Усі консультації рубрики «Оподаткування»
Консультацій: 7494
- Работник за основным местом работы получал 12 000 грн зарплаты и по совместительству - 1 700 грн в месяц. Также по совместительству, по заявлению работника, применялась и соцльгота - 609 грн ежемесячно. Заполняя декларацию о доходах, есть ли право вычитать из дохода сумму соцльготы?07.05.2015436
- Правомерно ли в отчете в разделе "Звіт затверджено в сумі" указать сумму меньше на 100 грн, чем заполнено сотрудником в табличной части о видах расходах и подтверждающих документах?06.05.2015329
- Постачальник надав податкову накладну з помилкою (неповне найменування послуги), але покупець включив її до податкового кредиту поточного місяця. В наступному місяці постачальник виписав розрахунок коригування. Чи мав право покупець включати ПК за такою накладною в поточному місяці?06.05.20154 426
- В январе 2015 г. ошибочно выписано налоговую накладную на поставку услуг. Сумма НДС до 10 тыс. грн и такая накладная не регистрировалась в ЕРНН. Ошибку обнаружено в апреле. Как исправить ошибочно начисленные обязательства за январь 2015 г.?06.05.2015866
- Власник, він же директор, продає свої корпоративні права за договором купівлі-продажу та відчуження прав власника іншій фізособі та перестає бути власником підприємства, але залишається директором за трудовим договором. Чи оподатковується ПДФО дохід від такої угоди? Потрібно це показувати в №1ДФ?05.05.2015508
- Які документи є достатніми для віднесення нежитлових приміщень до «будівель промисловості», зокрема механоскладальних корпусів?05.05.2015781
- Як оподатковувати понаднормові добові? Як показати їх в бухобліку?free05.05.20156 005
- Предприятию необходимо подать уточняющий расчет по налоговому компромиссу и снять налоговый кредит за 07.12.2011 г. При отправке таких УР, пришла квитанция №1 с отказом. Получается, что предприятие может воспользоваться налоговым компромиссом только за периоды с марта 2012 г.? Как подать такой расчет по НДС?30.04.2015200
- У лютому організація продала імпортну підлогомийну машину. Виписала видаткову і податкову накладні. Але за умовою договору, оскільки машина імпортна та куплена у валюті, а покупець купує її в розстрочку на 3 місяці, кінцева сума буде перерахована в кінці оплати за курсами валют на дату оплати (у квітні). Кінцева сума збільшується. Як правильно виправити накладні?29.04.2015843
- Предприятие-импортер приобретает фьючерс на долар сроком исполнения через 3 месяца, полагая, что 15 июня курс доллара составит 20 грн. Гарантийное обеспечение по фьючерсу составляет 20% от суммы контракта. Возможны ли налоговые риски такого контракта?29.04.2015536
- Чи продовжено термін дії пільги про звільнення від оподаткування операцій з реалізації брухту чорних і кольорових металів? Чи потрібно здавати звіт по пільгах?29.04.2015922
- Як відобразити в податковій накладній за щоденним підсумком операцію з повернення покупцю коштів при поверненні ним товару, якщо товари з цим кодом УКТЗЕД не були продані у цей день?29.04.20151 395
- Фізособа-підприємець на 2 групі ЄП, займається торгівлею уживаними товарами. Чи потрібно йому утримувати і перераховувати до бюджету ПДФО і ВЗ при виплаті доходу фізичній особі згідно договору комісії?28.04.2015373
- Податкова накладна від 20.04.2015 р. виписана з помилками, але зареєстрована вчасно у ЄРПН . Коли контрагент має право включити до податкового кредиту, якщо постачальник випише розрахунок коригування у травні?28.04.20151 533
- Чи буде штраф, і в яких розмірах, якщо за допомогою уточнюючого розрахунку з ПДВ було збільшено суми до бюджетного відшкодування, а потім з'ясовано, що це невірно, бо був відсутній оподатковуваний обсяг реалізації. Чи можна ще раз повернути ці суми до податкового кредиту (р. 24)?27.04.2015560
- Юрлицом была зарегистрирована налоговая накладная, где указан неправильный адрес контрагента и подписи. В налоговой говорят, что НН зарегистрирована. Как составить додаток 2 по этим ошибкам?free27.04.20152 727
- Підприємство - юрособа на єдиному податку (4%), не платник ПДВ, здійснює операцію з продажу нерухомого майна на суму 2 млн. Яким ще податком, окрім 4% єдиного податку потрібно оподаткувати дану операцію? Чи потрібно сплачувати при такій одноразовій операції ПДВ? Чи потрібно реєструватись платником ПДВ і коли ?24.04.2015718
- Чи потрібно реєструвати договір оренди земельної ділянки?24.04.20156741
- Фізособа-підприємець на єдиному податку (3 група, в свідоцтві має КВЕД надання в оренду приміщення), здає в оренду частину приміщення ФОП-загальнику. Чи потрібно сплачувати ПДФО з суми оренди?23.04.2015495
- Руководитель в отпуске в связи со смертью мамы в другом городе. Поехал на похороны на служебном авто. Можно ли оформить командировку водителю на эти три дня и провести эти расходы как допольнительное благо руководителя с соответствующим обложением НДФЛ, ЕСВ и военного сбора?23.04.20151 083
- Як виправити помилку при заповненні реєстру виданих та отриманих податкових накладних (мається на увазі не єдиний реєстр податкових накладних, а звичайний, копія якого подана в ДФС) за листопад 2014 р., виявлену в квітні 2015 р.?23.04.2015799
- При производстве продукции используется торгововая марка по лицензионному договору. Считается ли оплатой роялти в свете изменений с 01.01.2015 г. в п. 14.1 225 НКУ с целью трактования термина для начисления НДС?22.04.2015699
- Как сделать корректировку налоговой накладной, если название предприятия указано правильно, а ИНН нет?free22.04.20152 207
- Підприємство здійснює експорт товару (є ВМД та факт перетину кордону України), але за рахунок зміни курсів собівартість товару перевищила ціну продажу. Чи потрібно донараховувати податкові зобов'язання за ставкою 20% (або це теж 0%) на суму такого перевищення? Чи необхідно складати податкову накладну на суму перевищення з типом "15"?21.04.20156861
- При подачі податкової накладної не зазначено код УКТ ЗЕД. Зроблено коригування, але при цьому ні сума, ні кількість товару не змінилися. Чи потрібно показувати це коригування у декларації з ПДВ?21.04.20152 2761