Усі консультації рубрики «ПДВ»
Консультацій: 3 026
- У минулі звітні періоди при наданні транспортно-експедиторських послуг нерезиденту неправильно визначили місце поставки послуг - територія України, а насправді місце реєстрації нерезидента - інша країна. Податкові зареєстровані, єдиний податок сплачено (3% з експедиторської винагороди без ПДВ). ПДВ переплачено, а за єдиним податком - недоїмка?06.11.2017486
- Програмне забезпечення розробляється платником ПДВ на замовлення клієнта і передається поетапно на підставі окремих актів. Чи є це постачанням програмної продукції, що звільняється від ПДВ за п. 26-1 підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ? Чи можливо покупцю сформувати та ввести в експлуатацію НА на піставі декількох актів виконання робіт наданих послуг?03.11.2017640
- Підприємство проводить організацію свята для своїх співробітників (в тому числі шведський стіл). Придбання продуктів та послуг здійснюється у не платників ПДВ. Які податкові наслідки організації такого корпоративну?03.11.20171 029
- Неприбуткова організація купує пальне або талони на пальне для передачі його у якості благодійної допомогию Чи є передача такого пального об’єктом оподаткування ПДВ? Чи має така неприбуткова організація реєструватись як платник акцизного податку при такій передачі?03.11.20171 393
- Між компанією "А" та "В" підписано договір на виконання проектних робіт. За умовами договору компанія "В" має сплатити 100% аванс. Рахунки компанії "В" заблоковані, тому обов'язок сплати переведено на компанію "С". На кого виписувати податкову накладну, якщо роботи будуть виконуватися для компанії "В" і акти будуть підписані саме з цією компанією?31.10.2017432
- 28.09.2017 р. підприємство (юрособа) отримало попередню оплату за товар від нерезидента. 06.10.2017 р. товар відвантажено на експорт. Якою датою потрібно виписати податкову накладну? Які штрафні санкції за несвоєчасно виписану та зареєстровану податкову накладну на експортовані товари?30.10.20171 234
- Чи потрібно неприбутковій організації реєструватись платником ПДВ, якщо обсяги наданої благодійної допомоги перевищують 1 млн грн за останні 12 календарних місяців? Яка відповідальність за несвоєчасну реєстрацію?25.10.2017680
- Підприємство, утворене внаслідок реорганізації шляхом приєднання до іншого платника податку і є його правонаступником, здійснило повернення авансу, отриманого таким платником до реорганізації. Чи має право підприємство-правонаступник на коригування сум податкових зобов’язань з ПДВ у цьому випадку?24.10.2017451
- Фермерське господарство вирощує продукцію садівництва. Залишки продукції (урожай 2016 р.) обліковуються за собівартістю в розрізі видів продукції і їх сортів. В процесі зберігання продукція втрачає свої характеристики і виникає необхідність її переведення в нижчий сорт. Як розподілити собівартість за сортами? Чи виникатимуть зобов'язання з ПДВ?19.10.2017452
- Підприємство вивезло виробниче обладнання для виконання ремонту за межі митної території України. Після ремонту підприємство доставило устаткування на митну територію України. У договорі вказано вартість ремонту, а при розмитненні підприємство оплатило ПДВ і мито, нараховане на вартість ремонту. Чи правильно це?19.10.2017529
- Підприємство займається вирощуванням жита. Чи потрібно донараховувати ПДВ, якщо продали жито нижче собівартості?18.10.2017921
- Після спливу строку позовної давності вирішено списати безнадійну дебіторську заборгованість(безтоварну, оплачено аванс за послуги, використано ПК на підставі ПН на такі послуги). Чи можливо не коригувати кредит з ПДВ у разі списання дебіторської заборгованості? На підставі якої статті ПКУ прямо регулюється порядок коригування кредиту з ПДВ?17.10.20171 4261
- Ресторан розробляє систему знижок на страви у певний час доби. Як краще оформити такі знижки? Чи можна надавати знижки працівникам ресторану?13.10.2017440
- У жовтні 2017 р. сільгосппідприємство планує подати заяву №1-РОБД для реєстрації отримувачами бюджетної дотації. Чи треба проставляти в рядку 06 - "2" та заповнювати додаток 9, а також графи в додатку 5 щодо отримувачів бюджетної дотації в декларації з ПДВ за вересень?12.10.2017495
- Підприємство за власний рахунок виконує роботи з буріння свердловини для води. Чи має право підприємство на кредит з ПДВ за операціями з буріння та розвідування свердловини? Чи відносяться такі витрати до витрат підприємства, зокрема зобов’язання щодо рентної плати за спеціальне використання води?12.10.2017729
- ТОВ (платник ПДВ) придбало на аукціоні майновий комплекс без ПДВ. Частина обладнання в експлуатацію не вводилась. Було прийнято рішення про ліквідацію обладнання. Чи виникає необхідність нарахування податкових зобов'язань? Чи потрібно подавати до ДФС документ про розібрання таких основних засобів?11.10.20172 2501
- Підприємство (сільськогосподарська галузь) здійснює імпорт вживаного устаткування. Як відбувається сплата ПДВ у випадку, коли підприємство є платником ПДВ і навпаки. Як це відображається у бухобліку?10.10.2017504
- Чи потрібно неприбутковій організації реєструватись платником ПДВ, якщо обсяги наданої благодійної допомоги перевищують 1 млн грн за останні 12 календарних місяців?09.10.20171 881
- Підприємство за передоплатою постачальнику (підприємство А) відобразило кредит з ПДВ. Постачальником (що не може здійснити поставку товару) запропоновано укласти договір про переведення боргу на нового боржника (підприємство Б), який відвантажить товар покупцеві. Які наслідки укладення договору для покупця в частині кредиту з ПДВ?06.10.2017581
- Як заповнити податкову накладну для умовного продажу основного засобу при анулюванні реєстрації ПДВ?06.10.20172 011
- Який порядок складання податкових накладних при відвантаженні товару кілька разів або отриманні від покупця кількох авансових платежів протягом одного дня в межах однієї цивільно-правової угоди та в межах різних цивільно-правових угод?04.10.2017619
- Предприятие осуществляет транспортно-экспедиторскую деятельность и оказало услугу нерезиденту: организовало грузовую перевозку по территории Украины (от склада продавца до порта). Возникают ли обязательства по НДС по факту реализации нерезиденту данной услуги?04.10.2017477
- Платник ПДВ отримав часткову оплату за товар та склав податкову накладну, де вказав кількість товару у відсотковому відношенні. На дату часткового відвантаження товару також складено аналогічну податкову накладну. Кількість товару у двох податкових накладних не співпадає з кількістю товару у видатковій накладній. Чи треба робити розрахунок коригування?03.10.20172 021
- Надання послуг здійснюється поетапно. Покупець здійснює передоплату за весь перелік послуг у розмірі 30%. Як правильно заповнюється податкова накладна в момент отримання передоплати та подальшого поетапного надання послуг?02.10.20174 9813
- Предприятие (резидент Украины) при экспорте товара получило услуги перевозки товара из Украины в Узбекистан от перевозчика-нерезидента из Белоруссии. Возникает ли какое-либо налоговое обязательство у предприятия при получении услуг, если да, то то как составить налоговую накладную и как потом отразить налоговый кредит?27.09.2017473