Усі консультації по тегу «Податкова накладна»
Консультацій: 1509
- Як виправити помилку у номері податкової накладної?22.02.20162 158
- У квітні 2015 р. при відвантаженні товару за фактичною ціною, нижчою за ціну придбання, не була виписана накладна на суму перевищення (тип причини 15). Як виправити помилку в поточному періоді?22.02.2016487
- Постачальником зареєстровано накладну, складену за щоденними підсумками на кінцевого споживача. Цього ж місяця виявлено помилку в накладній і складено та зареєстровано розрахунок коригування, в якому теж допущено помилку. Як це виправити?19.02.20161 330
- Вільні кошти юрособи спрямовано на депозит. В останній день місяця банк нарахував проценти. Чи потрібно виписувати податкову накладну та оподатковувати проценти за депозитом?17.02.20161 703
- Які особливості складання податкових накладних за щоденними підсумками операцій у разі здійснення платником як оподатковуваних ПДВ операцій з постачання, так і звільнених від оподаткування, у тому числі у разі постачання підакцизних та імпортованих товарів?16.02.20161 737
- К акту на оказание транспортных услуг (одна ТТН) идет две налоговые накладные на разные суммы, которые в сумме составляют стоимость, указанную в акте. Можно ли включить две накладные в налоговый кредит? Как выйти из данной ситуации с наименьшими потерями?12.02.20162 9752
- Коли виникає відповідальність за невиправлення помилок у податковій накладній? Які розміри штрафів передбачено?05.02.20161 363
- Чи можна виписати зведену накладну "на себе" одразу на всі поставки (від різних контрагентів)? Яким типом причини скористатися: 08 «Постачання для операцій, які не є об'єктом оподаткування ПДВ» чи 09 «Постачання для операцій, які звільнені від ПДВ», якщо ми експортуємо послуги?05.02.2016645
- У виписаній податковій накладній неправильно вказано контрагента. Накладна вже зареєстрована. Як виправити помилку?01.02.20161 702
- Предприятие закупило зерновые на сумму 72800 грн (в т.ч. НДС), по полученному кредиту была сформирована сводная накладная. Зерновые перепродали за 72800 грн (без НДС). При составлении отчета рассчитали сумму льгот: СП=(72800-72800)х20%=0. Верно ли это? Что отразить в колонке 5 и 6 отчета о сумме налоговых льгот?28.01.2016456
- Певізник (платником податку на загальних підставах) надає послуги з міжнародного перевезення (імпорт, експорт) через експедитора. Як правильно відобразити ПДВ в накладній з 0% чи 20%? Які підтвердні документи СMR?27.01.20161 343
- Предприятие списывает безнадежную кредиторскую задолженность. Задолженость перед поставщиками-не плательщиками НДС (задолженность без НДС, налогового кредита не было) - 35 200 грн. Как правильно выписать накладную при таком списании? Что указать в номенклатуре и типе причины?26.01.20161 714
- Контрагент здійснив передоплату. На момент реєстрації (18.09.2015 р.) накладної контрагент був платником ПДВ, в жовтні місяці його зняли з реєстрації платника ПДВ, а в грудні (01.12.2015) повернули. 24.12.2015 р. повернули передоплату. Як правильно виписати розрахунок коригування, платнику ПДВ чи неплатнику ПДВ? Хто має його зареєструвати?25.01.2016629
- Платник ПДВ надає послуги з ПДВ і без. Відстежує суми вхідного кредиту безПДВшних операцій і виписує накладну. Чи треба розраховувати частку використання щомісяця і відображати в декларації? Як бути, якщо частку не розраховували, а Додаток 6 подали? Чи подавати Додаток 7 за 2015 р.? Як заповнити декларацію за січень 2016 р.?21.01.2016653
- Будівельна фірма в 2016 р. хоче придбати холодильник і мікрохвильовку в офіс. Чи можна витрачені суми віднести на витрати (через амортизацію) та податковий кредит? Чи треба коригувати фінрезультат до оподаткування на податкову різницю (дохід підприємства за 2015 р. до 20 млн грн)?21.01.20162 3002
- З ДПІ підписанно договір про визнання електронних документів, але не приходить квитанція №2. В ДПІ сказали принести 2 екземпляр договору і подати через канцелярію та чекати 20 днів. Як підписати договір, якщо на його підписання треба 20 днів, а на подання звітів і реєстрацію накладної в ЄРПН, - 15 к. д.? При реєстрації ЕЦП теж приходить відмова20.01.201613 0334
- Для проведения новогоднего корпоратива куплены товары и проведена оплата за обслуживание банкета как плательщикам, так и неплательщикам НДС. На сумму НДС по входящим накладным начислены обязательства. Является ли такая покупка товаров бесплатной поставкой и надо ли доначислять обязательства по НДС?15.01.2016525
- Учредитель украинской компании предприятие-нерезидент уполномочивает украинскую компанию провести оценку корпоративных прав группы компаний, в которых компания-нерезидент является мажоритарным акционером. Может ли украинская компания отразить расходы у себя в налоговом учете и имеет ли право на налоговый кредит?15.01.2016229
- Чи може бути виключена з податкового кредиту податкова накладна, в якій в стовпчику 12 "звільнення від ПДВ" замість хрестиків проставлено 0,00 грн?14.01.2016615
- Чи передбачена ПКУ відповідальність за арифметичну або методологічну помилку в податковій декларації, яка не призвела до заниження суми податкових зобов’язань чи завищення від’ємного значення?12.01.2016874
- Коли у платника податку – покупця виникає право на віднесення сум ПДВ до податкового кредиту, якщо в звітному (податковому) періоді постачальником на дату відвантаження товару складена та вчасно зареєстрована в ЄРПН податкова накладна, а товар покупцем отримано в наступному звітному (податковому) періоді?11.01.20161 745
- Який порядок відображення у податковій накладній надбавок та/або знижок, наданих продавцем при постачанні товарів/послуг покупцю?06.01.2016658
- В налоговой накладной допущена ошибка в коде УКТ ВЭД. Как правильно составить расчет корректировки? Нужно ли выписывать еще одну накладную?04.01.20162 4211
- Підприємство здійснює операції, звільнені від ПДВ. За допомогою яких проведень слід здійснити записи: 1) отримано акт наданих послуг, які використовуються у неоподатковуваних операціях. Вартість послуг 100 000 грн. ПДВ – 20 000 грн; 2) Останнім числом місяця підприємство має визначити ПЗ на суму ПДВ. Постачальник не надав зареєстровану накладну на суму ПДВ...25.12.2015856
- Компания покупает по безналу товар в Метро. В начале месяца перечисляет предоплату, используемую по необходимости. При получении товара компания получает товарную накладную, чек и ТТН. Налоговую накладную Метро выписывает по дате фактической поставки. Что с НДС?21.12.2015871