Усі консультації рубрики «Оподаткування»
Консультацій: 7761
- Підприємство виплачує дивіденди за 2013 рік у 2015 році. Податок на прибуток за 2013 р. оплачений у повному обсязі. Чи потрібно платити авансовий платіж з податку на прибуток у 2015 р. при такій виплаті?20.05.2015777
- Які лікарські засоби з вмістом спирту підлягають ліцензуванню та оподатковуються акцизним податком?20.05.2015694
- Товариство орендує авто у фізособи. З суми сплачує ПДФО 15%. Чи потрібно сплачувати додатково військовий збір з цієї суми? І чи потрібно фізособі подавати декларацію про доходи?19.05.20152 430
- Підприємство займається міжнародними перевезеннями пасажирів. Перевезення регулярні, здійснюються автобусами. За якими ставками ПДВ оподатковуються такі перевезення: 20% чи 0%?19.05.20159211
- На какую дату необходимо составить налоговую накладную при экспорте товара: на дату составления таможенной декларации или на дату фактического пересечения таможенной границы Украины? Таможенная декларация датирована апрелем 2015 г., а вывоз состоялся лишь 7 мая 2015 г.free19.05.20154 2173
- Представництво нерезидента надає гранти благодійним та громадським організаціям на просвітницькі проекти відповідно до затверджених бюджетів. Водночас, представництво проводить семінари та конференції, на які запрошує представників цих організацій та компенсує їм витрати під час семінарів. Чи оподатковуються такі компенсації ПДФО?19.05.2015801
- Як правильно виписати податкову накладну при безоплатній передачі товару (ставка ПДВ 7%) неприбуткової організації?18.05.2015838
- Підприємство «А» після реалізації решти квартир передає безкоштовно житловий будинок разом із земельною ділянкою на баланс ОСББ. Чи можна включити до інших витрат підприємства вартість земельної ділянки враховуючи, що її безкоштовно передається разом із будинком на баланс ОСББ?18.05.2015707
- Підприємство хоче подати уточнюючий розрахунок з ПДВ за листопад 2014 р. у зв'язку з запізнілою податковою накладною. Як правильно заповнити рядки 18,25 і 25.1 розділу III?free18.05.20157 101
- За травень і червень 2014 р. були зареєстровані не всі податкові накладні, таким чином зменшено податковий кредит. Як взяти на облік ці накладні?15.05.2015975
- Підприємство А відправило у відрядження працівників до підприємства Б. Підприємство Б домовилось з підприємством В про харчування даних працівників. Підприємство В виставило рахунок підприємству Б за харчування працівників, і відповідно підприємство Б його оплатить. Хто має сплатити ПДФО і військовий збір?15.05.20151 023
- Накладна виписана 24 березня, зареєстрована 2 квітня. Покупець її відхилив та не включив в декларацію за березень, оскільки неправильно вказано його адресу. Розрахунок коригування зареєстровано 15.04.2015 р. В який місяць включити накладну?free14.05.20154 344
- Чи можна юрособі працювати з контрагентом, який знаходиться в Харкові, а обслуговується в банку ПУМБ у Донецьку. Які податкові наслідки з ПДВ та прибутку виникають у підприємства - юрособи. Чи має даний регіон особливий статус?13.05.2015838
- Чи підпадає промислова будівля під дію п.п. 266.2.2 п. 266.2 ст. 266 ПКУ?12.05.2015769
- Підприємство займається міжнародним експедируванням вантажів, є посередником між відправником і перевізником, все перевезення проходить за ставкою 0% ПДВ. Яким чином підприємству отримати відшкодування ПДВ 20% від перевізника? Чи можливо розбити перевезення на два договори (до і після границі) як два окремих перевезення?08.05.2015366
- У лютому 2015 р. підприємство включило до податкового кредиту ПН за лютий від 28.02.2015 р., яку постачальник зареєстрував із запізненням (18 березня). Декларація з ПДВ за лютий була прийнята без зауважень. Вже після подання звіту з'ясувалось, що ПН, зареєстровані після 15 днів, повинні включатися до ПК того місяця, в якому зареєстровані. Як виправити дану ситуацію?free08.05.20151 202
- Фірма А виконала роботи з монтажу кондиціонера зі своїх матеріалів Фірмі Б. В акті виконаних робіт написано: кондиціонер - 5000,00 грн, труба - 300,00 грн, роботи - 1200,00 грн. Всього 6500 грн. У податковій накладній зазначено, що монтаж кондиціонера - 6500,00. Чи правильно вказана номенклатура в податковій накладній?free07.05.20151 660
- Работник за основным местом работы получал 12 000 грн зарплаты и по совместительству - 1 700 грн в месяц. Также по совместительству, по заявлению работника, применялась и соцльгота - 609 грн ежемесячно. Заполняя декларацию о доходах, есть ли право вычитать из дохода сумму соцльготы?07.05.2015438
- Правомерно ли в отчете в разделе "Звіт затверджено в сумі" указать сумму меньше на 100 грн, чем заполнено сотрудником в табличной части о видах расходах и подтверждающих документах?06.05.2015334
- Постачальник надав податкову накладну з помилкою (неповне найменування послуги), але покупець включив її до податкового кредиту поточного місяця. В наступному місяці постачальник виписав розрахунок коригування. Чи мав право покупець включати ПК за такою накладною в поточному місяці?06.05.20154 441
- В январе 2015 г. ошибочно выписано налоговую накладную на поставку услуг. Сумма НДС до 10 тыс. грн и такая накладная не регистрировалась в ЕРНН. Ошибку обнаружено в апреле. Как исправить ошибочно начисленные обязательства за январь 2015 г.?06.05.2015874
- Власник, він же директор, продає свої корпоративні права за договором купівлі-продажу та відчуження прав власника іншій фізособі та перестає бути власником підприємства, але залишається директором за трудовим договором. Чи оподатковується ПДФО дохід від такої угоди? Потрібно це показувати в №1ДФ?05.05.2015513
- Які документи є достатніми для віднесення нежитлових приміщень до «будівель промисловості», зокрема механоскладальних корпусів?05.05.2015788
- Як оподатковувати понаднормові добові? Як показати їх в бухобліку?free05.05.20156 074
- Предприятию необходимо подать уточняющий расчет по налоговому компромиссу и снять налоговый кредит за 07.12.2011 г. При отправке таких УР, пришла квитанция №1 с отказом. Получается, что предприятие может воспользоваться налоговым компромиссом только за периоды с марта 2012 г.? Как подать такой расчет по НДС?30.04.2015204