Усі статті автора «Степанов Михайло»
Консультацій: 740
- У 2015 р. підприємство прийняло рішення незастосовувати податкові різниці для визнання об'єкту оподаткування податком на прибуток (дохід не перевищував 20 млн грн). За 2017 р. дохід перевищив 20 млн грн. Чи може підприємство не застосовувати податкові різниці у майбутньому, якщо його обсяг не перевищить 20 млн грн?06.11.2017566
- 28.09.2017 р. підприємство (юрособа) отримало попередню оплату за товар від нерезидента. 06.10.2017 р. товар відвантажено на експорт. Якою датою потрібно виписати податкову накладну? Які штрафні санкції за несвоєчасно виписану та зареєстровану податкову накладну на експортовані товари?30.10.20171 238
- Автокооператив (третя група єдиного податку) згідно з статутом, у разі виявлення факту незаконного споживання електроенергії членами кооперативу, має право накласти штрафну санкцію на порушника. Як відобразити у бухобліку сплату штрафної санкції?18.10.2017465
- Фізособа - підприємець (2 група єдиного податку) здійснює діяльність у ресторанній сфері (надання послуг мобільного харчування). Чи може підприємець надавати такі послуги юрособам на загальній системі оподаткування?12.10.20171 564
- Чи правомірно використовувати факсимільний підпис директора, який за сумісництвом є головним бухгалтером, на прибуткових та видаткових касових ордерах?11.10.2017406
- Чи має право підприємець, який перебуває на 2 групі платників єдиного податку, продавати готові страви за договором іншому підприємцю на 2 групі єдиного податку (ресторанне господарство) для перепродажу?11.10.2017573
- Фізособа - підприємець (платник ПДВ, на загальній системі оподаткування) займається автомобільними перевезеннями. Чи може фізособа - підприємець віднести до складу витрат автошини та акумулятори?05.10.2017447
- Предприятие осуществляет транспортно-экспедиторскую деятельность и оказало услугу нерезиденту: организовало грузовую перевозку по территории Украины (от склада продавца до порта). Возникают ли обязательства по НДС по факту реализации нерезиденту данной услуги?04.10.2017483
- Працівник з відрядження привіз від підприємця на єдиному податку рахунок за ф. №4-г та витяг з реєстру платників єдиного податку фізособи-підприємця. Рахунок заповнений від руки, засвідчений підписом фізособи, без печатки, з штампом "Сплачено". Чи є такий документ первинним документом, що підтверджує понесені працівником витрати?03.10.20171 251
- Физлицо - предприниматель (2 группа единого налога) продает сложную технику через РРО. Если предприниматель с мая 2017 года работал с кассовым аппаратом, а сейчас снял с регистрации кассовый аппарат и сдал его в аренду, может ли он после этого продавать сложную технику по безналичному расчету, не превышая доход в 1500000,00?28.09.2017492
- Підприємець (третя група єдиного податку) надав працівнику у відрядженні квитанцію за формою №ПО-Д2 за стоянку автомобіля. Чи є ця квитанція первинним документом? Чи вона використовується при наданні цих послуг? Чи можна суму в квитанції віднести до витрат підприємства?28.09.20177682
- Предприятие (резидент Украины) при экспорте товара получило услуги перевозки товара из Украины в Узбекистан от перевозчика-нерезидента из Белоруссии. Возникает ли какое-либо налоговое обязательство у предприятия при получении услуг, если да, то то как составить налоговую накладную и как потом отразить налоговый кредит?27.09.2017473
- Підприємство, платник ПДВ, здає металолом від розборки металевого павільйону. Чи є це операцією з ПДВ?25.09.2017389
- Чи необхідно виписувати касовий ордер до супровідної відомості здавання готівкової виручки до банку?free25.09.20173 018
- Чи має право фізична особа-підприємець, яка перебуває на другій групі платників єдиного податку здавати в суборенду нежитлове приміщення?19.09.20171 4002
- Підприємство на загальній системі оподаткування надає послуги з навчання фізосіб через Skype. Оплата відбувається через Інтернет із застосуванням небанківської платіжної системи картками Visa чи МаsterCard. Чи повинна юрособа застосовувати РРО при такому виді розрахунку, беручи до уваги п. 2 статті 9 Закону "Про РРО"?14.09.2017310
- Чи надається додаткова відпустка (10 календарних днів) працівниці, яка має двох або більше дітей віком до 15 років, якщо вона не бажає скористатися правом на таку відпустку? Така відпустка може приєднуватися до частини щорічної відпустки? Чи можна її використати окремо?09.08.2017922
- Юрособа імпортує основний засіб ( бульдозер), на митниці сплачує всі податки включаючи ПДВ. Чи потрапить сума ПДВ на електронний рахунок юрособи? В які строки?11.07.20172 131
- У червні 2017 року працівнику підприємства донарахували та виплатили індексацію зарплати за 2014-2015 рр. та компенсацію за її несвоєчасну виплату. У серпні 2017 р. працівник іде у відпустку. Чи враховуються при розрахунку відпускних ці суми донарахованої індексації та компенсації?07.07.2017772
- В юрособи - "загальносистемника" на рахунку 112 обліковуються кулера для води, які надавались в оренду на протязі трьох років. Частину цих кулерів підприємство планує продати покупцям, а частину потрібно ліквідувати. Як визначити базу оподаткування ПДВ при продажі МНМА? Чи потрібно нараховувати ПДВ під їх час ліквідації?05.07.20171 4521
- Фізособа (продавець) відчужує частку в статутному капіталі ТОВ номінальною вартістю 10000 грн - за ціною 5000 грн - іншій фізичній чи юридичній особі (покупцю). При цьому у продавця виникає інвестиційний збиток у розмірі 5000 грн. Чи включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу покупця знижка від вартості придбаних корпоративних прав у фізособи?04.07.2017732
- Имеет ли право предприятие на налоговый кредит при покупке оргтехники, за счет денежных средств полученных как безвозвратная финансовая помощь?03.07.20172 863
- Засновник(фізособа) ТОВ продає для товариства значок торгової марки. Які податки сплачуються (всі операції проходять на території України)?03.07.20176462
- Как облагается доход физлица от инвестиций, которые были сделаны им в доверительное управление юрлица?free30.06.2017301
- ТОВ "А" на общей системе налогообложения (владелец здания) передала в устав ТОВ " В" на едином налоге права пользования квадратными метрами (часть здания). При этом здание осталось на балансе у ТОВ " А". Является ли объектом обложения НДС операция по такой передаче?free29.06.2017377