Усі консультації автора Золотухін Олександр

Консультацій: 2538
  • Що робити, якщо податківці відмовили у скарзі на розблокування ПН?
    Підприємство подавало скаргу на розблокування ПН, до скарги додавалися копії первинних документів. Податкова прийняла рішення про відмову в реєстрації ПН. Що робити далі?
    16.11.2023356
  • Послуги зберігання за кордоном при відсутності первинних документів: що з ПДВ?
    ФОП на ЗС, платник ПДВ, надає послуги міжнародних транспортних перевезень. Під час здійснення перевезень зберігає товар клієнта на складі за межами митної території України. Складські послуги оплачують нерезиденту готівкою, підтвердних первинних документів немає. Як нараховувати ПДВ при виставленні таких послуг клієнту на суму 7 600 грн?
    16.11.2023561
  • Чи можна ПН і звітність підписувати тільки ключем ФОПа, без підпису головного бухгалтера?
    У ФОПа оформлений за трудовим договором головний бухгалтер, але електронний ключ для підписання звітності та ПН є тільки у ФОПа. Чи можна в такому разі підписувати звітність і ПН тільки ключем ФОПа, без підписання ключем головного бухгалтера?
    16.11.2023343
  • ПДВ при поставці товару резиденту, якщо оплата в євро від третьої сторони – нерезидента
    Юрособа уклала тристоронній договір на поставку товару резиденту, де платником є нерезидент, оплачуючи в євро. Ціна товару зафіксована в євро і в гривнях, за курсом НБУ на дату договору. Спершу буде отримання авансу 70%, потім друга частина авансу 20%, далі відвантаження товару. І згодом остаточна оплата - 10%. Як нараховувати ПДВ в цій ситуації?
    13.11.20231 9063
  • Приклад розрахунку податкових різниць за пп. 140.2 та пп. 140.3 ПКУ
    Як розраховувати податкові різниці за пп. 140.2 і пп. 140.3 ПКУ на підставі числового прикладу, наведеного нижче в додаткових умовах?
    11.11.20231 7972
  • Облік наданих послуг нерезиденту, якщо нерезидент утримав податок на доходи резидента України
    Підприємство – резидент України надало послуги нерезиденту на суму за актом 170 дол. США. Нерезидент утримав податок на доходи нерезидента за законами своєї країни і перерахував 153 дол. США. Як відобразити в бухобліку? Що з валютним контролем?
    09.11.2023649
  • Оподаткування в разі незменшення орендарем суборендної плати у разі отримання пільги з оренди
    Підприємство орендує землю комунальної власності, яку здає в суборенду, отримуючи суборендну плату, в т.ч. ПДВ, в розмірі не більше орендної плати. Проте згідно з пп. 69.14 підр. 10 розд. ХХ ПКУ отримало пільгу з орендної плати у 2022 році, подало уточнюючу декларацію з плати за землю, зменшивши нарахування орендної плати. Які податкові наслідки будуть у сторін, якщо суборендар сплачуватиме орендну плату у повному розмірі?
    09.11.2023932
  • Індексація орендної плати земельної ділянки приватної власності
    Договір оренди землі у фізособи передбачає нарахування орендної плати з урахуванням індексів інфляції. Орендна плата нараховується один раз на рік, але частина суми нараховується за поточний рік, а частина за наступний рік наперед. За минулі роки індексація не нараховувалась. Як нараховувати індексацію? Як зараз правильно обчислити її за попередні періоди? За 2023 рік індексувати?
    09.11.20231 044
  • Зменшення СК емітента в обліку інвестора, якщо облік за методом участі в капіталі
    ТОВ – інвестор обліковує на балансі за методом участі в капіталі на субрахунку 141 фінінвестицію у вигляді внеску до СК ТОВ емітента на суму 161 тис. грн (номінал 92 тис. грн). Частка інвестора - 50%. Емітент зменшує СК, без зміни часток інвесторів, на 78 тис. грн, в т.ч. 39 тис. грн, яка належить ТОВ інвестору. Ця сума 39 тис. грн буде повернена інвестору. Як відобразити таке зменшення в обліку інвестора, якщо відсоток частки інвестора в СК не змінюється і так і залишиться на рівні 50%?
    08.11.2023103
  • Компенсація нерезидентом доставки товару на експорт: що з ПДВ?
    Підприємство експортує товар вартістю до 150 євро. Покупець нерезидент 16.10.2023 р. компенсує вартість доставки 10 євро. Чи оподатковується компенсація ПДВ? Якщо так, на яку суму виписувати ПН?
    08.11.2023423
  • Покупець підприємство, а платник та вантажоодержувач - відокремлений підрозділ: що в обліку?
    Підприємство уклало договір з держпідприємством. За договором покупцем товару є держпідприємство, а платником та вантажоодержувачем - відокремлений підрозділ такого підприємства. ПН виписана на державне підприємство. Як правильно відображати в бухобліку оплати від відокремленого підрозділу? Як провести взаємозалік? Що з оборотами за субрахунками 6431, 6432?
    08.11.2023154
  • Облік придбаної нерухомості, за якою не визначено напрям використання
    ТОВ у січні 2022 року придбало нерухомість в готельному комплексі. У вересні 2023 року завершило її ремонт. Мета подальшого використання (продаж чи надання в оренду) досі не визначена, скоріш за все, якийсь період (можливо, у 2024 році) буде надаватися в оренду, а після завершення війни - продаж. Як обліковувати таку нерухомість?
    08.11.2023265
  • Сертифікати для учасників проєкту від неприбуткової організації без ідентифікації
    Громадській організації надано бюджетне завдання від донора закупити сертифікати (300,00 грн - 400,00 грн) на закупівлю продуктів харчування та/або побутової хімії для учасників проєкту по виявленню туберкульозу. У зв’язку з даним проєктом виникли питання:
    07.11.202354
  • Чи сплачувати екоподаток за паяльник газоповітряний?
