Усі консультації по тегу «Податкова накладна»
Консультацій: 1390
- Підприємство виключили з Реєстру платників ПДВ за заявою з 16.05.2018 р. Декларацію з ПДВ за травень підприємство надало вчасно. Податкові зобов’язання за нею також сплачені вчасно. Проте підприємство не зареєструвало жодної ПН за період з 1 до 16 травня 2018 р. Чи буде штраф за цими ПН у розмірі 50%, у тому числі за тими, що складені на неплатників ПДВ?20.07.2018285
- Які строки встановлені для реєстрації ПН та РК та яка відповідальність за їх порушення?11.07.20182 3191
- У грудні 2017 р. підприємство нарахувало ПДВ на імпорт ІТ-послуг. Складено податкову накладну з типом причини 14 та нараховано податкові зобов’язання. У декларації з ПДВ за грудень 2017 р. ПН не включено до податкового кредиту. Як виправити таку ситуацію та чим вона загрожує під час перевірки?10.07.2018307
- Авто підприємства потрапило в ДТП. Страхова компанія перерахувала кошти СТО за ремонт. Після ремонту авто продали фізособі. Як вести облік вибуття-прибуття авто на ремонт/з ремонту? Як зміниться його балансова вартість? На яку різницю повинна бути виписана друга ПН: між сумою продажу та залишковою балансовою вартістю?10.07.20181 0493
- У яких випадках до податкових накладних вносяться зміни (коригування)?10.07.20182 712
- Як визначаються податкові зобов'язанні при безоплатній роздачі товару або його продажу нижче від ціни придбання?09.07.2018393
- Які строки встановлені для реєстрації ПН та РК та яка відповідальність за їх порушення?06.07.2018576
- Чи можна скласти РК до ПН за травень-серпень 2016 р. на суму авансу за договором оренди, якщо попередній орендатор (з яким завчасно розірвано договір) уклав з іншим орендатором договір відступлення права вимоги щодо суми неповерненого авансу та виписати ПН новому орендатору?06.07.2018279
- Підприємство отримує аванс у розмірі 50% на виконання підрядних робіт. За фактом виконання складається Акт №КБ-2. Чи можна в ПН на передоплату зазначати одиницю виміру «грн» та кількість 0.5, а вартість – загальну вартість згідно з договором?27.06.2018606
- Підприємство орендує приміщення (62.4 м за ціною 46 грн без ПДВ). На суму часткової передоплати орендодавцем складено ПН, у якій було зазначено повний обсяг надання послуг з оренди (62.4 м), а ціну зазначили частково (22,42 грн без ПДВ). На дату складання акту виконаних робіт орендодавець склав ще одну ПН, у якій зазначено 62.4 м за ціною 23,58 грн. Чи вважатиметься така ПН складеною без порушень?26.06.2018416
- Товариство займається транспортно-експедиторськими послугами, що надаються в межах виконання договорів міжнародного перевезення вантажів. Яку кількість податкових накладних потрібно скласти замовнику перевезення на дату виникнення податкових зобов'язань з міжнародного перевезення?25.06.2018515
- Підприємство постачає бетон. Чи можна складати одну видаткову накладну на декілька поставок протягом одного дня, якщо при цьому було виписано декілька ТТН? Що з податковими накладними?25.06.20183 742
- Податкова накладна складена 06.04.2018 р., а зареєстрована 04.05.2018 р. У якому місяці відображати ПК за такою ПН в декларації з ПДВ?23.06.2018600
- ФОП (загальна система оподаткування, платник ПДВ) придбав у юрособи - платника ПДВ легковий автомобіль (не для госпдіяльності). Податкова накладна складена на ФОПа та зареєстрована в ЄРПН. Чи має право ФОП на податковий кредит? Чи потрібно нараховувати ПЗ? Як складається ПН в такому випадку?21.06.2018455
- 31 травня отримано аванс за товар, а 1 червня аванс повернувся згідно з листом покупця. Чи потрібно складати та реєструвати податкову накладну та розрахунок коригування до неї?13.06.20184 789
- Продано товар за готівку у роздрібній торгівлі кінцевому споживачеві (КС), видано товар та чек, в кінці дня складено ПН (загальну за всіма готівковими операціями за день).Через 10 днів КС повернув товар. Як оформити чек на повернення? Як повернути кошти, якщо в цей день виручки ще не було? Як відкоригувати ПН? Як діяти, якщо розрахунок відбувся банківською карткою?08.06.20181 018
- Підприємство, платник ПДВ, отримує бюджетне відшкодування. Податкові накладні постачальників, що зареєстровані з порушенням граничного строку, не включаються до податкового кредиту. Чи можна списати суми ПДВ за такими податковими накладними до складу витрат?07.06.2018927
- Чи можна скласти РК та відкоригувати зобов’язання з ПДВ при поверненні неплатнику ПДВ гарантійного платежу за оренду (який було враховано як оплата за перший та останній місяць оренди) в зв’язку з розірванням договору? Як складається РК при повному та частковому поверненні такого авансу?06.06.20187142
- З 16.05.2018 р. анульовано свідоцтво платника ПДВ. Чи можна реєсструвати податкові накладні складені до дня реєстрації? Що з податковим кредитом? Як подається декларація платника ПДВ за останній період?05.06.2018391
- ТОВ, платник ПДВ, надає агентські послуги нерезиденту, за якими сплачує за рахунок такого нерезидента орендну плату за землю, що використовує такий нерезидент. Яка сума буде об’єктом оподаткування ПДВ?04.06.20187711
- Підприємство отримало матеріали за договором позики. Товар було використано в госпдіяльності. Для повернення було придбано аналогічний товар, собівартість якого вища за договірну ціну позики. Як відобразити таку різницю у вартості? Як нараховуються ПЗ з ПДВ в такому випадку?31.05.2018336
- Як скласти РК до ПН, у якій помилково зазначили код ставки «902» замість «901»? Яку причину коригування зазначити?22.05.20181 256
- Підприємство зробило передоплату за засоби захисту рослин. У постачальника виникли труднощі і було укладено договір про відступлення права грошової вимоги на іншого постачальника для повернення авансових коштів покупцю. Як відобразити таку операцію в бухобліку та які наслідки з ПДВ?21.05.2018344
- 15.02.2018 р. складено ПН з помилковою датою - 15.02.2017 р. Від помилкової дати немає відповідної операції постачання. У квітні 2018 р. до помилкової ПН складено РК та нову ПН від 15.02.2018 р. Чи буде штраф за несвоєчасную реєстрацію помилкової ПН від 15.02.2017 р.?16.05.20182 540
- Підприємство експортує за кордон продукцію власного виробництва. Є висновок ТПП щодо визначення коду УКТ ЗЕД товару, однак при експорті митним органом було встановлено інший код. Який код зазначати в ПН? Які наслідки помилки в коді УКТ ЗЕД?16.05.2018623