Усі консультації рубрики «Оподаткування»
Консультацій: 7770
- Під час придбання металу постачальник у накладній окреми рядком відобразив суму наданих послуг з порізки. Чи можливо відображати у накладній товар та послуги одночасно? Чи є право на витрати за таким документом?31.08.2016393
- Ресторан работает до 24-00. Как правильно отразить в налоговом учете компенсацию пользования услугами такси работникам для развозки в ночное время после окончания смены, когда общественный транспорт не работает? Является ли данная компенсация допольнительным благом?30.08.20166582
- Компания-перевозчик доставила груз покупателю воздушным транспортом. Перевозчик предоставил аваинакладную и CMR, в которой не заполнен п.16, в п. 23 стоит печать и подпись перевозчика и не заполнен п. 24. Можно ли провести такой акт выполненных работ на затраты компании и что с НДС?29.08.20161 542
- Чи має право постачальник - платник ПДВ зменшити нараховану суму податкових зобов'язань з ПДВ (після реєстрації розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних) при поверненні неоплаченого товару фізособою?26.08.2016818
- Підприємство планує експортувати нерезиденту зразки виготовлених товарів. Яким чином нарахувати ПДВ у такому випадку?26.08.20161 351
- Частину ПДВ включено до зведеної податкової накладної і включено до податкового зобов’язання за грудень 2016 р., але з'ясувалось, що основний засіб можна використовувати лише для виробництва продукції, що оподатковується ПДВ. Чи можна відкоригувати податкові зобов’язання?26.08.20168692
- 01.07.2016р. отримано аванс від покупця – 832 грн (за 4 номенклатурні позиції). Помилково виписана і зареєстрована податкова накладна на 844 грн (зовсім на інші номенклатурні позиції, тобто, помилково за іншим рахунком). Помилка виявлена на початку серпня. Як її виправити?25.08.20169816
- Підприємство за 2015 р. мало операції з іноземним постачальником (Німеччина) на суму 5200 млн грн (однак резидент та нерезидент не є пов'язаними особами). Чи повинне підприємство подавати звіт про контрольовані операції, враховуючи, що його дохід за 2015 р. складав понад 50 млн грн?23.08.2016510
- Як правильно самостійно виправити помилку в ф. №1ДФ та доплатити ПДФО та військовий збір за попередні періоди? Яка відповідальність при коригуванні даних попередніх періодів?23.08.20161 3461
- Постачальник надав підприємству податкову накладну, яка зареєстрована своєчасно в ЄРПН, але не включена в декларацію з ПДВ в період отримання (реєстрації). 365 днів з моменту її виписки ще не минуло. Чи має право підприємство включити таку податкову накладну в декларацію поточного періоду?23.08.2016864
- Виробниче підприємство закупило спецодяг для працівників, який не підпадає під жодну категорію згідно з Наказом від 16.04.2009 р. №62. Чи призводить це до нарахування ПДФО і військового збору? Чи може підприємство компенсувати сплачені податки за рахунок зарплати працівника?22.08.20163 698
- Сільгосппідприємство має бюджетне відшкодування ПДВ. Чи включати в ряд. 14 спецдекларації всю суму ПДВ, яка сформувала собівартість експортованої продукції, чи тільки оплачену? І якщо включати всю суму ПДВ за експортованою продукцією, тоді в ряд. 14 загальної декларації переносити тільки оплачений ПДВ чи всю суму?22.08.2016419
- Підприємство дізналося, що проти покупця порушено справу про банкрутство. Що робити підприємству у такому випадку? Коли підприємство може визнати таку дебіторську заборгованість безнадійною?22.08.2016648
- Підприємство отримало аванс за товар та склало податкову накладну за такою подією. Але потім відвантажило інші товари, ніж зазначено у податковій накладній, а також за окремим товаром було змінено ціну. Як у такому випадку потрібно скласти розрахунок коригування? Хто його має реєструвати?19.08.20161 238
- Юрособа (платник податку на прибуток та ПДВ) будує об'єкт транспортної інфраструктури підрядним способом, заключає договір про продаж майнових прав на цей об'єкт та підписує акт прийому-передачі майнових прав іншій юрособі. Оплата за майнові права надійде через кілька місяців. Що з ПДВ?18.08.20161 481
- Підприємство здійснює оптовий продаж ПММ, при цьому займається перепродажем талонів. Чи потрібно при продажі талонів складати акцизну накладну та чи має постачальник цих талонів складати акцизну накладну на вартість талонів, якщо фактичну поставку пального він не здійснює?18.08.2016922
- Турфірма придбаває рекламний тур для менеджера з туризму з метою вивчення нового туристичного туру. Як оформити цю поїздку працівника та відобразити її у обліку? Чи виникає у такому разі ПДФО та військовий збір? Чи має підприємство право на витрати, пов’язані із купівлею такого туру?17.08.20161 002
- Чи виписувати собі податкові зобов'язання на першу подію (була оплата - 9400 дол. США), якщо заплатили за навчання робітників нерезиденту, яке проводилося за кордоном. І якщо потрібно виписувати податкові зобов'язання, то на яку дату (дату зарахування валюти на розрахунковий рахунок чи на дату оплати нерезиденту)?17.08.2016722
- Отримано кредит-ноту від нерезедента у зв'язку з невідповідністю товару специфікації. Товар все ж використовується у госпдіяльності підприємства. Згодом постачальник попросив повернути цей товар на умовах реекспорту. Отримання кредитної ноти та реекспорт відбуваються у різні податкові періоди. Що з обліком? Які податкові наслідки?16.08.2016733
- Які звіти треба подавати, якщо ТОВ орендує артезіанської свердловину у фізичної особи?16.08.20161 345
- Фермерське господарство - спецрежимник у липні склало уточнюючий розрахунок, згідно з яким потрібно сплатити податкові зобов’язання по ПДВ. Зрозуміло, що податкові зобов’язання сплачуються безпосередньо з поточного рахунку такого платника до відповідного бюджету, а що робити з 15%, які повинні поступити на спецрахунок?16.08.2016548
- Контрагент склав податкову накладну та зареєстрував її в ЄРПН. Але в ній у графі Х розділу А зазначено 0,00, тари в номенклатурі в розділі Б немає. Чи потрібно коригувати таку податкову накладну та чи має право покупець на податковий кредит за нею?16.08.2016575
- Якщо була передоплата за товар нерезиденту, чи потрібно виписувати податкову накладну? Чи виникає податкове зобов'язання з ПДВ при передоплаті товару, який буде імпортуватися, і як його правильно відобразити в обліку?15.08.20161 354
- Фермерське господарство має намір стати платником ПДВ на спецрежимі. Що для цього потрібно зробити?15.08.2016422
- Підприємство надає послуги з транспортування вантажів автомобілем. Іноді доводиться перевозити таким автомобілем паливо, яке належить замовнику, іншим особам. Чи виникає в такому випадку акцизний податок у перевізника?12.08.2016661
