Усі консультації по тегу «Звітність»
Консультацій: 1765
- Платник єдиного податку завищив суму значення сплаченого податку попереднього періоду. Було проведено доплату податку і штраф (3%) з кодом 140 та подано уточнюючу Декларацію, в якій зазначено правильні показники і розраховано суму штрафу. Однак в електронному кабінеті сплачена суму відображається як переплата. Які дії платника податку?28.12.20191 298
- За якими формами новоствореному підприємству подавати річну фінансову звітність? Яка процедура визначення, чи відноситься воно до мікро чи малих підприємств для складання фінансової звітності?21.12.20192 741
- Юрособа на загальній системі має у штаті лише директора, який працює в режимі неповного робочого часу (2 години на день). Чи потрібно в цьому випадку нараховувати індексацію? Якщо так, як це виправити та відобразити в звітності?20.12.2019505
- ФОП на загальній системі надає в оренду власну квартиру фізособам. ФОП бажає перейти на єдиний податок. Який останній день подачі заяви на перехід? На яку групу краще перейти? Чи має право ФОП здійснювати інші види діяльності ,крім надання орендних послуг? Якщо так, у якому документі про всі види діяльності це слід зазначити?17.12.2019481
- Підприємство отримало ПН, які було вчасно зареєстровано в ЄРПН. У декларації з ПДВ за поточний місяць виникає показник рядка 19 (від’ємне значення). Наскільки безпечно подавати декларацію з ПДВ з рядком 19 і чи можна притримати деякі ПН на наступні періоди?17.12.20191 936
- У звіті з ЄСВ за серпень 2019 року у таблиці 6 помилково вказали не правильного співробітника. Як виправити помилку: подати таблицю 6 з позначкою "скасовуюча" і помилковими даними та таблицю 6 з почначкою "початкова" з правильними?17.12.2019464
- Приватне підприємство-платник ЄП та ПДВ. Директор оплачував своїми коштами вартість електроенергії за готівку через касу банку. Це оформляли через підзвітні суми на директора. Минув термін три роки, кошти не повернули директору. Як правильно списати таку заборгованість?16.12.20192 567
- ФОП на ІІ групі ЄП отримав штраф від постачальника комунальних послуг (12 тис. грн). ФОП не сплатив цей штраф. Постачальник прислав листа, що списав заборгованіть 30.09.2019 р. і що відповідно до пп. "д" пп. 164.2.17 ПКУ суму прощеного боргу буде включено до форми №1ДФ. Як тепер діяти ФОПу?16.12.2019220
- Підприємство - платник ЄП ІІІ групи планує виплатити дивіденди засновнику фізособі - резиденту та юрособі - нерезиденту. Який порядок виплати дивідендів? Які податки нараховуються та утримуються? Чи потрібно подавати якусь звітність?12.12.20191 5214
- Підприємство – ломбард є платником ПДВ. Ломбард має пільгу з ПДВ щодо продажу дорогоцінних металів. Як обліковувати операцію з купівлі новорічних подарунків дітям працівників? Що з ПДВ?06.12.2019239
- Чи необхідно відомості про укладення та розірвання трудових договорів за внутрішнім сумісництвом відображати у таблиці 5 звіту з ЄСВ? Яка відповідальність за неподання таких даних?04.12.2019862
- Якщо підприємство стало платником податку на прибуток з 1 липня 2019 року, яким буде перший звітний період для складання декларації з податку на прибуток?18.11.2019242
- Працівника призвали на військові збори з 19.09.2019 до 03.10.2019 р. Як це відобразити в звіті з ЄСВ і в ф. 1ДФ? Коли підприємство отримає компенсацію понесених витрат з бюджету, то в якому звіті потрібно її відобразити?13.11.20199212
- ФОП надає готельні послуги (в т. ч. і особам, які були направлені у відрядження та дітям до 18 років). Підтверджувальні документи є. Чи потрібно у графах 7-12 додатку до декларації з туристичного збору зазначати інформацію про розміщення таких осіб? Чи подається звіт про пільги?12.11.20194142
- Підприємство продало приміщення та земельну ділянку, але залишається за тією ж адресою на підставі договору оренди приміщення. Чи потрібно подавати до ДПС копії договорів оренди приміщення та купівлі-продажу землі, чи достатньо подачі ф. №20-ОПП? Які коди УКТ ЗЕД вказати в ПН на продаж землі та ОЗ (наприклад, павільйон, майданчик, огорожа)?12.11.2019769
- Підприємство придбало вантажний автомобіль у фізособи (договором, який складено у сервісному центрі МВЗ, визначено суму - 924 тис. грн). Підприємство сплатило продавцю 924 тис. грн, а також податки ПДФО (46,2 тис. грн.) та ВЗ (13,86 тис. грн). Наразі виявили таку помилку. Як правильно відобразити в формі №1ДФ?08.11.2019384
- Чи буде єдина звітність з ЄСВ та ПДФО та коли?06.11.20199402
- Підприємець зареєструвався у серпні 2019 р. У серпні перебував на загальній формі оподаткування. З 1 вересня перейшов на спрощену систему оподаткування (ІІ група). Найманих осіб немає. Які звіти потрібно подати протягом 2019 року?01.11.20191 4759
- Благодійна організація отримує цільове фінансування в іноземній валюті. Після продажу валюти виникають курсові різниці. Чи потрібно перераховувати суму на рахунку 48? Як враховуються позитивні та від’ємні курсові різниці? Як відображаються у звітності?30.10.20191 854
- Працівник 10 жовтня отримав кошти під звіт для оплати за послуги з виготовлення вікон. 11 жовтня через касу банку ним здійснено платіж на рахунок постачальника. Акт виконаних робіт буде надано після встановлення вікон. Як в такому випадку скласти авансовий звіт та відобразити операцію в обліку?29.10.2019259
- Підприємство орендує земельну ділянку у фізособи. Орендну плату нараховано. У зв'язку із тим, що орендодавець ухилявся від отримання плати, її було перераховано у депозит нотаріуса. Який порядок відображення у ф. №1ДФ підприємства-орендаря виплати орендної плати орендодавцю? Коли і яким чином заповнюється графа 3 ф. №1ДФ?29.10.2019188
- Які зміни відбулися у 2019 році в Довіднику ознак доходів для складання форми №1ДФ?28.10.20192 145
- З підприємства звільнився головний бухгалтер, звітність у M.E.Doc підписує лише директор. Чи обов'язково при прийнятті нового головного бухгалтера подавати ф. №1-ОПП протягом 10 днів? Яка відповідальність за неподання? Чи можлива ситуація, коли за наявності головного бухгалтера звітність підписує виключно директор? Як оформити таку ситуацію?28.10.20191 302
- У 2015 р. за поданими звітами з ЄСВ відсутні квітанції №2. У 2019 р. у таблиці 6 звіту виправлена помилка: відображено нарахування зарплати за період 2015 р. з кодом типу нарахування - «2». Податки та ЄСВ сплачено вчасно, проте у стаж ці місяці 2015 р. не враховано. Як правильно виправити ці помилки?25.10.20197315
- Як складається податковий розрахунок за формою №1ДФ?25.10.2019516