Усі консультації по тегу «ПДВ»
Консультацій: 4706
- Платник податку подав у серпні 2015 р. уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з ПДВ у зв’язку із самостійним виявленням помилки у декларації за червень 2015 р. Чи збільшується реєстраційна сума на суму від’ємного значення, зазначену в уточнюючому розрахунку, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду?06.11.2015777
- Підприємство перерахувало по договору кошти по 50% 2-ма сумами. Постачальником виписані 2 податкові накладні, в яких на 0,01 коп. менше як сума ПДВ, так і загальна сума. Чи являються, в такому випадку, податкові накладні невірно виписані та чи має право покупець на податковий кредит (постачальник не має наміру виправляти помилку)?free05.11.20159 3435
- У якому рядку декларації з ПДВ відображаються операції з придбання товарів у особи, не зареєстрованої як платник ПДВ?05.11.20151 660
- Предприятие предоставляет услуги нерезиденту на основании п. 186.3 ПКУ. Нужно ли начислять налоговое обьязательство по коефициенту, который определяется в месяце, когда превышен порог 1 млн грн?04.11.2015813
- Чи змінюється у системі електронного адміністрування ПДВ показник «Сума середньомісячного розміру сум податку, задекларованих платником до сплати до бюджету та погашених за останні 12 звітних (податкових) місяців/4 квартали» (рядок 10 витягу)? Якщо так, то на яку дату?04.11.2015497
- Як в податковому обліку з ПДВ відобразити викрадення основних засобів, якщо сума компенсації відшкодовується винною особою або її не встановлено?04.11.2015514
- 01.10.2012 г. был приобретен товар. 02.02.2013 г. частично оплачен. После 01.10.2015 г. наступило истечение срока исковой давности. Осталось ли право на использование налогового кредита? Если нет, то как это отобразить в налоговой декларации?30.10.20151 006
- Чи нараховується ПДВ при списанні товарів в металобрухт, придбаних у 2008 році?29.10.20151 346
- Какие проводки по учету признанных штрафов (ППР) по НДС?29.10.2015626
- Підприємство надає послуги з розробки програмного забезпечення нерезиденту, вони не є об'єктом оподаткування згідно з п. 186.3. "в". Обсяг цих послуг протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 1 млн грн. Чи підлягає таке підприємство обов'язковій реєстрації платником ПДВ?28.10.20157601
- В июне 2015 года между предприятием и госпредприятием заключен договор на поставку сырья. Госпредприятие уже 4 месяца подряд не регистрирует налоговые накладные в ЕРНН, не предоставляет налоговый кредит. Как поступить в данной ситуации?free26.10.20159 4725
- Яким чином у податковій декларації з податку на додану вартість (у т. ч. додатку 5 до неї) відображається операція з придбання товарів/послуг та необоротних активів на підставі податкової накладної, в якій містяться товари/послуги та необоротні активи, що оподатковуються за основною ставкою, ставкою 7 % та нульовою ставкою?22.10.2015495
- Підприємство в липні подало декларацію з ПДВ, в якій від'ємне значення рядка 31 включили в рядок 27 і перенесли в рядок 20.2 декларації. На сьогодні ця сума не включена в реєстраційну суму податкових накладних. Що можна зробити, щоб перенесені суми від'ємного значення були спрямовані на реєстрацію накладних в ЄРПН?22.10.20159241
- При розмитненні товарів вантажна митна декларація була оформлена без помилок. Зокрема, у графі В код ЄДРПОУ компанії вказаний правильно. Проте сума ПДВ не потрапляє в ПДВ-формулу. Як змусити податкову внести коректно інформацію?22.10.2015469
- Яким чином здійснюється перерахування зайво зарахованих коштів з електронного рахунку платника до бюджету/на поточний рахунок платника податку?free20.10.20151 7273
- Який порядок списання пошкодженого товару?20.10.2015574
- На 16.10.2015 г. адрес в налоговой накладной не является обязательным реквизитом. 17.09.2015 г. поставщик предоставил покупателю налоговую накладную с неправильным адресом. Расчет корректировки от 12.10.2015 г. зарегистрирован 15.10.2015 г. Можно ли включить такую налоговую накладную в сентябре?free19.10.20154 3711
- ТОВ - платник податку на прибуток на загальних підставах, платник ПДВ, працює по контракту, укладеному з іноземною компанією та надає послуги з технічної підтримки програмних продуктів за межами митної території України. Засновники ТОВ мають намір передати їй основні засоби. Як правильно оформити таку передачу?19.10.20151 279
- Чи повинен платник податку, чий «невірний» індивідуальний податковий номер був зазначений у графі «індивідуальний податковий номер покупця», враховувати у податковому обліку та відображати в декларації податковий кредит за помилково складеною на нього податковою накладною та розрахунком коригування до неї?16.10.2015805
- У квітні 2014 року була допущена помилка в частині операції ліквідації основних засобів. Як виправити помилку? Чи потрібно реєструвати таку податкову накладну в ЄРПН?16.10.20152 146
- Чи можна поставити собі в кредит по ПДВ одразу всю суму при покупці автомобіля в кредит? А також чи вважається витратами страхування авто (КАСКО)?15.10.2015778
- Якщо розрахунок коригування зі знаком "мінус" виписується до податкової накладної, складеної у 2014 році і яка не підлягала реєстрації, чи потрібно перед тим, як зареєструвати дане коригування, реєструвати податкову накладну, до якої він виписувався?14.10.20151 3201
- Чи має право платник податку задекларувати оплачену частину від’ємного значення в рядку 23.2 податкової декларації з податку на додану вартість в наступних звітних податкових періодах?14.10.2015374
- Як в податковій декларації з ПДВ експедитором відображається транспортно-експедиторська послуга, отримана таким експедитором від перевізника-нерезидента, якщо замовником послуг є резидент?13.10.2015468
- Який порядок заповнення додатка 1 до податкової накладної у разі часткової поставки товарів/послуг (отримання попередньої (авансової) оплати за товари/послуги), що не містять відокремленої вартості?free13.10.20151 736
