Усі статті автора «Водоп`янова Олена»
Консультацій: 557
- Чи зобов'язана юридична особа укладати письмовий трудовий договір з працівником та повідомляти центральний орган виконавчої влади під час прийняття на роботу працівника з 01.01.2015 р.? Чи не достатньо усного трудового договору?29.01.20156 744
- Директор ООО - пенсионер, который одновременно является также и учредителем данного ООО, работает по совместительству по 4 часа в рабочие дни, т.е. эта работа не является его основным местом работы. Если с 01.01.2015 выполняются все необходимые условия для применения понижающего коэффициента (не ниже 0,4) к начислению на ФОТ, то как будет начисляться ЕСВ на такого совместителя?free29.01.20151 060
- Директор бажає щомісячно купувати для співробітників чай, каву, печиво, цукор і т.д. для вживання в офісі. Як оформити цю операцію? Які виникнуть зобов'язання по ПДФО, ЄСВ, ПДВ?28.01.20156 937
- В липні 2014 року приватне підприємство подало декларацію з ПДВ. ЇЇ було прийнято. Потім податкова вирішила скасувати дану декларацію,тому що начебто невірно вказано назву органу, куди подано декларацію. Декларацію повторно не відправлено. Як подати декларацію у 2015 році?free28.01.20152 660
- Предприятие приняло решение аннулировать свидетельство НДС. По результатам последнего отчетного месяца возникло отрицательное значение НДС. Согласно ст. 200.5 НКУ предприятие не имеет право на бюджетное возмещение. Как правильно отразить в учете сумму такого не возмещенного НДС?free27.01.2015874
- Як правильно підрахувати проміжок у 365 днів, щоб мати можливість включити до складу податкового кредиту з ПДВ податкову накладну, отриману із запізненням?03.10.20146 105
- Підприємство відкриває філію. Чи можна протягом року делегувати право виписувати ПН філії, чи таке право виникає тільки з початку року? Як правильно виписувати ПН та хто такі ПН відображає у реєстрі: головне підприємство чи філія?02.10.20141 406
- Чи можна видати на господарські потреби готівкові кошти, що їх повернув до каси працівник підприємства як частину невикористаного авансу, не здаючи до установи банку?26.09.20141 054
- Чи можна видати на господарські потреби готівкові кошти, що їх повернув до каси працівник підприємства як частину невикористаного авансу, не здаючи до установи банку?21.08.2014660
- Чи потрібно фізособі — платнику ЄП подавати декларацію про валютні цінності? Якщо у поданій декларації допущено помилку, які загрожують санкції та як виправити ситуацію?03.06.20143 675
- Яка інформація наводиться у примітках до фінзвітності?06.12.20138 067
- Податкова накладна складена на аванс 01.11.2013 р., але зареєстрована в ЄРПН із запізненням (18.11.2013 р). 4.11.2013 р. до ПН складено Розрахунок коригування, який зареєстровано вчасно (11.11.2013 р). Підставою для коригування є невірно вказана у накладній кількість та ціна товару. Розрахунок коригування з нульовим значенням. Чи можна покупцю включити до складу ПК суми ПДВ за накладною, яка в Єдиному реєстрі зареєстрована із запізненням без подання додатку 8 за такою ситуацією?21.11.20134 570
- Український СГ на своєму веб-сайті надає послуги з реклами нерезиденту. Чи підлягає така операція оподаткуванню ПДВ? Раніше нерезиденту виставлялися рахунки з врахуванням ПДВ, як наслідок у дохід відносилася сума, на 20% менша. Чи немає тут помилки?05.11.20134 526
- Чи потрібно підприємцю - платнику єдиного податку 3-ї групи подавати форму №1-ДФ, якщо в нього немає найманих працівників і він не виплачував дохід іншим підприємцям та фізособам протягом звітного кварталу?04.11.201337 183
- Підприємець-платник єдиного податку 3-ї групи несвоєчасно зареєстрував у ДПІ книгу обліку доходів (книга зареєстрована 5 жовтня, а дохід отримав 04 жовтня). Які штрафні санкції за це передбачені?04.11.20132 326
- Підприємство, крім реалізації готової продукції на експорт, безкоштовно передає покупцю-нерезиденту рекламні матеріали, що зазначено в додатковій угоді до договору. Чи необхідно в момент передачі визнавати дохід? Які документи необхідні для зарахування собівартості таких матеріалів у складі витрат? Чи необхідно на таку передачу нараховувати ПДВ за ставкою 20% на балансову вартість цих матеріалів?01.11.20132 208
- Податкові накладні виписує і підписує бухгалтер (згідно з наказом керівника). Але реєструються ці ж податкові накладні в Єдиному реєстрі під електронним підписом головного бухгалтера. Чи можна так реєструвати податкові накладні?29.10.2013119 992
- Суборендар — платник ПДВ орендує нежитлове приміщення в іншого платника ПДВ. У виставленому рахунку на оплату окремим рядком є сума земельного податку, але вся сума оподатковується ПДВ. Чи має суборендар право на податковий кредит?28.10.20132 540
- Чи можуть сільгосппідприємство використовувати кошти зі спецрахунку на придбання: 1) ТМЦ - повністю оплата їх вартості по рахунку, включаючи ПДВ; 2) оплата тільки суми ПДВ по рахунку, а залишок з поточного рахунку; 3) оплата за тмц по рахунку не платнику ПДВ дозволяється?22.10.20133 433
- Податкову накладну потрібно було виписати у серпні, але цього не було зроблено. Чи можна її виписати та включити в реєстр виданих та отриманих податкових накладних у вересні, за фактом виявлення порушення?11.10.20135 658
- Платник ПДВ помилково подав разом з декларацією реєстр ПН з нульовими показниками. Про підтвердження подання звітності отримали 2 квитанції. Під час перевірки податківці виявили цю помилку і порадили повторно здати заповнений Реєстр та написати листа, щоб пустий реєстр вивели до відома. Чи не буде за це штрафів?11.10.20133 099
- Як правильно документально оформити передачу автомобіля в оренду?10.10.20134 521
- У розділі ІІ додатку 5 "Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту" декларації з ПДВ помилково вся сума податкового кредиту відобразилась, як придбання необоротних активів. Чи є порушення та як тоді виправити помилку?30.09.201324 549
- Як виправити додаток Розрахунок коригування сум податку на додану вартість до податкової декларації з податку на додану вартість (Д1)? При формуванні додатку 1 неправильно зазначили індивідуальний податковий номер постачальника у таблиці 2 розділу ІІ?06.09.20135 786
- Нумерація податкової накладної повинна відповідати її номеру в Реєстрі ПН. Номер Розрахунку коригування теж має відповідати графі 1 Реєстру ПН?06.09.20137 823