Усі консультації по тегу «ПДВ»
Консультацій: 4944
- Підприємство має авто для доставки товару до місць торгівлі. У 2018 р. придбало 900 л дизпалива в організації, яка торгує пальним, уклавши договір зберігання пального. За потребою СГ забирає частинами пальне згідно з актом прийому- передачі (пальне заливається безпосередньо у бак авто та інколи в каністру). Чи потрібно такому СГ реєструватися платником акцизного податку? Чи будуть у СГ ще якісь наслідки від такого зберігання, зокрема, ПДВ?24.09.20195811
- ТОВ передає ФОП на комісію товар. Оформляється видаткова накладна, а в кінці місяця - зведена ПН. Іноді комісіонер отримує від кінцевого покупця аванс за товар, а потім цей товар комісіонер отримує від комітента з подальшим продажем такому покупцю. Аванс ФОП відразу перераховує ТОВ. Як складати ПН у таких випадках?24.09.2019451
- Працівник придбав електронні транспортні квитки та надав до бухгалтерії роздрукований квиток і розрахунковий документ. Як відобразити в декларації з ПДВ та додатках до декларації податковий кредит за електронним транспортним квитком та іншими документами, які дають право на податковий кредит без отримання ПН?23.09.20191 339
- Від підприємства, яке зареєстроване в Німеччині та не має постійного представництва в Україні, отримано послуги з охорони та послуги з оренди автомобіля з водієм. Послуги було надано/отримано на території країн ЄС. Чи є ці послуги об'єктом оподаткування ПДВ?23.09.2019302
- Підприємство на загальній системі оподаткування (неплатник ПДВ) отримує на рахунок 1,5 млн гривень. Чи потрібно сплачувати ПЗ з ПДВ з цієї суми?20.09.2019341
- Підприємство орендує обладнання у нерезидента. Відповідно ввезення обладнання відбувалося на умовах тимчасового ввезення. Сплачені суми ПДВ (3% за місяць) не було відображено у ПК з ПДВ та декларації за відповідний місяць. Як виправити таку помилку?20.09.2019211
- Підприємство отримало кошти у березні 2015 року. Було складено податкову накладну на першу подію. Зараз кошти повертаються платнику. Чи можна відкоригувати податкову накладну за березень 2015 року? Якщо ні, то як списати залишок суми ПДВ за Дт 643?19.09.2019293
- Фізособа-підприємець (ІІІ група ЄП, платник ПДВ) використовує свій власний автомобіль для розвезення клієнтам продукції. Як має бути оформлено використання автомобіля? Як списувати пальне? Чи можна за пальним відшкодовувати ПДВ?19.09.20192 698
- Забудовником здійснюються операції з продажу майнових прав на житлове приміщення, які звільняються від ПДВ відповідно до пп.197.1.14 ПКУ. А тому виникає обов’язок щодо застосування пп.198.5 ПКУ. Як визначити номенклатуру в зведеній ПН, якщо використовуються власні матеріали та матеріали підрядників. Який бухоблік продажу майнових прав?18.09.20191 465
- Який порядок складання зведеної податкової накладної на перевищення бази оподаткування над фактичною ціною придбання товарів, якщо протягом місяця було реалізовано певний асортимент товару різним покупцям нижче ціни придбання такого товару?18.09.2019284
- ФОП (платник ІІІ групи ЄП та ПДВ) надає в оренду юрособі квартиру, яка є власністю такої фізособи. У договорі передбачено компенсацію вартості комунальних послуг. Чи включається сума компенсації до доходу платника ЄП? Чи оподатковується така сума ПДВ?18.09.20191 852
- Підприємство помилково придбало квитки на потяг для ФОП – постачальника послуг, який їздив для енергообстеження об’єкта нерухомості в інше місто разом з представниками замовника. Чи є ця операція додатковим благом? Який порядок її оподаткування? Як відобразити її в ф. №1ДФ?17.09.2019283
