Усі консультації рубрики «Оподаткування»
Консультацій: 6078
- Комунальне підприємство (без статусу неприбутковості) має на балансі нежитлову будівлю, яка є власністю територіальної громади районної ради. Чи потрібно у такому випадку сплачувати податок на нерухоме майно?12.02.2018382
- Підприємство сплатило за навчання працівника із оподаткуванням ПДФО та ВЗ такої оплати за рахунок зарплати. У наступному кварталі договір на навчання було розірвано й повернено 100% оплати. Як перерахувати утримані із працівника податки? Як відобразити такий перерахунок в №1ДФ? Яка доля надміру сплачених податків?12.02.2018300
- У 2017 р. імпортовано медичні вироби зі сплатою ПДВ 20%. У 2018 р. такі медичні вироби оподатковуються за ставкою 7% ПДВ. Чи є у власника таких товарів – імпортера право на податковий кредит з ПДВ та на бюджетне відшкодування?12.02.2018279
- У які строки слід сплатити ЄСВ, ПДФО та військовий збір при звільнення працівника, який працював у підприємця. Які санкції передбачені за несвоєчасну сплату?09.02.20182 204
- 01.12.2017 р. продавець отримав аванс за товар на суму 500 тис. грн, на який складено ПН. Цього ж дня відбулось постачання товару на суму 700 тис. грн та ще одна податкова на 200 тис. грн. Покупець вважає це порушенням. Чи потрібно було продавцю виписати одну податкову накладну на 700 тис. грн?08.02.20181 338
- Як підприємцю-"єдиннику" відображати у звіті за ф. №1ДФ утримання аліментів з найманого працівника? Чи потрібно це робити?08.02.2018561
- У листопаді 2017 р. помилково складена та заблокована податкова накладна. РК до такої ПН зареєструвати було неможливо. Якщо РК зареєструвати у січні 2018 р. після розблокування ПН, чи будуть застосовані штрафні санкції?08.02.2018501
- ТОВ, платник податку на прибуток та ПДВ, реалізовує автомобіль (первісна вартість 164 тис. грн, знос 100%) фізособі за 100 тис. грн. Експертною оцінкою встановлена вартість 300 тис. грн. Як оподаткувати таку реалізацію? Як її оформити? Яким буде оподаткування у випадку, якщо покупець - юрособа?08.02.20189013
- Підприємство, резидент України, отримує консультаційні послуги від фізособи-нерезидента з Данії. Чи потрібно нерезиденту отримувати ІПН? Які податкові наслідки виплати доходу фізособі-нерезиденту?07.02.20188303
- ТОВ придбало вантажний автомобіль у 2015 році. Після експлуатації вирішено продати таке авто. Чи потрібно реєструватись платником акцизного податку?07.02.2018361
- Фізособа-дядько сплачує за навчання племінника у вищому навчальному закладі. Чи може така особа скористатися податковою знижкою?06.02.2018275
- Підприємство реалізує макулатуру та металобрухт. Як заповнити декларацію з ПДВ та додаток Д6 до неї?06.02.20181 711
- Підприємець - "єдинник" (ІІ група) у листопаді та грудні 2017 р. був на лікарняному. На підставі наданої до Фонду соцстраху заявки-розрахунку та лікарняного листка, він отримав допомогу по тимчасовій непрацездатності. З цієї суми сплачено ПДФО та ВЗ. Чи треба підприємцю подавати форму №1ДФ? Яку звітність ще треба подати, окрім наданого Звіту за ф. №Ф4-ФСС з ТВП?06.02.20182 9907
- Підприємство (платник ПДВ) помилково включило до податкового кредиту заблоковані податкові накладні у ІІ кварталі 2017 року. Податкові накладні були розблоковані лише у ІV кварталі 2017 року. Як виправити помилку? Як сплачувати пеню та штраф за донарахування ПДВ-зобов'язань?06.02.20181 041
- У грудні 2017 р. підприємство придбало та продало товар. ПН та три РК постачальник склав з помилкою у коді УКТ ЗЕД. Четвертий РК з правильним кодом був відхилений та незареєстрований. Чи має право підприємство на податковий кредит за такою ПН у грудні? Чи повинно підприємство за грудень декларувати ПДВ-зобов’язання за операцією з продажу таких товарів?05.02.20181 834
- За умовами ліцензійного договору у грудні 2017 р. підприємство отримало роялті за 2015, 2016 та 2017 роки (разова оплата до кінця терміну дії договору). Коли потрібно визнавати дохід від роялті?05.02.2018405
- У грудні 2017 р. продавець придбав електрокар для перепродажу. Цього ж місяця отримано часткову передплату від покупця з ПДВ та складено податкову накладну. У січні 2018 р. покупець здійснив ще одну передплату. Відвантаження авто відбудеться у лютому 2018 р. Як складати податкову накладну у січні та у лютому 2018 р.?05.02.2018326
- Інститут спільного інвестування придбав у неплатника ПДВ нежитлове приміщення за 700 тис. грн, а надалі продаватиме його за 800 тис. грн. Оскільки ІСІ є неплатником ПДВ, то згідно з п. 181.1 ПКУ йому не потрібно реєструватись платником ПДВ. А чи слід оподатковувати ПДВ таку операцію?02.02.20184352
- Підприємство займається роздрібною торгівлею підакцизних товарів (алкоголь та сигарети) у магазині самообслуговування. Під час інвентаризації виявили нестачу цих товарів. Чи є норми природніх втрат за цими товарами? Як списати такі товари?02.02.20182 031
- Фізособа - підприємець, платник ПДВ, отримує послуги перевезення зерна від інших підприємців за договорами транспортно-експедиційних послуг, у яких прописано, що замовник надає перевізнику паливо (талони) за заявками перевізників. Чи вважається це торгівлею палива? Чи оподатковувати ПДВ таке надання палива?02.02.2018914
- Які особливості ведення обліку ПДВ та складання податкових накладних у звітному періоді, у якому підприємство включене до Реєстру отримувачів бюджетної дотації?02.02.2018515
- Застрахований автомобіль підприємства потрапив у ДТП. Станція техобслуговування надає послуги з ремонту, на які складає акт наданих послуг та податкову накладну. Оплату на станцію здійснює страхова компанія. Чи має право підприємство на податковий кредит? Чи потрібно нараховувати податкові зобов’язання?01.02.20183632
- Покупець – юрособа (на загальній системі) купує товар у сільгосппідприємства. Перевезення товару здійснював підприємець - "єдинник". Товар не прийняли через неналежну якість та повернули його продавцю. Покупець виставив продавцю вартість перевезення товару. Чи нараховується ПДВ на цю суму?01.02.2018694
- ТзОВ, платник ПДВ, надає транспортні послуги з перевезення вантажів (код за ДКПП 49.41). Яку одиницю виміру зазначати у графах 4 та 5 податкової накладної?01.02.20181 591
- 01.12.2017 р. підприємством укладено договір на добровільне медичне страхування працівників. Оплату за договором здійснено у січні 2018 року, одночасно з ПДФО та військовим збором. У якому кварталі відображати нарахування платежу страховій компанії та ПДФО і військового збору у формі №1ДФ? Чи утримувати ПДФО та військовий збір з зарплати працівників?01.02.20181 0223