випадку потрібно скласти розрахунок коригування? Хто його має реєструвати?19.08.20161 191
- Юрособа (платник податку на прибуток та ПДВ) будує житлово-офісний комплекс підрядним способом. В процесі будівництва продає майнові права на квартири фіз- та юрособам. Якими проведеннями відображається продаж майнових прав у забудовника і у покупця? Які проведення будуть після введення об'єктів в експлуатацію?18.08.201612 748
- Юрособа (платник податку на прибуток та ПДВ) будує об'єкт транспортної інфраструктури підрядним способом, заключає договір про продаж майнових прав на цей об'єкт та підписує акт прийому-передачі майнових прав іншій юрособі. Оплата за майнові права надійде через кілька місяців. Що з ПДВ?18.08.20161 393
- Чи виписувати собі податкові зобов'язання на першу подію (була оплата - 9400 дол. США), якщо заплатили за навчання робітників нерезиденту, яке проводилося за кордоном. І якщо потрібно виписувати податкові зобов'язання, то на яку дату (дату зарахування валюти на розрахунковий рахунок чи на дату оплати нерезиденту)?17.08.2016651
- Отримано кредит-ноту від нерезедента у зв'язку з невідповідністю товару специфікації. Товар все ж використовується у госпдіяльності підприємства. Згодом постачальник попросив повернути цей товар на умовах реекспорту. Отримання кредитної ноти та реекспорт відбуваються у різні податкові періоди. Що з обліком? Які податкові наслідки?16.08.2016697
- Фермерське господарство - спецрежимник у липні склало уточнюючий розрахунок, згідно з яким потрібно сплатити податкові зобов’язання по ПДВ. Зрозуміло, що податкові зобов’язання сплачуються безпосередньо з поточного рахунку такого платника до відповідного бюджету, а що робити з 15%, які повинні поступити на спецрахунок?16.08.2016538
- Контрагент склав податкову накладну та зареєстрував її в ЄРПН. Але в ній у графі Х розділу А зазначено 0,00, тари в номенклатурі в розділі Б немає. Чи потрібно коригувати таку податкову накладну та чи має право покупець на податковий кредит за нею?16.08.2016559
- Державне підприємство (військовий лісгос) здає в оренду приміщення громадський організації, площа якого становить 350 м2. Які є особливості процедури сплати оренди орендодавцем? Що з ПДВ?15.08.2016392
- За договором з нерезидентом погоджено, що витрати на проїзд відряджених працівників компенсує приймаюча сторона. Квитки придбавав роботодавець-резидент в Україні за гривні, компенсація надійде в іноземній валюті. Як правильно оформити таку операцію і чи виникнуть при цьому курсові різниці?15.08.20161 083
- Якщо була передоплата за товар нерезиденту, чи потрібно виписувати податкову накладну? Чи виникає податкове зобов'язання з ПДВ при передоплаті товару, який буде імпортуватися, і як його правильно відобразити в обліку?15.08.20161 273
- Фермерське господарство має намір стати платником ПДВ на спецрежимі. Що для цього потрібно зробити?15.08.2016400