Усі консультації рубрики «Оподаткування»
Консультацій: 7981
- ТОВ "А", яке заснувало ТОВ "Б" (резиденти, на загальних умовах), сплатило статутний капітал в 2015 р. – 500 тис. грн. Цього ж року ТОВ "Б" отримало прибуток 600 тис. грн, який не розподілявся і дивіденди засновнику не виплачувались. Чи має ТОВ "А" заповнювати р. 3.2.2 додатку РІ декларації з прибутку? Що з обліком?18.02.2016537
- Вільні кошти юрособи спрямовано на депозит. В останній день місяця банк нарахував проценти. Чи потрібно виписувати податкову накладну та оподатковувати проценти за депозитом?17.02.20161 758
- Чи підлягає оподаткуванню ПДФО сума отримана під звіт (компенсована фізособі, яка витратила власні кошти) для проведення представницьких витрат юрособи (не в рекламних цілях)?free17.02.20162 129
- У 2014 р. банк визнано неплатоспроможним. "Завислі" гроші в бухобліку не переведено до складу дебіторської заборгованості. Резерв сумнівних боргів не нараховувався. Як враховувати в 2015 р. цю заборгованість у бухгалтерському і податковому обліку (ліквідація банку триває)? Оборот підприємства до 20 млн грн.17.02.20161 381
- Нужно ли при заполнении книги учета доходов и расходов отнимать акцизный налог с выручки за день?17.02.20167572
- Кошти задекларовані платником-спецрежимником акумулюються на спецрахунку і використовуються для закупки сільгосптоварів, робіт, послуг. Як їх відображати в декларації з податку на прибуток, якщо спецрахунок поповнену на більшу суму ніж задекларовано в спецдекларації ПДВ?17.02.2016486
- Підприємець здійснює діяльність у нежитловому приміщенні, яке належить йому. Приміщення розташоване в будинку, що знаходиться в комунальній власності. Чи повинен підприємець платити податок на землю, якщо він єдинник ІІ групи та використовує приміщення лише для діяльності, зазначеної у свідоцтві?16.02.20161 8773
- Які особливості складання податкових накладних за щоденними підсумками операцій у разі здійснення платником як оподатковуваних ПДВ операцій з постачання, так і звільнених від оподаткування, у тому числі у разі постачання підакцизних та імпортованих товарів?free16.02.20161 755
- 14 філій підприємства (окремі платники) за 2014 р. подавали річну декларацію з податку на прибуток. Деякі філії в 2015 р. платили авансові внески з податку на прибуток. Консолідований сукупний дохід за підприємством понад 20 млн грн. Також підприємство – платник спецрежиму оподаткування ПДВ. Як звітувати за 2015 р. і в 2016 р.?16.02.2016599
- Предприятие приобрело угольную продукцию. В конце 2015 г. образовались остатки. В налоговых периодах 2012-2015 гг. по приобретению суммы налогового кредита отражены в декларации по НДС. С 2016 г. уголь реализуется без НДС. Нужно ли в конце 2016 г. начислить обязательство по НДС на товары и активы, используемые в льготируемых операциях?15.02.20161 6453
- У 2012 р. малодохідники зробили ремонт орендованого у фізособи під офіс приміщення (не переведеного в стан офісу). ПДФО і військовий збір сплачується. У 2012-2014 рр. оренду і амортизацію ремонту в декларації з прибутку не відображали. ПДВ не нараховували. Чи включати ці витрати в декларацію у 2015 р.?15.02.20161 010
- В 2015 г. начисляли налог на недвижимость по Дт 92 Кт 64, что привело к уменьшению фактора риска. Согласно декларации по прибыли затраты по налогу на нежилую недвижимость уменьшают налог на прибыль к уплате. Как начислять налог на недвижимость, если есть жилая и нежилая недвижимость?15.02.20162 631
- Підприємство сплачує роялті у розмірі нерезиденту з Швейцарії. Операція не є контрольованою, але документація не оформлювалась. Інші умови виконані. Протокол/акт узгодження суми роялті підписується щорічно. Яким чином підприємство має включити суму роялті до витрат?12.02.20161 089
- К акту на оказание транспортных услуг (одна ТТН) идет две налоговые накладные на разные суммы, которые в сумме составляют стоимость, указанную в акте. Можно ли включить две накладные в налоговый кредит? Как выйти из данной ситуации с наименьшими потерями?free12.02.20163 2012
- Юрлицо покупает пропан для дальнейшей реализации. Должна ли быть указана сумма акцизного налога в приходных докумнах поставщика и надо ли указывать продавцу сумму акциза в расходных накладных и налоговой накладной?12.02.20169044
- ООО на общей системе за 2015 г. имело доход менее 20 млн грн. Разницы ООО планирует не применять, работает с поставщиком, который относится к офшорам, сумма сделки с ним за год более 5 млн грн. Должно ли ООО увеличивать финрезультат на 30% в декларации за 2015 г.? И надо ли подтверждать обычные цены без подачи отчёта?12.02.2016583
- Яка ставка ПДФО застосовується в 2016 році у випадку виплат (зарплати, лікарняних, відпусткових) за попередні роки?11.02.20161 656
- Сільгосптоваровиробник займається лише сільським господарством і має на балансі будівлі, які використовуються безпосередньо у сільськогосподарській діяльності. Чи потрібно подавати податкову декларацію з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки?11.02.2016312
- Фірма є посередником між великим постачальником бензину і кінцевими споживачами. Своїх заправок у фірми немає, клієнти заправляються на заправках іншої компанії. Фірма працює за договорами купівлі-продажу. Чи потрібно платити акцизний податок?11.02.20161 525
- Платник ПДВ на спецрежимі оподаткування виробляє зернові, технічні, ефіроолійні культури, переробляє крупи із зернових культур і доставляє воду пайовикам вантажывкою підприємства. Як згідно з змінами правильно зробити розподіл продукції (у %), що виробляється підприємством?11.02.20161 169
- Підприємство, зареєстроване 05.10.2012 р., отримало статус платника ПДВ 01.01.2016 р. Коли підприємство буде мати право на бюджетне відшкодування ПДВ? В якому рядку декларації з ПДВ відображати від’ємне значення, якщо не можна його відшкодувати?11.02.20161 4171
- У платника податку на прибуток (суб'єкт мікропідприємництва) за результатом 2015 р. були збитки. В 2016 р. ці збитки перекриються за рахунок доходів. Однак ці випадки потрапили в різні звітні періоди. Чи можливо збитки за 2015 р. не декларувати?10.02.20161 199
- В 2014 г. в финотчетности отражены налоговые разницы: счет 54 - сумма 800 тис. грн, в балансе строка 1500. Это предоплаты полученные в 2009 г., включенные в валовые расходы и доходы. Как быть в 2015 г.? Предприятие с оборотом до 20 млн, решило не учитывать налоговые разницы.08.02.2016648
- На підприємстві за підсумками 2015 р. виникли збитки у бухобліку і, відповідно, такі ж збитки відображаються в декларації з прибутку. Чи треба формувати відстрочений податковий актив згідно з П(С)БО 17?08.02.20161 353
- Підпримець (зареєстрований 29.05.2015 р.) за ІІ квартал 2015 р. здав декларацію про майновий стан. З ІІІ кварталу перейшов на спрощену систему, декларації за 9 місяців і рік з єдиного податку здав. Чи потрібно здавати "0" декларацію про майновий стан за рік?08.02.2016525