    Юрособа придбала паяльник газоповітряний - зварювальний інструмент для оплавлення покрівельних матеріалів з метою ремонту покрівлі. Для роботи паяльника використовуються газові балончики 250 грам. Чи є податкові ризики з екологічного чи інших податків при використанні такого інструменту?
    07.11.202345
  • Чи виникає додаткове благо при оплаті з рекламною метою послуг проживання ВПО?
    Підприємство в рамках проведення реклами своєї продукції оплатило іншому підприємству вартість проживання на базі відпочинку для всіх фізосіб, потребуючих прихистку (ВПО тощо). Це останнє надало такі послуги фізособам, без їх ідентифікації, надавши в кінці місяця підприємству акт наданих послуг і склавши ПН. Чи можна відобразити ПК? Чи можна відобразити витрати на збут? Чи буде додаткове благо у фізосіб?
    07.11.202379
  • Облік ювелірних виробів ФОП на ІІІ групі ЄП
    ФОП на ІІІ групі ЄП планує здійснювати продаж ювелірних виробів через інтернет-магазин та в шоурумі. Як вести облік ювелірних виробів - в розрізі окремого виробу залежно від ваги, з артикулом на кожен виріб?
    06.11.2023522
  • Нарахування ПЗ з ПДВ за пп. 198.5 ПКУ при списанні МШП та МНМА, використаних під час перебування на ЄП (2%)
    Перебуваючи на ЄП (2%) підприємство списало з позабалансового обліку МШП та списало з балансу МНМА (амортизація нарахована 100% при введенні в експлуатацію), які введені в експлуатацію до переходу на ЄП (2%). МШП придбано з ПДВ, МНМА створено за рахунок запасів, придбаних з ПДВ. Чи потрібно нараховувати ПЗ з ПДВ за пп. 198.5 ПКУ після автоматичного повернення з 01.08.2023 р. на загальну систему оподаткування та ПДВ?
    06.11.2023175
  • Приклад бухобліку громадської організації
    Громадська неприбуткова організація отримала членські внески на банківський рахунок - 1 000 грн, сплатила постачальнику за послуги адмінпризначення - 800 грн, а потім отримала ці послуги за актом, банком списано комісію за обслуговування рахунку - 100 грн. Якими бухгалтерськими проведеннями відобразити ці операції? Як обліковувати членські внески в розрізі учасників?
    03.11.20233 6924
  • Безоплатна передача МНМА: що з ПДВ?
    Підприємство має на балансі МНМА, на які при передачі їх в експлуатацію була нарахована амортизація в розмірі 100%. Чи виникає об’єкт оподаткування ПДВ при їх безоплатній передачі? Що є базою оподаткування?
    03.11.2023184
  • Чи досить накладної і звіту від постачальника на паливні талони, якщо немає чека РРО?
    Підприємство за договором придбаває паливні картки, за якими заправляє службові автомобілі. В кінці місяця постачальник надає детальний звіт АЗС по всім заправкам авто підприємства, та видаткову накладну на обсяг заправки за місяць. Підприємство списує ПММ згідно з затвердженими нормами витрат палива, на підставі подорожніх листів, що складаються раз в місяць на кожне авто та актів списання. Чи потрібно ще зберігати РРО на кожну операцію заправки авто?
    03.11.2023814
  • Чи може зареєструвати ФОПа особа, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною?
    Дружина працює, а чоловік перебуває у відпустці для догляду за дитиною до трьох років. Чи може чоловік в цей момент відкрити ФОПа? Якщо так, то чи слід йому платити ЄСВ за ФОПа?
    02.11.2023635
  • Податок на доходи нерезидентів за брокерські послуги
    Підприємство (довіритель) планує отримувати від нерезидента (митного комісара) брокерські послуги на території держави такого нерезидента (Румунія). Нерезидент виконує митні формальності, сплачує за рахунок довірителя митні платежі, податки, які надалі відшкодовує довіритель. Чи повинне підприємство при виплаті доходів нерезиденту утримувати податок на доходи нерезидента?
    02.11.2023253
  • Бухоблік благодійної допомоги, наданої благодійною організацією
    Неприбуткова благодійна організація на підставі тристоронньої угоди між собою, постачальником та шелтером (юрособою) оплачує постачальнику ТМЦ, які призначені для передачі як благодійна допомога шелтеру. ТМЦ зі складу постачальника відразу постачатимуться шелтеру, без оприбуткування на складі шелтера. Як відобразити в бухобліку?
    01.11.2023583
  • Підприємство на ЄП надає стоматологічні послуги: як облікувати?
    Підприємство на ЄП ІІІ групи (5%) надає стоматологічні послуги. Як списувати матеріали на витрати? Чи достатньо складання накладної-вимоги та Звіту про надходження і відпуск (використання) лікарських засобів та медичних виробів? Чи можна медвироби списувати на рахунок 91 проведеннями: Дт 201 Кт 631 (отримано); Дт 201/1 Кт 201 (передано лікарям); Дт 91 Кт 201/1 (списано на витрати)?
    01.11.20231 056
  • З яким типом причини невидачі ПН покупцю складати ПН на послуги нерезиденту?
    ТОВ, платник ПДВ, надає послуги з міжнародних вантажних автомобільних перевезень замовникам-нерезидентам. До вересня 2023 р. ТОВ виписувало і реєструвало ПН як на неплатника, без коду 21. Чи є це помилкою? Якщо є, чи потрібно виправляти? Які податкові наслідки?
    01.11.2023297