Усі консультації по тегу «Звітність»
Консультацій: 1896
- Чи є базою нарахування та утримання ЄВ донарахована заробітна плата (дохід) звільненому працівнику, за результатами самостійно виявленої помилки, або перевірки контролюючого органу, та яким чином в таблиці 6 додатка 4 звіту щодо сум нарахованого ЄВ відобразити донараховану суму ЄВ?18.12.20151 8361
- Чи відображаються в графі ”Працювало за трудовими договорами” податкового розрахунку за ф. №1ДФ кількість працівників, які знаходяться у відпустках з вагітності та пологів, по догляду за дітьми, у відпустці без збереження зарплати, тощо?18.12.20156 971
- Чи може фізособа-підприємець, яка отримала посилені сертифікати відкритих ключів для подання звітності в електронному вигляді, скористатись цими ключами для подання звітності як фізособа?17.12.2015543
- Куди подавати ф. №1-ДФ та сплачувати ПДФО у разі зміни суб'єктом господарювуання протягом бюджетного року місцезнаходження, пов’язаного зі зміною адміністративного району?17.12.20153 4014
- Статтею 102 ПКУ передбачено подовження строків подання податкової декларації за письмовим запитом платника податків. У яких випадках і в якій формі можна подавати такий запит, і які він матиме наслідки?10.12.2015635
- Чи передбачені терміни повернення коштів підприємством працівнику, який витратив власні кошти на господарські потреби (послуги) або у відрядженні?10.12.2015787
- Які штрафні та адміністративні санкції загрожують підприємству за несвоєчасне подання звіту з ЄСВ (сплачено було все вчасно). Звіт за десять місяців подано на початку дванадцятого.08.12.20153 477
- Чи відображається у податковому розрахунку за ф. №1ДФ сума штрафу, нарахованого в результаті неправомірного застосування платником податку податкової соціальної пільги?08.12.2015687
- Чи подають «єдиноподатники» фінансову звітність? За якою формою та в які строки?07.12.20154 740
- У реєстраційній заяві (№1-ПДВ) з позначкою «Перереєстрація» слід зазначати дані на день подачі заявиЯк заповнюються розділи 5 та 7 реєстраційної заяви за формою №1-ПДВ з позначкою «Перереєстрація»?03.12.2015415
- Чи має право контролюючий орган після отримання платником другої квитанції про прийняття звіту щодо сум нарахованого ЄСВ без помилок визнати такий звіт не прийнятим?03.12.20157 1517
- Як заповнювати графу 3 «Номенклатура товарів» в податковій накладні за щоденним підсумком операцій, так як зазначено у листі від 13.10.2015 р. №21637/6/99-95-42-01-15, потрібно вказувати «Товари/послуги в асортименті»? Листом від 26.11.2015 р. №26015/10/28-10-06-11 такої можливості не передбачено?03.12.2015543
- Чи застосовується відповідальність за неподання або несвоєчасне подання платником податків податкової звітності та за порушення правил сплати (перерахування) податків в період дії обмеження (мораторію) на проведення перевірок СГ?02.12.2015941
- Директор, перебуваючи у закордонному відрядженні, розраховувався корпоративною карткою, яка відкрита підприємством у гривні. Банк надав виписку по рахунку, де відображені суми витрат за комерційним курсом. До бухгалтерії подано звіт про використання коштів, виданих на відрядження, у якому слід відобразити видані аванси. За яким курсом відображати суму?02.12.20151 757
- Чи потрібно підприємцеві при заповненні декларації про майновий стан і доходи зазначати інші доходи, отримані як фізособа та відомості про рухоме та нерухоме майно?01.12.2015527
- Працівника звільнено 29 липня 2015 року. У липні у звіті з ЄСВ цього не відображено. Звіт та нарахування подавались у серпні-жовтні? Як виправити помилку?23.11.201511 4641
- Чи нараховується пеня на занижену суму податкових зобов’язань у разі подання уточнюючої звітності після граничного терміну її подання, але до граничного терміну сплати сум податкових зобов’язань, при самостійному виправленні помилки? У разі подання уточнюючої звітності платником податків після граничного терміну її подання, але до граничного терміну сплати сум податкових зобов’язань, пеня не нараховується16.11.2015769
- Чи подає ОСББ звіт про суми податкових пільг в 2015 р.?13.11.20151 306
- Як у 2015 році враховуються витрати в бухгалтерському та податковому обліку з заправки картриджу та заміни материнської плати до принтеру?13.11.20153 239
- На балансе ноутбук, как основное средство. Отдали в ремонт, дали акт дефектации, о том, что ноутбук не в рабочем состоянии. Как отразить операцию вывода ОС в учете и надо ли начислить НДС? Что будет являться базой начисления?13.11.20151 239
- Доплата з єдиного податку здійснена — платимо штраф 3% від заниження і подаємо уточнюючий розрахунокПідприємець подав декларацію з єдиного податку за 9 місяців, випадково заменшивши суму виручки і, відповідно, податку. Коли краще подати нову декларацію: у цьому кварталі (кінцевий термін подачі декларації збіг) чи уже за підсумками року? Доплата вже здійснена13.11.20153 410
- 7 апреля 2015 г. юрлицо-єдинщика ІІІ группы исключено из плательщиков единого налога по решению налоговой. Какую отчётность необходимо предоставлять за полугодие и 9 месяцев? Предприятие подало за полугодие декларацию по единому налогу. В налоговой отметка "До відома"11.11.20151 027
- Яку звітність подає підприємець, який до 08.07.2014 подав державному реєстратору заяву про припинення реєстрації підприємницької діяльності?10.11.2015582
- Чи встановлені вимоги до форми довіреності, яка надається серед інших реєстраційних документів до АЦСК ІДД ДФС повіреною особою для отримання послуг ЕЦП?10.11.20151 166
- Підприємство подає декларацію з податку на прибуток за 9 місяців. Чи відноситься до витрат підприємства штрафні санкції з податку на прибуток та ПДВ сплачені підприємством у звітному періоді у зв'язку з несвоєчасною сплатою податків?09.11.20155 633