Усі консультації рубрики «Оподаткування»
Консультацій: 6053
- Какими являются операции неприбыльных организаций, которые учитываются при определении критерия обязательной регистрации плательщиком НДС?09.09.2016720
- Підприємство для реєстрації податкової накладної та розрахунку коригування поповнило рахунок в СЕА після обіду. На наступний день у витязі з СЕА інформація щодо поповнення відсутня. У підприємства є податкова накладна, строк своєчасної реєстрації якої вже закінчується. Як бути у цьому випадку? Чи буде притягнуто до відповідальності такого платника ПДВ?free08.09.20162 9241
- ТОВ, яке здійснює діяльність за КВЕД 55.10 «Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщення», зареєстроване в Подільському районі Києва, а готель з рестораном знаходяться в Голосіївському районі. В яку ДПІ і як звітувати? В який район сплачувати податки, плату за ліцензії на алкоголь і тютюн?08.09.20162 6751
- Чи оподатковуються отримані юридичною особою (платник податку на прибуток на загальних підставах за основною ставкою) відсотки за депозитним договором та отримані відсотки, нараховані на залишок за поточним рахунком від банку?07.09.2016609
- Підприємець-загальносистемник займається випічкою та продажем хлібобулочних виробів та реалізацією імпортованої сільгосптехніки. Чи має він право влючити до податкових витрат витрати, пов’язані з ремонтом обладнання, ремонтом авто, що розвозять хліб тощо?05.09.2016504
- Підприємство-підрядник встановлює метолопластикові вікна на об’єкті будівництва, а також надає самі вікна. За договором генпідрядник спочатку оплачує вартість вікон (передоплата), а після здачі робіт із їх встановлення – вартість робіт. Коли у підприємства-підрядника виникає податкове зобов'язання з ПДВ?01.09.2016770
- В червні 2015 р. за ВМД оприбутковано товар, помилково було проведено мито в 1с на 1000 більше, ніж за ВМД. Товар частково проданий. Помилку виявили в серпні 2016 р. Яким чином можна виправити ситуацію?01.09.2016590
- У підприємства у зв’язку з уточненням показників декларації з прибутку за 2014 р. утворилась переплата з податку. При здачі декларації за півріччя 2016 р., знову заповнили додаток ВП і рядок 27 декларації, тож переплата подвоїлась. Як виправити цю ситуацію?31.08.2016548
- Під час придбання металу постачальник у накладній окреми рядком відобразив суму наданих послуг з порізки. Чи можливо відображати у накладній товар та послуги одночасно? Чи є право на витрати за таким документом?31.08.2016378
- Ресторан работает до 24-00. Как правильно отразить в налоговом учете компенсацию пользования услугами такси работникам для развозки в ночное время после окончания смены, когда общественный транспорт не работает? Является ли данная компенсация допольнительным благом?30.08.20166552
- Компания-перевозчик доставила груз покупателю воздушным транспортом. Перевозчик предоставил аваинакладную и CMR, в которой не заполнен п.16, в п. 23 стоит печать и подпись перевозчика и не заполнен п. 24. Можно ли провести такой акт выполненных работ на затраты компании и что с НДС?29.08.20161 426
- Чи має право постачальник - платник ПДВ зменшити нараховану суму податкових зобов'язань з ПДВ (після реєстрації розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних) при поверненні неоплаченого товару фізособою?26.08.2016754
- Підприємство планує експортувати нерезиденту зразки виготовлених товарів. Яким чином нарахувати ПДВ у такому випадку?26.08.20161 274
- Частину ПДВ включено до зведеної податкової накладної і включено до податкового зобов’язання за грудень 2016 р., але з'ясувалось, що основний засіб можна використовувати лише для виробництва продукції, що оподатковується ПДВ. Чи можна відкоригувати податкові зобов’язання?26.08.20167882
- 01.07.2016р. отримано аванс від покупця – 832 грн (за 4 номенклатурні позиції). Помилково виписана і зареєстрована податкова накладна на 844 грн (зовсім на інші номенклатурні позиції, тобто, помилково за іншим рахунком). Помилка виявлена на початку серпня. Як її виправити?25.08.20169586
- Підприємство за 2015 р. мало операції з іноземним постачальником (Німеччина) на суму 5200 млн грн (однак резидент та нерезидент не є пов'язаними особами). Чи повинне підприємство подавати звіт про контрольовані операції, враховуючи, що його дохід за 2015 р. складав понад 50 млн грн?23.08.2016502
- Як правильно самостійно виправити помилку в ф. №1ДФ та доплатити ПДФО та військовий збір за попередні періоди? Яка відповідальність при коригуванні даних попередніх періодів?23.08.20161 3341
- Постачальник надав підприємству податкову накладну, яка зареєстрована своєчасно в ЄРПН, але не включена в декларацію з ПДВ в період отримання (реєстрації). 365 днів з моменту її виписки ще не минуло. Чи має право підприємство включити таку податкову накладну в декларацію поточного періоду?23.08.2016804
- Виробниче підприємство закупило спецодяг для працівників, який не підпадає під жодну категорію згідно з Наказом від 16.04.2009 р. №62. Чи призводить це до нарахування ПДФО і військового збору? Чи може підприємство компенсувати сплачені податки за рахунок зарплати працівника?22.08.20163 674
- Сільгосппідприємство має бюджетне відшкодування ПДВ. Чи включати в ряд. 14 спецдекларації всю суму ПДВ, яка сформувала собівартість експортованої продукції, чи тільки оплачену? І якщо включати всю суму ПДВ за експортованою продукцією, тоді в ряд. 14 загальної декларації переносити тільки оплачений ПДВ чи всю суму?22.08.2016388
- Підприємство дізналося, що проти покупця порушено справу про банкрутство. Що робити підприємству у такому випадку? Коли підприємство може визнати таку дебіторську заборгованість безнадійною?22.08.2016570
- Підприємство отримало аванс за товар та склало податкову накладну за такою подією. Але потім відвантажило інші товари, ніж зазначено у податковій накладній, а також за окремим товаром було змінено ціну. Як у такому випадку потрібно скласти розрахунок коригування? Хто його має реєструвати?19.08.20161 185
- Юрособа (платник податку на прибуток та ПДВ) будує об'єкт транспортної інфраструктури підрядним способом, заключає договір про продаж майнових прав на цей об'єкт та підписує акт прийому-передачі майнових прав іншій юрособі. Оплата за майнові права надійде через кілька місяців. Що з ПДВ?18.08.20161 358
- Підприємство здійснює оптовий продаж ПММ, при цьому займається перепродажем талонів. Чи потрібно при продажі талонів складати акцизну накладну та чи має постачальник цих талонів складати акцизну накладну на вартість талонів, якщо фактичну поставку пального він не здійснює?18.08.2016896
- Турфірма придбаває рекламний тур для менеджера з туризму з метою вивчення нового туристичного туру. Як оформити цю поїздку працівника та відобразити її у обліку? Чи виникає у такому разі ПДФО та військовий збір? Чи має підприємство право на витрати, пов’язані із купівлею такого туру?17.08.2016942