Усі консультації по тегу «ПДВ»
Консультацій: 4050
- Якщо виписується ПН неплатнику ПДВ, в реєстрі ставиться умовний ІПН. А в додатку 5 до декларації з ПДВ у розділі 1 суми податкових зобов'язань, пов'язані з неплатниками, відображаються у рядку "Інші", чи потрібно вводити їх з ІПН, як в реєстрі?15.09.20146 637
- Предприятие заключило договор с службой такси. Такси возит сотрудников по городу с офисной техникой (принтер) на место работы, директоров по административным вопросам. Можно ли привязать это к хоздеятельности и как? Можно ли учитывать НДС в расходах?15.09.20141 380
- Чи оподатковуються ПДВ лікарські засоби, які потрібні військовим на Сході?12.09.2014649
- В августе 2014 г. предприятие предоставило информационно-консультативные услуги и маркетинговые мероприятия по продвижению товара нерезиденту на территории Украины. Облагается ли эта операция НДС?09.09.20142 398
- Предприятие получило товар для продажи. Вместе с товаром ему передали только расходные накладные, без налоговых. В расходных не видно, импортный товар, или отечественный. Предприятие получило предоплату за этот товар, и выписало налоговую, но не зарегистрировало. Срок регистрации налоговой 15 дней. Товар оказался импортным. Как выйти из этой ситуации?09.09.20142 032
- В разі зміни ціни договору виписується розрахунок коригування до виданої раніше податкової накладноїВід замовника надійшла сума авансу за роботу, яку необхідно виконати згідно договору. На суму авансу виписана податкова накладна. Пізніше додатковою угодою сума договору збільшується (види робіт не змінюються). Чи потрібно виписувати в даному випадку розрахунок коригування ПН на суму авансу? Як при цьому заповнити розрахунок коригування?08.09.20145 008
- Чи дійсно 27.08.2014 року прийняли законодавчий акт, який повертає нарахування ПДВ на операції з металобрухтом та макулатурою, а також відмінили сільгоспподаток експортерам зерна?03.09.2014540
- Підприємство - платник єдиного податку, 4 група, без ПДВ. Чи обов'язково йому реєструватися у податковій та вести книгу обліку доходів і витрат?03.09.20143 872
- Платником податку допущено помилку у відображенні податкових доходів (витрат) звичайних (неконтрольованих) операцій у звітній декларації з податку на прибуток. Чи може такий платник подати уточнений розрахунок для виправлення помилок, якщо на підприємстві у цьому звітному періоді здійснюється перевірка контрольованих операцій?01.09.2014981
- Руководство предприятия приняло решение о предоставлении работникам питания в столовой, с последующей компенсацией понесенных расходов в размере 100%. Будет ли стоимость питания базой для НДФЛ и ЕСВ?26.08.20144 749
- Укладено договір нашої компанії з «Київстар». Послуги надаються по передоплаті. Приклад: платимо 50 грн, в т.ч. ПДВ 8,33. Проводка 6442/6441 - 8,33. В кінці місяця приходить податкова накладна від "Київстар": сума без ПДВ 39,22, ПДВ 20% -7,84 та збір до ПФУ-2,94, проводка 6412/6642-7,84. Тобто на субрахунку 6442 зависає 0,49 грн, які щомісяця збільшуються як непідтверджений ПДВ. Як бути з цим залишком?20.08.20143 272
- Якими документами підприємство повинне підтвердити, що замовник є нерезидент?14.08.2014816
- Якою печаткою скріплюються податкові накладні, в тому числі виписані головним підприємством або його філією (структурним підрозділом)?12.08.2014844
- Підприємство постачає лікарські засоби та медичні вироби. Як правильно відобразити зазначені операції в складі податкових зобов’язань в звітності по ПДВ?12.08.2014928
- Сторонами підписано Акт виконаних робіт. Датою підписання Акту виписано податкову накладну. Пізніше замовник здійснює остаточний розрахунок за виконані роботи та помилково сплатив більшу суму. В той же день різницю надмірно сплачених коштів повернуто. Чи потрібно в день надходження коштів на різницю виписувати податкову накладну і одночасно виписувати розрахунок коригування?07.08.20141 379
- В ході камеральної перевірки декларації з ПДВ за травень 2014 р. виявлено наступну помилку: у додатку 2 до декларації, в колонці 2 не вказано звітний період у якому виникла сума. Чи є це підставою для зняття податкового кредиту? Чи можливо подати уточнення по додатку?07.08.20141 078
- Чи можливо з Єдиного реєстру податкових накладних вилучити податкову накладну, якщо вона не підлягала реєстрації в такому реєстрі, але помилково зареєстрована платником податку?01.08.20141 166
- Який порядок заповнення рядка 2.1 додатка 3 до податкової декларації з ПДВ?01.08.2014878
- Судновласник-резидент надає нерезиденту у фрахт судно для здійснення міжнародних перевезень. Чи є така операція об’єктом оподаткування ПДВ?31.07.2014867
- Компания занимаеться предоставлением интернет услуг. Абоненты - физлица. Как правильно вести учет по абонентам: в спецпрограмме по учету абонентов, их трафика и т.п., а потом переносить обобщенные данные в 1С или вести каждого абонента в 1С?30.07.2014819
- Чи можливо прийняти до обліку копію CMR завірену печаткою постачальника?29.07.20143 927
- Як відображається у складі доходів сума ПДВ сільськогосподарським підприємством, яке застосовує спеціальний режим оподаткування з ПДВ?25.07.2014901
- Які необхідно документи підприємству ТОВ, щоб займатися оптовою торгівлею ПММ? Які при цьому сплачувати податки?24.07.20142 528
- Як уточнити додаток №5 до декларації з ПДВ?22.07.201410 487
- В ГТД на таможне завысили стоимость товара на 600 грн.,т.е. стоимость по инвойсу умноженная на курс меньше, чем заявлено в строке 12 ГДТ "відомості про вартість". Как правильно оприходовать по инвойсу или по ГТД? Как отобразить в учете?18.07.2014976