Усі консультації рубрики «Оподаткування»
Консультацій: 6062
- Якщо підприємство доведе, що одержувач роялті нерезидент є їх бенефіціарним власником, то чи потрібно коригувати фінрезультат до оподаткування на різницю за пп. 140.5.6 ПКУ?24.12.2020326
- Придбаваємо у нерезидента послуги щодо реєстрації ІР-ресурсів та підтримки адресного простору в мережі інтернет (запис в бази даних, що знаходяться за кордоном). Які податкові наслідки з ПДВ та податку на репатріацію?24.12.2020296
- У 2020 році виплачуємо роялті нерезиденту за 2018 рік. Як застосовувати податкову різницю за пп. 140.5.6 ПКУ?24.12.2020201
- Підприємство надає в оренду автотранспорт КП «Теплоенерго». Було проведено взаємозалік переплати споживачів за теплову енергію в рахунок заборгованості за орендою. Коли постачальник теплоенергії має виписати ПН?23.12.2020165
- Чи можна при наданні разової нецільової матеріальної допомоги зовнішньому суміснику, користуючись пп. 170.7.3 ПКУ, не обкладати ПДФО та ВЗ суму допомоги в розмірі до 2940 грн (у 2020 році)? Чи потрібно вимагати від працівника в такому разі довідку про невиплату аналогічної допомоги на основному підприємстві?23.12.2020882
- Підприємство - латник ПДВ надає дистанційно послуги щодо проведення семінарів, вебінарів, сертифікаційних аудитів тощо нерезиденту. Як такі послуги оподатковуються ПДВ? Чи можна користуватися міжнародними угодами про нарахування ПДВ за ставкою 0% при експорті послуг?22.12.2020351
- Суб’єкт господарювання отримав ліцензію на зберігання пального у 2020 році на 5 років. На 2021 р. проплатив 780,00 грн. Для відмітки в ДПС потрібно надати оплату, ліцензію в паперовому видів для відмітки оплати та заяву. Де взяти зразок такої заяви?22.12.20204 562
- Підприємець зареєстрований в Дніпрі, а орендує магазин у фізособи в Кам'янському. Куди перераховувати утримані ПДФО та військовий збір з виплаченої орендної плати физособі: в Дніпрі чи в Кам’янському (тобто за місцем реєстрації податкового агента чи за місцем розміщення орендованого об'єкта)?21.12.2020171
- Фізособа у 2007 році придбала майнові права на житло в новобудові. За договором, сума визначена в доларах США, але розрахунки велись в гривнях. У 2020 році фізособа продає ці права іншій фізособі. Як в річній декларації розрахувати суму оподатковуваного доходу? Які документи підтверджуватимуть витрати?18.12.2020193
- Покупцю виставлено рахунок за постачання товару та послуги монтажу. 27.07.2020 р. було відвантажено товар та отримано від покупця оплату на 4 копійки більше за вартість товару. Чи може бути складено окрема ПН на постачання товару і окремо на суму переплати як передоплата за монтажні послуги?18.12.2020366
- Експедитор за коносаментом доставляє вантаж морським транспортом з Китаю до Одеського морського порту. Далі вантаж без перетину митного кордону передається українському перевізнику, який доставляє його до Львова. На послуги перевезення оформляється окрема CMR (без відміток митниці). Чи буде таке перевезення міжнародним та яка ставка ПДВ?18.12.2020263
- Підприємство заплатило нерезиденту аванс за транспортні послуги з Німеччини в Україну, податок не утримали. Чи потрібно нарахувати та сплатити податок з фрахту за ставкою 6%? Заплатили нерезиденту за товар, до інвойсу включено вартість транспорту. Чи утримувати податок з фрахту (6% чи 15%)?18.12.2020180
- Підприємство отримало від постачальника ПН від 31.07, яка була зареєстрована невчасно – 18.08. У таблиці 2 додатка 5 до декларації з ПДВ суму ПДВ за цією ПН помилково відображено як складену у серпні, а потрібно було у липні (гр. 3 т. 2 дод.5). Податківці направили ППР за результатами камеральної перевірки та нарахували штраф. Чи правомірно це?17.12.2020267
- Згідно з операцією з безоплатного постачання ТМЦ (згідно з актом прийому-передачі) складено дві ПН. Одна нульова на отримувача, а друга - на перевищення ціни придбання з типом причини «15». Чи ставити позначку зведена «3», якщо вона складена згідно з одним актом за його датою? У які рядки декларації з ПДВ потрапить сума перевищення?17.12.2020290
- Чи можна складати зведені або підсумкові ПН на операції, які звільнені від ПДВ на підставі ст. 197 ПКУ? Чи можна почати їх складати з початку року, якщо у минулому році ПН складалися на кожну окрему операцію?17.12.2020146
- Підприємство виконує підрядні роботи з улаштування гідроізоляції на об’єкті замовника власними силами та матеріалами. Яку одиницю виміру зазначати у ПН при отриманні часткової передоплати за такі роботи?16.12.2020240
- Підприємство уклало договір на надання послуг без ПДВ згідно з пп. 197.11 ПКУ (фінансування послуг здійснюється за рахунок міжнародної технічної допомоги). Який код пільги необхідно зазначати в податковій накладній?16.12.20201 1921
- Договором фіксується ціна робіт, згідно з чим сплачується аванс у розмірі 30%. Однак деякі роботи можуть бути заморожені, внаслідок чого їх ціна на дату фактичного надання може зрости. Чи потрібно складати РК до ПН на дату передоплати при зміні ціни робіт?16.12.2020273
- Чи застосовується податкова соціальна пільга для працівника, який оформлений за сумісництвом на півставки? На основному місці роботі працівник перебуває у відпустці по догляду за дитиною до 6 років15.12.2020249
- Як розраховується сума пільги у Додатку ПП до декларації з податку на прибуток у разі зменшення ФР до оподаткування на від’ємне значення минулого року?15.12.2020189
- 20.02.2018 р. підприємство отримало від замовника передоплату за переробку шин, склавши і зареєструвавши ПН. 30.03.2020 р. надало замовнику інші послуг (не переробки шин), також склавши і зареєструвавши ПН. Як зарахувати зобов’язання за цими заборгованостями і відкоригувати ПН?15.12.20201 8351
- Підприємство має кредиторську заборгованість, за якою вже минуло 3 роки у лютому 2019 року. У 2020 році цю заборгованість було сплачено. Чи виникають ризики необхідності списання такої заборгованості у лютому 2019 року та нарахування доходу?14.12.2020251
- Чи потрібно складати ПН на себе при купівлі програмної продукції у нерезидента, що постачається в електронному вигляді? Поставка програмної продукції звільнена від ПДВ, умовний код товару - 00502. База не дає реєструвати на себе такі ПН з товаром і кодом 00502. Чи можливі штрафи, якщо такі ПН не реєструвати?14.12.2020307
- Підприємство - платник податку на прибуток (неплатник ПДВ) планує придбати у нерезидента ліцензійне ПО (Lotus CEO, ESET Antivirus, Office OPNL Standard 2010, Windows 10 Professional OPNL), 14 шт., для використання у власній діяльності. Як це придбання впливає на податок на прибуток? Чи потрібно утримувати податок на репатріацію?11.12.2020193
- Підприємство планує надати подарунки клієнтам (в основному ФОП та ЮО). В подарунок входить маркована логотипом підприємства продукція (щоденник, календар та стакани), цукерки та алкогольні напої. Яке оподаткування такої операції?free11.12.20203 791