Усі консультації рубрики «Оподаткування»
Консультацій: 6064
- Підприємство не розраховує податкові різниці. Чи потрібно підприємству заповнювати додаток АМ до декларації з податку на прибуток та відповідні рядки щодо нарахованої амортизації у бухгалтерському та податковому обліку у додатку РІ до декларації?16.02.20181 194
- Касир о 23:45 роздруковує Z-звіт та оприбутковує готівку в касу за прибутковим касовим ордером. Після 00:00 проводиться операція "службова видача" та складається видатковий касовий ордер. Чи буде порушенням відсутність підпису директора на касових ордерах у зв'язку з неробочим часом посадової особи?15.02.2018556
- Як у формі №1ДФ відобразити аліменти, що нараховані та виплачені у ІV кварталі 2017 року?15.02.2018572
- За 2017 рік подано декларацію з податку на нерухомість з врахуванням ставок Прикінцевих положень Закону №1791. Місцевий орган прийняв інший коефіцієнт. Чи потрібно подавати уточнюючу декларацію та доплачувати податкові зобов'язання?15.02.2018318
- Підприємство вирішило нагородити працівників подарунками. Ціна одного подарунку - 12 тис. грн. Як розрахувати податки у цьому випадку?15.02.2018536
- Чи застосовується податкова соцпільга до працівника з інвалідністю, якщо його зарплата складає 3750 грн?14.02.2018505
- Юрособа – платник ЄП ІІІ групи з основним КВЕДом 68.20 та другим КВЕДом 17.21, має у власності приміщення виробничого цеху, яке здається в оренду виробничому підприємству. Чи повинна юрособа-орендодавець сплачувати податок на нерухомість за це приміщення?14.02.20182 5477
- Аптека виготовляє лікарські засоби за замовленнями клієнтів (за рецептами). До 01.01.2018 р. ця послуга оподатковувалась за ставкою 20% та медпрепарати, які входили до складу медикаментів, оподатковувались за ставкою 20%. За якою ставкою ПДВ після 01.01.2018 р. слід реалізовувати лікарські засоби власного виробництва?14.02.2018255
- Підприємство імпортує та перепродає добрива покупцям – резидентам. Перевезення товару від іноземного виробника до покупця оформляється СМR. Перевізник оподатковує всю вартість перевезення за ставкою ПДВ 0%. Чи не потрібно розділяти вартість перевезення від кордону до покупця та оподатковувати її за ставкою 20%?13.02.20185611
- Підприємству з його матеріалів виготовили обладнання для зерно-завантажувального комплексу. Комплекс складається з декількох частин: транспортери та норія, завальна яма та норільна башня. Як визначити код УКТ ЗЕД при продажу комплексу? Чи можливо продати його окремими частинами? Чи потрібно для такого продажу реєструвати новий КВЕД?13.02.2018292
- Підприємство виявило заниження податкового зобов’язання з податку на прибуток за ІІ та ІІІ квартал 2017 року. З якої дати розпочинається нарахування пені? Який порядок нарахування?12.02.2018553
- Комунальне підприємство (без статусу неприбутковості) має на балансі нежитлову будівлю, яка є власністю територіальної громади районної ради. Чи потрібно у такому випадку сплачувати податок на нерухоме майно?12.02.2018382
- Підприємство сплатило за навчання працівника із оподаткуванням ПДФО та ВЗ такої оплати за рахунок зарплати. У наступному кварталі договір на навчання було розірвано й повернено 100% оплати. Як перерахувати утримані із працівника податки? Як відобразити такий перерахунок в №1ДФ? Яка доля надміру сплачених податків?12.02.2018300
- У 2017 р. імпортовано медичні вироби зі сплатою ПДВ 20%. У 2018 р. такі медичні вироби оподатковуються за ставкою 7% ПДВ. Чи є у власника таких товарів – імпортера право на податковий кредит з ПДВ та на бюджетне відшкодування?12.02.2018279
- У які строки слід сплатити ЄСВ, ПДФО та військовий збір при звільнення працівника, який працював у підприємця. Які санкції передбачені за несвоєчасну сплату?09.02.20182 203
- 01.12.2017 р. продавець отримав аванс за товар на суму 500 тис. грн, на який складено ПН. Цього ж дня відбулось постачання товару на суму 700 тис. грн та ще одна податкова на 200 тис. грн. Покупець вважає це порушенням. Чи потрібно було продавцю виписати одну податкову накладну на 700 тис. грн?08.02.20181 334
- Як підприємцю-"єдиннику" відображати у звіті за ф. №1ДФ утримання аліментів з найманого працівника? Чи потрібно це робити?08.02.2018561
- У листопаді 2017 р. помилково складена та заблокована податкова накладна. РК до такої ПН зареєструвати було неможливо. Якщо РК зареєструвати у січні 2018 р. після розблокування ПН, чи будуть застосовані штрафні санкції?08.02.2018501
- ТОВ, платник податку на прибуток та ПДВ, реалізовує автомобіль (первісна вартість 164 тис. грн, знос 100%) фізособі за 100 тис. грн. Експертною оцінкою встановлена вартість 300 тис. грн. Як оподаткувати таку реалізацію? Як її оформити? Яким буде оподаткування у випадку, якщо покупець - юрособа?08.02.20189013
- Підприємство, резидент України, отримує консультаційні послуги від фізособи-нерезидента з Данії. Чи потрібно нерезиденту отримувати ІПН? Які податкові наслідки виплати доходу фізособі-нерезиденту?07.02.20188293
- ТОВ придбало вантажний автомобіль у 2015 році. Після експлуатації вирішено продати таке авто. Чи потрібно реєструватись платником акцизного податку?07.02.2018360
- Фізособа-дядько сплачує за навчання племінника у вищому навчальному закладі. Чи може така особа скористатися податковою знижкою?06.02.2018275
- Підприємство реалізує макулатуру та металобрухт. Як заповнити декларацію з ПДВ та додаток Д6 до неї?06.02.20181 707
- Підприємець - "єдинник" (ІІ група) у листопаді та грудні 2017 р. був на лікарняному. На підставі наданої до Фонду соцстраху заявки-розрахунку та лікарняного листка, він отримав допомогу по тимчасовій непрацездатності. З цієї суми сплачено ПДФО та ВЗ. Чи треба підприємцю подавати форму №1ДФ? Яку звітність ще треба подати, окрім наданого Звіту за ф. №Ф4-ФСС з ТВП?06.02.20182 9907
- Підприємство (платник ПДВ) помилково включило до податкового кредиту заблоковані податкові накладні у ІІ кварталі 2017 року. Податкові накладні були розблоковані лише у ІV кварталі 2017 року. Як виправити помилку? Як сплачувати пеню та штраф за донарахування ПДВ-зобов'язань?06.02.20181 041