Усі консультації по тегу «Декларація»
Консультацій: 1308
- Платник ПДВ надає послуги з ПДВ і без. Відстежує суми вхідного кредиту безПДВшних операцій і виписує накладну. Чи треба розраховувати частку використання щомісяця і відображати в декларації? Як бути, якщо частку не розраховували, а Додаток 6 подали? Чи подавати Додаток 7 за 2015 р.? Як заповнити декларацію за січень 2016 р.?21.01.2016685
- Чи переноситься від'ємне значення спецрежимної сільгоспдекларації за грудень 2015 р. (гр. 24) в сільгоспдекларацію за січень 2016 р. (гр. 20.1), а також реєстраційний ліміт з грудня в січень?18.01.2016766
- Відповідно до пп. 141.4.9 п. 141.4 ст. 141 ПКУ суми податку на прибуток, отримані з іноземних джерел, що сплачені госпсуб'єктами за кордоном, зараховуються під час сплати ними податку в Україні. В якому рядку декларації з податку на прибуток за 2015 рік слід відображати цю суму?15.01.2016844
- Як здійснити самостійне виправлення помилок, допущених у Податковій декларації з податку на прибуток підприємства за минулі звітні (податкові) періоди?free14.01.20161 217
- Яку податкову декларацію про майновий стан і доходи (річну та/або квартальну) подає фізособа-підприємець, яка в IV кварталі звітного року перейшла із спрощеної системи оподаткування на загальну (у т.ч. новостворена)?free12.01.2016834
- У липні-вересні 2015 р. підприємство не декларувало бюджетне відшкодування ПДВ, а весь від'ємний ПДВ перенесло до рядка 23.3 і 24 декларації з ПДВ. У листопаді 2015 р. усе-таки задекларовано відшкодування у рядку 23.2 звітної декларації. Чи треба подавати уточнюючі розрахунки за липень-жовтень 2015 р.? Чи буде штраф за завищення бюджетного відшкодування?05.01.2016925
- Чи подаються додатки до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств у разі відсутності операцій (показників) для їх заповнення?free30.12.20151 396
- Який порядок заповнення додатка 5 «Розшифровка податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)» до податкової декларації з ПДВ?free30.12.20152 969
- В податковий кредит в декларації за серпень включено ПДВ за тимчасовою митною декларацією, а в вересні вже за постійною було відкореговано податковий кредит в сторону зменшення на 35 тис. грн. Більше ВМД в вересні не було, наступне розмитнення відбулось в грудні. В ряд. 12.1.1 Декларації з ПДВ від’ємне значення не ставиться. Коли відображати корегування за ВМД?25.12.20151 349
- Новостворене підприємство-"єдинник" купило будівлю деревообробного цеху (договір купівлі від 03.12.2015 р.). Але ще нічого не робить. Зареєстрували види діяльності: оренда – як основний і виробництво мінвод – як додатковий. Чи потрібно за грудень 2015 р. подавати декларації і платити податок на нерухомість і земельний податок?17.12.20151 108
- Якою має бути дата виписки накладної при експорті товарів? Митна декларація оформлена 25.11.2015 р. (тоді ж і виписана податкова накладна), фактично перетин кордону відбувся 03.12.2015 р. Якщо накладна буде виписана на дату фактичного перетину, то на яку дату має застосовуватись курс НБУ для відображення в бухобліку?15.12.20154 8826
- Как грамотно юридически и в бухучёте (проводки) оформить выдачу простого векселя поставщику в счёт задолженности по товару. Какие документы (договор, акт і т.д.) надо оформлять, есть ли ограничения в сроках? Как отражается в декларации о прибыли такое действие и какими законами и нормативами регламентируется такая операция? Обе стороны юрлица.14.12.2015537
- Статтею 102 ПКУ передбачено подовження строків подання податкової декларації за письмовим запитом платника податків. У яких випадках і в якій формі можна подавати такий запит, і які він матиме наслідки?10.12.2015645
- Чи необхідно подавати декларацію з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за об’єкти нерухомості по яких встановлені нульові ставки?free09.12.2015977
- В серпні-жовтні отримано оплату від покупця. Про те, що він платник ПДВ не повідомив, а тому накладні зареєстровані як неплатнику ПДВ. В листопаді разом з довіреністю передали свідоцтво платника ПДВ. Чи є право в листопаді скоригувати податкові накладні виписані в серпні-жовтні неплатнику ПДВ, а в листопаді виписати накладну платнику ПДВ?free08.12.20154 6742
- В декларации по НДС за октябрь 2015 г. заполнена стр. 23.2. Возмещение произойдет после 30 декабря 2015 г. (после сдачи декларации за ноябрь 2015 г.). Нужно ли в декларации за ноябрь 2015 г. (и последующих) отражать сумму, заявленную ранее на возмещение, но не полученную? Что делать, если возмещение отклонено?07.12.2015426
- В податковій декларації з ПДВ якого звітного періоду покупець повинен врахувати коригування податкового кредиту на підставі виписаного та підписаного розрахунку коригування до податкової накладної?free04.12.20151 105
- Фізособа - підприємець на єдиному податку (ІІ група) бажає відкрити продуктовий магазин. Які умови його відкриття? Чи обов’язково потрібно встановлювати РРО?03.12.20154 4271
- Чи потрібно підприємцеві при заповненні декларації про майновий стан і доходи зазначати інші доходи, отримані як фізособа та відомості про рухоме та нерухоме майно?free01.12.2015533
- Як юрособою заповнюється декларація платника єдиного податку третьої групи у разі самостійного виправлення помилок за минулі податкові (звітні) періоді у складі звітної або звітної нової податкової декларації?free01.12.2015880
- ТОВ – платник податку на прибуток складає декларацію 1 раз на рік, платник ПДВ. Має дебіторську заборгованість від нерезидента за поставлені послуги. Чи має право ТОВ списати дебіторську заборгованість у грудні 2015 р., якщо пройшло 3 роки?27.11.20152 217
- За результатами інвентаризації ТОВ — платник податку на прибуток складає декларацію 1 раз на рік, платник ПДВ. Вирішив списати зношені основні засоби. Як таку операцію відобразити у бухгалтерському та податковому обліку? Яким чином відобразити ПДВ? Як виписати податкову накладну?27.11.20151 508
- Як постачальником та покупцем в податковій декларації з ПДВ відображається операція з постачання/придбання товарів/послуг, за якою податкову накладну складено з помилкою?25.11.20154 998
- В червні на електронний рахунок ПДВ перераховано зайві кошти. У декларації з ПДВ за червень заповнено додаток 4, але помилково зазначено суму у першому рядку. З липня підприємство перейшло на спрощену систему без ПДВ (4%). Як повернути гроші?free24.11.20159671
- Допущено помилку в додатку 5 до декларації з ПДВ за вересень 2015 року. Як правильно подати уточнюючий додаток? Та чи потрібно подавати уточнюючу декларацію?20.11.20151 269