Усі консультації по тегу «Звітність»
Консультацій: 2213
- Роботодавець подав єдину звітність за квітень 2026 року і виявив помилку в нарахуванні ЄСВ до мінімального страхового внеску для працівника, який частину місяця перебував у відпустці без збереження заробітної плати. Який алгоритм подання типу «Звітний новий», оскільки граничний строк звітування ще не минув?аудіо 20.05.202672
- ФОП на ІІІ групі ЄП отримав у безоплатне користування (позичку) нежитлові приміщення (комори) і буде здавати їх в оренду фізособам. За однією адресою 40 комор, вони всі мають власний реєстраційний номер у Держреєстрі речових прав. Як правильно подати ф. №20-ОПП? Чи можна подати за принципом укрупнення, одне повідомлення за однією адресою на всі 40 комор? Чи потрібно подавати на кожну окремо з зазначенням реєстраційного номеру?аудіо 19.05.202641
- Профспілка відобразила отримані від підприємства кошти на статутну діяльність (у т.ч. на культурно-масову роботу та безповоротну фіндопомогу) у рядку 1.5 Звіту неприбуткової організації. Податкова усно вимагає перенести цю суму до рядка 1.6.1 («благодійна допомога»), аргументуючи це тим, що підприємство показало ці виплати у додатку БД до прибуткової декларації. Як діяти профспілці та що відповідати на усний запит?аудіо 18.05.202652
- Наше підприємство зареєстроване лише місяць тому. Ми ще не розпочали фактичну господарську діяльність, у нас немає найманих працівників, а на балансі відсутні будь-які транспортні засоби чи спецтехніка. Чи зобов'язані ми в такому разі подавати до ТЦК та СП звіт про наявність транспорту? Які наслідки загрожують керівнику, якщо ми проігноруємо цей обов'язок, спираючись на відсутність автомобілів?аудіо 15.05.20261 712
- Наше підприємство (середній бізнес) готується до оприлюднення річної фінансової звітності разом з аудиторським висновком. Підкажіть, які існують законодавчі вимоги до формату файлів та самого вебсайту? Крім того, як нам документально підстрахуватися на випадок технічних збоїв на сервері або зміни хостингу, щоб керівництво не отримало величезні штрафи від ОСНАД за нібито неоприлюднення звітності?аудіо 15.05.202648
- Як покроково розрахувати середню кількість працівників для відображення у Балансі за 1 квартал 2026 року?аудіо freeШІ-консультант14.05.202691
- Для взяття на облік в контролюючих органах договору про спільну діяльність уповноваженою особою заява за формою №1-ОПП подається не пізніше 10 числа календарного місяця, що настає за місяцем, в якому вперше досягнуто обсягу оподатковуваних операційfree13.05.202634
- Підприємство у І кварталі 2026 року використовувало у своїй діяльності скраплений газ (УКТ ЗЕД 2711 19 00 00) — 80 л та кисень технічний газоподібний (гатунок ІІ) — 58,5 м³ для різання арматури різаками. Також було використано діоксид вуглецю (сорт І) — 147 кг для зварювання. Чи потрібно сплачувати екологічний податок за І квартал?аудіо 13.05.2026238
- Якщо останній день строку подання Звіту про нарахування, обчислення та сплату внеску на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю припадає на вихідний або святковий день, – останнім днем строку вважається наступний операційний деньаудіо free12.05.20261 341
- Які саме звіти повинен подати ФОП на ІІ групі єдиного податку за I квартал 2026 року, з урахуванням діючих на 2026 рік вимог щодо податкової та об’єднаної звітності, а також строків їх подання до контролюючих органів?аудіо freeШІ-консультант12.05.202677
- ФОП - платник ЄП ІІІ групи з ПДВ має 4 га ріллі та планує використовувати їх у госпдіяльності (відповідні КВЕД відкриті). Крім того, є ще дві земельні ділянки по 2 га ріллі кожна: одна належить дружині, інша — тещі. Як доцільніше оформити використання цих ділянок: придбати у власність чи орендувати? Чи потрібно подавати форму №20-ОПП щодо всіх ділянок?аудіо 12.05.202644
