Усі статті автора «Кловська Юлія»
Консультацій: 242
- Підприємство - платник податку на прибуток у червні 2015 р. надало послуги. Оплата за ці послуги надійшла в липні, коли підприємство вже перейшло на спрощену систему (ставка 4%). Яким податком потрібно оподаткувати цю операцію: єдиним чи податком на прибуток?04.02.2016493
- За паспортом БТІ зовнішня площа лазні з вбудованим басейном – 212,20 м кв., а внутрішня по експлікації – 135,9 м кв. Яка з них буде вважатися загальною площею об'єкта нерухомості з метою оподаткування?04.02.2016909
- Підприємець - єдинник ІІ групи не сплатив єдиний податок за травень 2015 р. Недоплату погашено 30.12.2015 р. і наступні місяці податок сплачували вчасно. 20.01.2016 р. ДПІ винесла рішення на суму штрафу 974,40 грн і нараховує штраф 50% за кожен місяць від травня 2015 р. Який штраф має сплатити підприємець?03.02.2016987
- Які саме витрати входять до складу податкових різниць при розрахунку податку на прибуток за 2015 р.? Де можна знайти повний перелік податкових різниць, які повинні бути враховані підприємством при розрахунку податку на прибуток підприємства за 2015 р.?02.02.20161 031
- Юрлицо – плательщик арендной платы за землю. Нормативная денежная оценка земли на 2012 г. – 194156,45 грн (3%). Итого плата за землю за год – 5824,69 грн. В 2015 г. индексация денежной оценки не проведена. Как это исправить и оплатить штраф и пеню? Подается ли в 2016 г. приложение 1 по земле?02.02.20164 0491
- У якому рядку Декларації з прибутку і Звіту про фінансові результати відобразити сплачені пені і штрафи?28.01.20164 6042
- Підприємству надало послуги з постачання комп'ютерних програм підприємство-нерезидент. Акти надання послуг підписані, але оплати ще не було. Раніше бухгалтер відображав курсові різниці у звіті з прибутку. Як тепер їх розраховувати і включати до звіту з прибутку, у фінансову і статистичну звітність? Звітність подається раз в рік.27.01.20161 2021
- Предприятие списывает безнадежную кредиторскую задолженность. Задолженость перед поставщиками-не плательщиками НДС (задолженность без НДС, налогового кредита не было) - 35 200 грн. Как правильно выписать накладную при таком списании? Что указать в номенклатуре и типе причины?26.01.20161 723
- Неприбуткова організація придбала нежитлове приміщення у житловому будинку для офісу. Чи є така організація платником земельного податку?25.01.20162 1402
- Підприємець на загальній системі зареєстрований в 2014 р. У 2014 р. доходу не мав. Чи потрібно було платити авансові внески з ПДФО в 2015 р.?25.01.2016405
- Фінансовий результат без податку на нерухоме майно - 100 тис. грн. Податок на прибуток -18 тис. грн. Податок на нерухомість - 90 тис. грн. Які проведення з нарахування податку на нерухоме майно?22.01.20162 281
- Платник ПДВ надає послуги з ПДВ і без. Відстежує суми вхідного кредиту безПДВшних операцій і виписує накладну. Чи треба розраховувати частку використання щомісяця і відображати в декларації? Як бути, якщо частку не розраховували, а Додаток 6 подали? Чи подавати Додаток 7 за 2015 р.? Як заповнити декларацію за січень 2016 р.?21.01.2016657
- Будівельна фірма в 2016 р. хоче придбати холодильник і мікрохвильовку в офіс. Чи можна витрачені суми віднести на витрати (через амортизацію) та податковий кредит? Чи треба коригувати фінрезультат до оподаткування на податкову різницю (дохід підприємства за 2015 р. до 20 млн грн)?21.01.20162 3612
- Чи переноситься від'ємне значення спецрежимної сільгоспдекларації за грудень 2015 р. (гр. 24) в сільгоспдекларацію за січень 2016 р. (гр. 20.1), а також реєстраційний ліміт з грудня в січень?18.01.2016756
