Усі консультації по тегу «Декларація»
Консультацій: 1250
- У 2014 р. через збройний конфлікт в місті, де знаходиться підприємство, зруйновано його виробничий цех. Через це декларації з податку на прибуток за 2013 - 2016 рр. підприємство не подало. Документацію (в тому числі - книги по зарплаті) втрачено. Яка відповідальність за це? Чи треба поновлювати книги по зарплаті?04.08.2017284
- Підприємство завищило суму податку в декларації (наприклад, це був транспортний податок за 2016 рік). У 2017 році подано уточнюючий розрахунок до декларації і зайву суму податку було знято. Але в ДФС наполягають на оплаті штрафу за недоплату внаслідок помилки. Чи це правомірно?03.08.2017485
- Як звітувати сільгосптоваровиробнику, який є платником податку на прибуток?02.08.20173621
- 20.01.2017 р. платник ПДВ подав декларацію за грудень 2016 р. Згодом у декларації виявили помилку та 23.01.2017 р. платник подав уточнюючий розрахунок. Але з поданням розрахунку не було сплачено недоплату ПДВ та штраф 3%. Чи можуть органи ДФСУ надіслати ППР зі штрафом в розмірі 10% від суми недоплати ПДВ за уточнюючим розрахунком – відповідно до п. 126.1 ПКУ?01.08.2017967
- Який порядок внесення змін до митної декларації та її відкликання?free01.08.20171 856
- Який порядок виправлення помилок у додатку 9 до податкової декларації з ПДВ та чи дає право подання виправленого додатку на отримання бюджетної дотації?free31.07.2017597
- Підприємство виявило, що в жовтні 2014 року вартість створення основних засобів була віднесена на виробничі витрати та включена у собівартість проданої продукції, замість рахунку обліку основних засобів та нарахування амортизації. Як виправити цю помилку у декларації з податку на прибуток?26.07.20176841
- В грудні 2016 р. фермерське господарство відправило декларацію з ПДВ до ДФС. За квитанцією №2 декларація прийнята - 15.01.2017 р. Проте згодом з ДФС повідомили, що немає додатку №10 до декларації, тому декларація вважається не прийнятою. Як підтвердити, що підприємство подавало всі документи (в тому числі і додаток №10)?26.07.2017980
- Підприємство у березні 2017 р. віднесло витрати з ремонту приміщення до капітальних інвестицій. Внаслідок заяви керівника щодо віднесення витрат за ремонт до витрат підприємста та бухдовідки, проведено коригування методом сторнування проводки Дт 15 Кт 631 та проведенням Дт 91 Кт631. Як відобразити це у звітності?24.07.2017528
- Штатним розписом не передбачено посаду головбуха. Як у звітності заповнювати графу «Головний бухгалтер»?free19.07.20176 475
- Юрособа відправила лист в ДПІ м. Києва для перерахування суми переплаченого ПДВ з бюджетного рахунку на електронний рахунок підприємства в розмірі 2 227,00 грн, але Казначейство зарахувало - 22 227,00 грн, що викликало недоїмку в розмірі 20 000,00 грн й переплату в цьому ж розмірі. Як діяти, щоб Казначейство виправило помилку?18.07.2017340
- Підприємство виробляє алкоголь, має відповідну ліцензію. До підприємства звернувся оптовий покупець, який у зв’язку з припиненням діяльності має намір повернути підприємству залишки алкоголю, придбаного у період з лютого 2016 р. Чи проводяться коригування податкових зобов’язань зі сплати акцизного податку?17.07.2017376
- Платник ПДВ на загальній системі оподаткування здійснює експорт товарів. Як визначити дату податкового зобов'язання з ПДВ? Яка звітність подається при експорті? Які важливі моменти при розрахунках в операціях експорту?10.07.20171 7294
- Органом місцевого самоврядування прийнято рішення про збільшення ставки з 01 червня 2017 р. з 0,3% до 1%. Який порядок подачі декларації в даному випадку?29.06.20177691
- Підприємство планує здійснити виплату дивідендів за 1 квартал 2017 р. засновнику фізособі, громадянину РФ, що має посвідку на приживання в Україні. Податок на прибуток за даний період сплачено. Як оподатковуються такі виплати та у якій звітності вони відображаються?free15.06.20172 4502
- С 09.06.2017 года изменена форма декларации налога на прибыль. С какого числа и в какой форме необходимо подавать уточненную декларацию по налогу на прибыль?12.06.2017399
- Під час співпраці з постачальником-нерезидентом виявлено заводський брак. 24.04.2017 р. постачальник оформив кредит-ноту. В митній декларації вартість товару вказана за мінусом кредит-ноти, а мито і ПДВ нараховані на повну вартість за інвойсом. Як правильно відобразити кредит-ноту в обліку (товар оплачено авансом)?08.06.20171 019
- Резидент України надав рекламні послуги резиденту Туреччини - реклама на трамваї, що їздить на митній території України. Як визначити місце постачання послуг? Що з ПДВ? Чи потрібно реєструвати податкову накладну?07.06.2017424
- Чи потрібно представництву нерезидента реєструватися платником податку на прибуток та подавати звітність із цього податку?free02.06.20171 306
- Страховою компанією, що складає фінзвітність за МСФЗ, за результатами І кварталу 2017 р. подано фінзвітність з примітками. Чи потрібно при поданні фінзвітності з примітками, складеними відповідно до МСФЗ, повідомляти про це ДФС?free01.06.2017546
- Підприємство не збільшило фінрезультат до оподаткування на 30 % вартості товарів відповідно до норм Податкового кодексу. Як виправити допущену помилку?31.05.2017685
- Підприємство за 2016 р. отримало річний дохід понад 20 млн грн. У який термін слід звітувати та сплачувати податок на прибуток у 2017 р.?29.05.2017665
- Яким чином здійснюється підписання податкової звітності у паперовому вигляді у разі тимчасової відсутності керівника або головного бухгалтера?24.05.20171 009
- За який податковий період фізособа – резидент, яка виїжджає за кордон на постійне місце проживання, повинна подати декларацію про майновий стан і доходи з метою отримання довідки про сплату ПДФО?free19.05.2017670
- Як звітувати новоствореним підприємцям на єдиному податку?17.05.2017813