Усі консультації по тегу «Декларація»
Консультацій: 1250
- В податковий кредит в декларації за серпень включено ПДВ за тимчасовою митною декларацією, а в вересні вже за постійною було відкореговано податковий кредит в сторону зменшення на 35 тис. грн. Більше ВМД в вересні не було, наступне розмитнення відбулось в грудні. В ряд. 12.1.1 Декларації з ПДВ від’ємне значення не ставиться. Коли відображати корегування за ВМД?25.12.20151 325
- Новостворене підприємство-"єдинник" купило будівлю деревообробного цеху (договір купівлі від 03.12.2015 р.). Але ще нічого не робить. Зареєстрували види діяльності: оренда – як основний і виробництво мінвод – як додатковий. Чи потрібно за грудень 2015 р. подавати декларації і платити податок на нерухомість і земельний податок?17.12.20151 099
- Якою має бути дата виписки накладної при експорті товарів? Митна декларація оформлена 25.11.2015 р. (тоді ж і виписана податкова накладна), фактично перетин кордону відбувся 03.12.2015 р. Якщо накладна буде виписана на дату фактичного перетину, то на яку дату має застосовуватись курс НБУ для відображення в бухобліку?15.12.20154 8646
- Как грамотно юридически и в бухучёте (проводки) оформить выдачу простого векселя поставщику в счёт задолженности по товару. Какие документы (договор, акт і т.д.) надо оформлять, есть ли ограничения в сроках? Как отражается в декларации о прибыли такое действие и какими законами и нормативами регламентируется такая операция? Обе стороны юрлица.14.12.2015529
- Статтею 102 ПКУ передбачено подовження строків подання податкової декларації за письмовим запитом платника податків. У яких випадках і в якій формі можна подавати такий запит, і які він матиме наслідки?10.12.2015640
- Чи необхідно подавати декларацію з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за об’єкти нерухомості по яких встановлені нульові ставки?free09.12.2015971
- В серпні-жовтні отримано оплату від покупця. Про те, що він платник ПДВ не повідомив, а тому накладні зареєстровані як неплатнику ПДВ. В листопаді разом з довіреністю передали свідоцтво платника ПДВ. Чи є право в листопаді скоригувати податкові накладні виписані в серпні-жовтні неплатнику ПДВ, а в листопаді виписати накладну платнику ПДВ?free08.12.20154 6522
- В декларации по НДС за октябрь 2015 г. заполнена стр. 23.2. Возмещение произойдет после 30 декабря 2015 г. (после сдачи декларации за ноябрь 2015 г.). Нужно ли в декларации за ноябрь 2015 г. (и последующих) отражать сумму, заявленную ранее на возмещение, но не полученную? Что делать, если возмещение отклонено?07.12.2015425
- В податковій декларації з ПДВ якого звітного періоду покупець повинен врахувати коригування податкового кредиту на підставі виписаного та підписаного розрахунку коригування до податкової накладної?free04.12.20151 101
- Фізособа - підприємець на єдиному податку (ІІ група) бажає відкрити продуктовий магазин. Які умови його відкриття? Чи обов’язково потрібно встановлювати РРО?03.12.20154 4001
- Чи потрібно підприємцеві при заповненні декларації про майновий стан і доходи зазначати інші доходи, отримані як фізособа та відомості про рухоме та нерухоме майно?free01.12.2015527
- Як юрособою заповнюється декларація платника єдиного податку третьої групи у разі самостійного виправлення помилок за минулі податкові (звітні) періоді у складі звітної або звітної нової податкової декларації?free01.12.2015872
- ТОВ – платник податку на прибуток складає декларацію 1 раз на рік, платник ПДВ. Має дебіторську заборгованість від нерезидента за поставлені послуги. Чи має право ТОВ списати дебіторську заборгованість у грудні 2015 р., якщо пройшло 3 роки?27.11.20152 195
- За результатами інвентаризації ТОВ — платник податку на прибуток складає декларацію 1 раз на рік, платник ПДВ. Вирішив списати зношені основні засоби. Як таку операцію відобразити у бухгалтерському та податковому обліку? Яким чином відобразити ПДВ? Як виписати податкову накладну?27.11.20151 494
- Як постачальником та покупцем в податковій декларації з ПДВ відображається операція з постачання/придбання товарів/послуг, за якою податкову накладну складено з помилкою?25.11.20154 998
- В червні на електронний рахунок ПДВ перераховано зайві кошти. У декларації з ПДВ за червень заповнено додаток 4, але помилково зазначено суму у першому рядку. З липня підприємство перейшло на спрощену систему без ПДВ (4%). Як повернути гроші?free24.11.20159401
- Допущено помилку в додатку 5 до декларації з ПДВ за вересень 2015 року. Як правильно подати уточнюючий додаток? Та чи потрібно подавати уточнюючу декларацію?20.11.20151 262
- Чи подається податкова декларація екологічного податку з додатками, якщо у звітних періодах поточного року госпсуб'єкт не мав об'єктів оподаткування (не здійснював викидів, скидів забруднюючих речовин, розміщення відходів, утворення радіоактивних відходів)?free20.11.20151 018
- Як отримати довідку про доходи у випадку, якщо фізична особа не надавала до податкової інспекції декларацію про доходи?free16.11.2015862
- Сільгосппідприємство-платник ПДВ на спецрежимі у липні 2015 р. зібрало озимий ячмінь. У листопаді хоче продати, але ціна за договором нижча за собівартість продукції. База оподаткування операцій з постачання самостійно виготовлених товарів не може бути нижчою за собівартість. Чи треба виписувати дві податкові накладні?free16.11.20152 9491
- Фірма здійснювала експорт зерна на умовах СРТ. В порт було поставлено 997.600 т зерна. На судно навантажено та оформлено ВМД на об'єм 995.600 т. 2 т списано на природні втрати. Податкову накладну виписувати лише на об'єм, що зазначений у ВМД? Як бути з вказаними двома тоннами природних втрат?16.11.20151 485
- Доплата з єдиного податку здійснена — платимо штраф 3% від заниження і подаємо уточнюючий розрахунокПідприємець подав декларацію з єдиного податку за 9 місяців, випадково заменшивши суму виручки і, відповідно, податку. Коли краще подати нову декларацію: у цьому кварталі (кінцевий термін подачі декларації збіг) чи уже за підсумками року? Доплата вже здійсненаfree13.11.20153 445
- Чи повинна подавати податкову декларацію про майновий стан та доходи новостворена фізична особа — підприємець за період від дати державної реєстрації до моменту подання заяви про обрання спрощеної системи оподаткування за ставками, встановленими для першої або другої групи?free12.11.2015323
- В ноябре предприятие обнаружило, что в августе не составили налоговую накладную и не включили в налоговые обязательства. Как сейчас исправить эту ошибку? Какой датой составлять налоговую накладную, как увеличить обязательства?10.11.20156 3162
- У серпні податкова накладна була занесена у звітність, але невчасно зареєстрована. У вересні її зареєстровано під новим номером але з датою виникнення ПЗ - серпень, при цьому зроблено коригування у звітності за вересень. Податкова показала сальдо з "-". Чи правомірні дії бухгалтера з коригування у вересні?10.11.20157121