Усі консультації рубрики «Оподаткування»
Консультацій: 7493
- Сільгосппідприємство-платник ПДВ у липні 2015 р. зібрало озимий ячмінь за собівартістю станом на липень 2015 р. У серпні продукцію реалізовано по вищій ціні, ніж собівартість. У грудні буде формуватися фактична собівартість продукції. Чи виписувати ПН в грудні на різницю між реалізованою продукцією у серпні та собівартістю, яка сформується у грудні?17.11.2015570
- Сільгосппідприємство-платник ПДВ на спецрежимі у липні 2015 р. зібрало озимий ячмінь. У листопаді хоче продати, але ціна за договором нижча за собівартість продукції. База оподаткування операцій з постачання самостійно виготовлених товарів не може бути нижчою за собівартість. Чи треба виписувати дві податкові накладні?free16.11.20152 9531
- Фірма здійснювала експорт зерна на умовах СРТ. В порт було поставлено 997.600 т зерна. На судно навантажено та оформлено ВМД на об'єм 995.600 т. 2 т списано на природні втрати. Податкову накладну виписувати лише на об'єм, що зазначений у ВМД? Як бути з вказаними двома тоннами природних втрат?16.11.20151 504
- Яким чином нараховується та сплачується ПДФО з доходів, що одночасно отримуються фізособою від діяльності на загальній системі оподаткування та провадження незалежної професійної діяльності?free13.11.2015713
- Предприятие заключило с нерезидентом договор на Разработку основных проектных решений по модификации системы управления и составление дефектных ведомостей. Нерезидент находится в Латвии. Нужно ли будет удерживать налог на репатриацию доходов в размере 15% при выплате вознаграждения нерезиденту?13.11.2015478
- Як оподатковуються послуги з внутрішніх автобусних перевезень та що є базою оподаткування ПДВ при реалізації квитків на перевезення особами – не перевізниками?12.11.2015577
- Согласно пп. 195.1.3 НКУ международные грузоперевозки облагаются НДС по ставке 0%. Если заказчиком перевозок была сделана предоплата за рейс в международном сообщении, надо ли ему выписывать налоговую накладную по ставке 0% или по - 20%, если перевозка (акт выполненных работ) будет выполнена в следующем месяце?12.11.20151 095
- Чи повинна подавати податкову декларацію про майновий стан та доходи новостворена фізична особа — підприємець за період від дати державної реєстрації до моменту подання заяви про обрання спрощеної системи оподаткування за ставками, встановленими для першої або другої групи?free12.11.2015323
- Як оподатковується поворотна фіндопомога? Чи надання безповоротної фіндопомоги в податковому обліку впливає на розмір доходів і витрат?12.11.20155 286
- Чи проводиться контролюючими органами перерахунок сплаченого транспортного податку у разі переобладнання фізособою легкового автомобіля, зокрема заміни двигуна на двигун з об’ємом циліндра до 3000 куб. см?12.11.2015412
- Чи правомірна диференційна сплата членами Садівничого товариства коштів за використану електроенергію та нарахування і сплати Товариством податків, пов’язаних з його діяльністю, можливого виключення Товариства з Реєстру неприбуткових організацій та установ?11.11.2015566
- Як нараховуються та сплачуються додаткові податкові зобов’язання з податку на прибуток, частини чистого прибутку та авансових внесків при виплаті дивідендів в зв’язку з отриманням субвенції з державного бюджету на погашення заборгованості з різниці у тарифах?11.11.2015424
- Як нараховується дохід на суму амортизації, яка нараховується на основні засоби, що поступили на баланс підприємства як внесок засновника в статутний фонд згідно з рішенням міськради, якщо зміни до статутних документів ще не внесені?11.11.20151 823
- В ноябре предприятие обнаружило, что в августе не составили налоговую накладную и не включили в налоговые обязательства. Как сейчас исправить эту ошибку? Какой датой составлять налоговую накладную, как увеличить обязательства?10.11.20156 3212
- У серпні податкова накладна була занесена у звітність, але невчасно зареєстрована. У вересні її зареєстровано під новим номером але з датою виникнення ПЗ - серпень, при цьому зроблено коригування у звітності за вересень. Податкова показала сальдо з "-". Чи правомірні дії бухгалтера з коригування у вересні?10.11.20157161
- Чи здійснюється повернення сум додаткового імпортного збору при реекспорті товарів, які раніше було імпортовано?09.11.2015387
- Підприємство подає декларацію з податку на прибуток за 9 місяців. Чи відноситься до витрат підприємства штрафні санкції з податку на прибуток та ПДВ сплачені підприємством у звітному періоді у зв'язку з несвоєчасною сплатою податків?free09.11.20155 645
- Чи поширюються пільги з ПДВ (п. 5 підр. 2 р. ХХ ПКУ (до 01.01.2015 р.) та пп. 197.1.25 п. 197.1 ст. 197 ПКУ (з 04.03.2015 р.) на роботи і послуги у видавничій діяльності, якщо при зміні засновника підприємство не переоформило Свідоцтво?09.11.2015295
- Роботи і послуги у видавничій діяльності звільнялися від ПДВ на підставі п. 5 і 6 підр. 2 р. XX ПКУ. Ця пільга діяла до 01.01.2015 р. З набранням чинності змін до ПКУ з 04.03.2015 р. у новій редакції викладено пп. 197.1.25 ПКУ, згідно з яким відновлено цю пільгу. Чи звільняється від ПДВ видавництво вітчизняної книжкової продукції за період з 01.01.2015 р. до 03.03.2015 р.?06.11.2015372
- В яких випадках платник має право на віднесення сум ПДВ до податкового кредиту без отримання податкової накладної?free06.11.20153 139
- Приватне підприємство має на меті відправляти співробітників на оздоровлення, 100% сплачує підприємство (санаторії, здравниці, один раз на рік). Чи можливо ці суми списувати на витрати підприємства та за рахунок цих витрат зменшувати податок на прибуток? Які підтверджуючі документи потрібно отримати від закладу, працівника?05.11.2015785
- Підприємство перерахувало по договору кошти по 50% 2-ма сумами. Постачальником виписані 2 податкові накладні, в яких на 0,01 коп. менше як сума ПДВ, так і загальна сума. Чи являються, в такому випадку, податкові накладні невірно виписані та чи має право покупець на податковий кредит (постачальник не має наміру виправляти помилку)?free05.11.20159 3115
- За якою ознакою доходу відображаються в податковому розрахунку за формою №1ДФ компенсаційні виплати, нараховані працівнику за рішенням суду?05.11.2015474
- Предприятие предоставляет услуги нерезиденту на основании п. 186.3 ПКУ. Нужно ли начислять налоговое обьязательство по коефициенту, который определяется в месяце, когда превышен порог 1 млн грн?04.11.2015793
- Чи змінюється у системі електронного адміністрування ПДВ показник «Сума середньомісячного розміру сум податку, задекларованих платником до сплати до бюджету та погашених за останні 12 звітних (податкових) місяців/4 квартали» (рядок 10 витягу)? Якщо так, то на яку дату?04.11.2015494