- Нерезидент (юрособа-засновник) вносить до статутного капіталу підприємства (юрособа – резидент, платник ПДВ) нематеріальний актив (інженерна документація та розрахунки). Який порядок оподаткування такої операції ПДВ?16.09.2019645
- Підприємство імпортує товарів. Митним органом збільшено митну вартість та донараховано митні платежі. Підприємство прийняло рішення оскаржувати це в суді. Митним органом надано аркуш коригування із збільшенням суми митних платежів. Як відображати суми мита та ПДВ, якщо судова справа ще триває?16.09.2019797
- Підприємство надає нерезиденту послуги з пошуку, збору, обробки, транспортування та передачі біологічних матеріалів замовнику за межами України. Чи потрібно складати податкову накладну за ставкою 0%? Чи ця послуга оподатковується за ставкою 20%?06.09.2019393
- Із замовником-нерезидентом укладено договір про надання послуг, що за КЗЕП класифікуються як «інші дослідні послуги (код 10.01.02) з умовою надання послуг за межами митної території України. У серпні вирішено змінити місце постачання послуг на митну територію України. Як виправити, щоб уникнути штрафів за несвоєчасну реєстрацію ПН та за заниження ПЗ в декларації з ПДВ за червень?05.09.2019621
- Сільгосппідприємство реалізує продукцію власного виробництва за звичайними цінами, які сформувалися на ринку. Собівартість продукції є набагато вищою за звичайні ціни (внаслідок погодних умов). Як визначити базу оподаткування ПДВ? Чи потрібно нараховувати ПЗ з ПДВ при продажу нижче собівартості?03.09.20195221
- Компанія має будівлю, яку зруйновано внаслідок пожежі у 2011 р., а підтверджуюючих документів не знайдено. Залишкова вартість на кінець 2018 р. - 500 тис. грн. З 2011 р. амортизація не нараховувалася. Як оформити знецінення активу? Хто це може зробити? Чи будуть ПЗ при списанні даного активу?03.09.2019287
- Підприємство планує продати працівнику замортизований ОЗ (авто). Як визначити вартість продажу? Що з оподаткуванням? Як це відобразити в бухобліку? Який пакет документів потрібен?03.09.20192 1851
- У ТОВ «А» єдиний засновник є чоловіком єдиного засновника ТОВ «В». ТОВ «А» регулярно продає товар компанії «В». Компанії - резиденти України. Чи є ці дві компанії пов'язаними особами, оскільки засновники - чоловік та дружина? Які в такому випадку є нюанси в роботі цих двох компаній? Що з оподаткуванням?28.08.2019679
- Благодійна організація отримує гуманітарну допомогу (продукти харчування) від нерезидента. Таку гуманітарну допомогу в подальшому передано соціально незахищеним громадянам України протягом року. Чи повинна така БО реєструватися платником ПДВ?28.08.2019451
- ТОВ займається розведенням свиней. У серпні 2019 р. оголошено карантин на 40 днів через виявлення вірусу африканської чуми свиней. Усі тварини будуть забиті та спалені в максимально короткий період часу, а також має бути спалено інвентар. Чи слід нарахувати ПДВ на втрачені внаслідок форс-мажорної події цінності?27.08.20194482
- Благодійна організація за останній рік отримала благодійну допомогу у доларах США в еквіваленті 15000000 гривень. Чи повинна така організація зареєструватися платником ПДВ?27.08.2019453
- Підприємство планує придбати комбайн. На кого краще його оформляти: на фізособу (голова ФГ) чи на ФГ? ФГ новостворене, реалізації товарів не було.23.08.2019742
- Підприємство помилково склало та зареєструвало ПН від 21.12.2018 р., а потрібно було скласти 22.12. У лютому 2019 р. цю помилку виявлено, складено та зареєстровано правильну ПН від 22.12.2018 р. та РК до помилкової накладної (його складено 21.12.2018 р., а зареєстровано у лютому 2019 р.). Як виправити звітність з ПДВ, щоб уникнути суми перевищення?22.08.2019479