- Я зареєстрований як ФОП на ІІІ групі єдиного податку. У першому кварталі цього року я тимчасово призупинив діяльність, тому жодних надходжень на підприємницький рахунок не було. Чи потрібно мені подавати податкову декларацію з нульовими показниками за цей період? Чи будуть штрафи, якщо я її взагалі не подам?аудіо 11.05.20261 712
- Роботодавець виявив, що у 2004–2009 роках не відобразив найманого працівника у звітності до ПФУ та не нарахував і не сплатив пенсійні внески. Зарплата працівнику виплачувалася в мінімальному розмірі. Як зараз виправити дані персоніфікованого обліку для підтвердження страхового стажу працівника? Які внески, штрафи та пеня підлягають сплаті на сьогодні, з урахуванням можливих воєнних послаблень? Як розрахувати такі суми на практичному прикладі?аудіо 11.05.202653
- Акт виконаних робіт підписано 01.05.2026 р., при цьому послуги фактично надавалися у квітні 2026 року. У якому звітному періоді слід відобразити дохід за такою операцією?аудіо freeШІ-консультант08.05.2026157
- Потрібен зразок звіту про виконання кошторису для проведення презентації. Яка структура документа, які обов’язкові розділи та показники слід включити, щоб звіт відповідав вимогам обліку та був придатний для внутрішнього контролю?аудіо freeШІ-консультант07.05.2026159
- Чи зобов’язане мікропідприємство подавати фінансову звітність за формами №1-мс та №2-мс за підсумками першого кварталу 2026 року відповідно до чинних вимог законодавства?аудіо freeШІ-консультант07.05.20262 6734
- Під час заповнення звіту про КІК за 2025 рік виникла проблема з визначенням середньозваженого курсу гривні до румунської леї. На офіційному сайті НБУ та у переліку середніх курсів за період така валюта відсутня. Як коректно визначити цей показник для відображення у звіті?аудіо 07.05.2026842
- У 2021 р. було подано форму №20-ОПП щодо складу, який розташований не за основним місцем реєстрації, при цьому в колонці 11 проставлено «+». Водночас, протягом усього періоду всі податки декларувалися та сплачувалися за основним місцем обліку. Тобто жодної звітності за неосновним місцем обліку не подавалося. Чи може це спричинити проблеми та як їх вирішити?05.05.202670
- Підприємство отримало запит від ДПС щодо надання пояснень та документального підтвердження виплат доходів ФОПам за надані послуги (виконані роботи), які відображалися в додатку №4ДФ з ознакою доходу «157». Чи можна в подальшому не відображати такі виплати в ф. №4ДФ?аудіо 04.05.20265 7202
- Для отримання витягу з ІКС ДПС про стан розрахунків в паперовій формі у реквізиті Запиту «У паперовій формі з особистим підписом керівника (заступника керівника) територіального органу ДПС»/«показники в розрізі платежів» необхідно проставити позначкуfree04.05.202676
- ФО – контролююча особа, яка подає до контролюючого органу скорочений Звіт, оскільки не має можливості забезпечити складання фінзвітності КІК, зобов’язана подати Додаток КІК до Декларації, незалежно від наявності чи відсутності об’єктів оподаткуванняfree01.05.202657
- Платники податку на прибуток, які складають фінансову звітність за міжнародними стандартами, подають до органів ДПС разом з Податковою декларацією з податку на прибуток підприємств проміжну та річну фінансову звітністьfree29.04.202691
- Форма прибуткової декларації передбачає обов’язкове заповнення поля 10 «Особливі відмітки», шляхом проставлення відміток зокрема: ЮО – платником єдиного податку, іноземною компанією, учасником індустріального парку, у випадках передбачених ПКУfree29.04.202649
- У полях «Повне найменування контрольованої іноземної компанії» та «Місцезнаходження контрольованої іноземної компанії» заголовної частини Додатка КІК вказується інформація, яка зазначена в реєстраційних документах, англійською мовоюfree29.04.202655
- Не відображення узагальнених показників за кодами 37, 42, 60 у разі відображення у Звіті №1-ВП та Звіті №1-ОП показників за товарами за кодами згідно Кодів та видів продукції 38, 39, 43-46, 61-64, вважається наданням звіту з недостовірними відомостямиfree28.04.202646