Усі консультації по тегу «ПДВ»
Консультацій: 3742
- Чи може орендодавець, не дотримуючись правила першої події, згідно з договором оренди, посилаючись на різні пункти договору, на суму компенсації комунальних платежів нараховувати ПДВ за актом виконаних робіт, якщо в цілому за договором на момент складання акту є переплата і ПДВ на суму оренди нараховується після оплаті?20.07.2016663
- Торговельне підприємство - платник ПДВ будує спорткомплекс. Коли воно має право на відшкодування ПДВ за операціями будівництва (напр., спорудження паркану, збір підстанції, прокладання кабелю, будівництво споруд тощо)? Чи можна вводити основний засіб окремо – паркан, підстанцію тощо?20.07.2016895
- Постачальник відповідає за поставку товару, при цьому умовами договору передбачено компенсацію за простій вагонів. Яким чином обліковувати та оподатковувати таку компенсацію?20.07.2016514
- Как включить в налоговый кредит налоговые накладные, полученные и зарегистрированные без нарушения сроков, если они не были включены ранее в декларацию? В составе текущей декларации по НДС или через подачу уточняющего расчета?19.07.20161 793
- Підприємство–платник ПДВ отримало від лізингової компанії за договором фінлізингу авто. До закінчення дії цього договору лізингоодержувач уклав з іншим підприємством угоду, за якою поступився правом за договором фінлізингу. Що з ПДВ у первинного лізингоодержувача? Коли припиняти нараховувати амортизацію?19.07.2016920
- Які бухгалтерські та податкові наслідки повернення товару за ціною, яку визначає постачальник при прийнятті товару, та яка є нижчою ніж ціна, за якою товар було отримано?19.07.2016770
- За нотаріальним договором оренди підприємство оплачує ремонт, запчастини, страховку автомобілів. Чи можна все це включати до витрат підприємства? Як бути з використаним бензином? Чи буде у підприємства-орендаря право на податковий кредит з ПДВ у зв'язку з понесеними витратами?18.07.2016756
- Чи підлягає відображенню в декларації з ПДВ та Додатку 1 коригування обсягів придбання без ПДВ (в т.ч. за нульовою ставкою)?15.07.2016634
- Підприємство-"єдинник" хоче здавати в оренду нежитлові приміщення за різними цінами за кв. м. Один орендар хоче орендувати склад (50 кв. м.), інший - склад та офісні приміщення. Як це правильно оформити? Що з ПДВ? Чи не впливає на знаходження на спрощеній системі факт того, що оредодавець і орендар пов’язані особи?14.07.20161 670
- Які податкові наслідки виникнуть, якщо після претензії іноземного покупця про неякісний товар підприємство змінює його вартість. Як правильно оформити таку операцію?14.07.2016985
- Якщо одержувач товарів (послуг), необоротних активів не отримав зареєстрованої в ЄРПН податкової накладної, то коли і як списати суму ПДВ на витрати?13.07.20163 706
- Новозареєстрована особа на загальній системі оподаткування, неплатник ПДВ. Директор і єдиний засновник - одна особа, бухгалтера немає, співробітників теж. Яку звітність подавати і чи платити податки, якщо діяльність поки що не ведеться і найближчим часом вестись не буде?12.07.20163 045
- Предприятие-резидент оказывает комиссионные услуги нерезиденту-комитенту. В договоре сумма комиссионного вознаграждения 1 тис. дол. США. Каким образом облагается НДС сумма комиссионного вознаграждения?11.07.2016673
- Компанія має на балансі в складі нематеріальних активів веб-сайт і зареєстровану торгову марку. Які податкові наслідки продажу сайту компанії-нерезиденту (щодо ПДВ та прибутку)?11.07.20161 065
- Згідно ст. 197.1.25 ПКУ передплата періодичних видань друкованих засобів масової інформації звільнена від оподаткування ПДВ. Чи включається сума такої передплати у 1 млн грн (ст. 181.1 ПКУ) для реєстрації осіб як платників податку ПДВ?11.07.2016534
- ДФС у запиті зазначає: оскільки у підприємства є земля, яка не зазначена в ф. №20-ОПП, то до основних фондів вона не належить. А тому обсяги реалізації сільгосппродукції, вирощеної на ній, мають відображатися в загальній декларації з ПДВ. Чи правильно це? Що загрожує за не зазначення цієї ділянки в ф. №20-ОПП?08.07.2016543
- Які додатки необхідно подавати до контролюючого органу при заповненні рядків 4.1 або 4.2 податкової декларації з ПДВ?07.07.20163 443
- Як заповнюється податкова декларація з ПДВ та додатки до неї: у гривнях з копійками чи без копійок?06.07.20161 168
- Який порядок повернення коштів зайво зарахованих на електронний рахунок?06.07.2016553
- До кого застосовується штраф за порушення граничних термінів реєстрації в ЄРПН розрахунку коригування до податкової накладної у разі зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг, якщо розрахунок коригування надіслано постачальником після закінчення граничного терміну його реєстрації?05.07.20168041
- Транспортно-експедиційна компанія надає послуги організації перевезень за кордон за замовленням нерезидента. Складається акт, у якому зазначається: вантажне перевезення; організація перевезення. Перевізник надає податкову накладну за ставкою 0% (код 902). Як оформити податкову накладну експедитору?05.07.20161 8681
- Коли останній термін реєстрації податкової накладної в ЄРПН при анулюванні платника ПДВ?02.07.2016813
- Чи має право платник податку сформувати податковий кредит шляхом подання уточнюючого розрахунку, якщо податкові зобов’язання при отриманні послуг від нерезидента на митній території України помилково не були задекларовані в період їх отримання?29.06.20168782
- Забудовник збудував житловий будинок підрядним способом. Які саме споруди забудовник має передати ОСББ та який механізм передачі з точки зору норм ПКУ, бухгалтерського обліку та господарського права?29.06.201615 097
- Підприємство А повернуло підприємству В кошти (товар не відвантажувався). Для реєстрації коригування податкової накладної на повернення коштів слід зареєструвати накладну, яка тоді не підлягала реєстрації. Підприємство В відправляє податкову накладну в ЄРПН + коригування, але система їх відхиляє. Що з ПДВ?24.06.20161 7131