- Підприємство здійснює операції, звільнені від ПДВ. За допомогою яких проведень слід здійснити записи: 1) отримано акт наданих послуг, які використовуються у неоподатковуваних операціях. Вартість послуг 100 000 грн. ПДВ – 20 000 грн; 2) Останнім числом місяця підприємство має визначити ПЗ на суму ПДВ. Постачальник не надав зареєстровану накладну на суму ПДВ...25.12.2015859
- За ноябрь 2015 г. подана декларация (обязательства к оплате 117 грн). Позже подана уточненная декларация (сумма обязательств 2000 грн). Разница и штраф были оплачены с текущего счета предприятия. На электронном счете зависли деньги в предоплате. Как ими воспользоваться?25.12.2015941
- Фізособа продала свою частку ТзОВ фізособі, що є директором ТзОВ. Продаж відбувся у листопаді 2015 р. на підставі нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу, за яким покупець має сплатити суму до 31.12.17 р. Як відобразити в обліку юрособи операцію купівлі-продажу? Чи треба відображати у звітності ТзОВ (ф. №1-ДФ) дані продавця і суму коштів?24.12.2015876
- У юрособи-резидента на розрахунковому рахунку у валюті - UAH (грн) є залишок коштів у банку, в якому з жовтня 2015 р. введено тимчасову адміністрацію до січня 2016 р. включно. Яким чином обліковувати ці кошти в обліку (показувати у звітності) на кінець 2015 р. і, якщо у січні 2016 р. буде прийняте рішення про ліквідацію банку, то що робити залишком коштів, які фактично будуть втрачені?22.12.20151 072
- В серпні-жовтні отримано оплату від покупця. Про те, що він платник ПДВ не повідомив, а тому накладні зареєстровані як неплатнику ПДВ. В листопаді разом з довіреністю передали свідоцтво платника ПДВ. Чи є право в листопаді скоригувати податкові накладні виписані в серпні-жовтні неплатнику ПДВ, а в листопаді виписати накладну платнику ПДВ?free08.12.20154 6422
- В декларации по НДС за октябрь 2015 г. заполнена стр. 23.2. Возмещение произойдет после 30 декабря 2015 г. (после сдачи декларации за ноябрь 2015 г.). Нужно ли в декларации за ноябрь 2015 г. (и последующих) отражать сумму, заявленную ранее на возмещение, но не полученную? Что делать, если возмещение отклонено?07.12.2015424
- Сільгосппідприємство-платник ПДВ у липні 2015 р. зібрало озимий ячмінь за собівартістю станом на липень 2015 р. У серпні продукцію реалізовано по вищій ціні, ніж собівартість. У грудні буде формуватися фактична собівартість продукції. Чи виписувати ПН в грудні на різницю між реалізованою продукцією у серпні та собівартістю, яка сформується у грудні?17.11.2015559
- Сільгосппідприємство-платник ПДВ на спецрежимі у липні 2015 р. зібрало озимий ячмінь. У листопаді хоче продати, але ціна за договором нижча за собівартість продукції. База оподаткування операцій з постачання самостійно виготовлених товарів не може бути нижчою за собівартість. Чи треба виписувати дві податкові накладні?free16.11.20152 9471
- Як у 2015 році враховуються витрати в бухгалтерському та податковому обліку з заправки картриджу та заміни материнської плати до принтеру?13.11.20153 249
- 7 апреля 2015 г. юрлицо-єдинщика ІІІ группы исключено из плательщиков единого налога по решению налоговой. Какую отчётность необходимо предоставлять за полугодие и 9 месяцев? Предприятие подало за полугодие декларацию по единому налогу. В налоговой отметка "До відома"11.11.20151 027
- У серпні податкова накладна була занесена у звітність, але невчасно зареєстрована. У вересні її зареєстровано під новим номером але з датою виникнення ПЗ - серпень, при цьому зроблено коригування у звітності за вересень. Податкова показала сальдо з "-". Чи правомірні дії бухгалтера з коригування у вересні?10.11.20157081