Усі консультації по тегу «ПДВ»
Консультацій: 4197
- 01.08.2013 р. підприємство змінило адресу (в межах однієї ДПI), отримало виписку з ЄДР. 13.08.2013 р. було отримано нове свідоцтво платника ПДВ. Як у цей перехідний період (01.08.2013 р. — 13.08.2013 р.) виписувати ПН, зокрема адресу продавця?12.09.20132 581
- Отримали поштою акт камеральної перевірки, де зазначено, що нами було сформовано податковий кредит від невизначеного контрагента. Насправді ж було вказано хибний IПН постачальника. Чи можна подати уточнюючий розрахунок та виправити IПН тепер, коли ми вже маємо на руках акт камеральної перевірки?11.09.20133 324
- Чи має право платник ПДВ після відмови контролюючим органом у автоматичному бюджетному відшкодуванні повторно подати заяву на таке відшкодування, якщо платник вже відповідає встановленим критеріям?10.09.20131 349
- Якщо суб’єктом господарювання було вчинено порушення податкового законодавства до 01.01.2011, тобто до набрання чинності Податкового кодексу України, а виявлені були у ході перевірки вже після 01.01.2011. Чи враховується вказане порушення при встановленні повторності з метою застосування штрафних (фінансових) санкцій в розмірі 50%?10.09.20131 954
- Налоговая накладная от поставщика импортного товара выписана 10.11.2012, зарегистрирована в ЕР 15.11.2012, получена 08.04.2013 г., можно ли такую НН включить в Реестр НН за апрель 2013 г.09.09.20136 269
- Як виправити додаток Розрахунок коригування сум податку на додану вартість до податкової декларації з податку на додану вартість (Д1)? При формуванні додатку 1 неправильно зазначили індивідуальний податковий номер постачальника у таблиці 2 розділу ІІ?06.09.20135 786
- Який термін проведення камеральної перевірки декларації з ПДВ?06.09.20133 172
- Нумерація податкової накладної повинна відповідати її номеру в Реєстрі ПН. Номер Розрахунку коригування теж має відповідати графі 1 Реєстру ПН?06.09.20137 822
- У квітні 2013 р. отримана передоплата за ремонтні роботи на яку виписана і зареєстрована в ЄРПН податкова накладна, але в найменуванні товару, проставлено помилково "авансовий платіж". Контрагентам була видана накладна на паперовому носії, з правильним формулюванням "ремонтні роботи". При перевірці у контрагента, податкова не визнає ПК з цієї накладної, аргументуючи тим, що зареєстрована накладна з помилкою. Чи правомірна аргументація податкової (адже ми реєструємо суми а ПН видається покупцю на паперовому носії)? Якщо податківці мають рацію то як виправити цю помилку?06.09.20132 023
- Який термін сплати грошового зобов’язання, визначеного у податковому повідомленні - рішенні?03.09.20131 423
- Як діяти в разі якщо після оформлення податкової накладної вносяться виправлення у ВМД щодо коду УКТ ЗЕД, який вже було зазначено в податковій накладній?27.08.20134 930
- У податковий кредит включили накладну,що була зареєстрована і оформлена згідно усіх норм законодавства, проте в ЄРПН її було внесено із невірним номером. Ця накладна була виключена перевіркою з податкового кредиту в періоді що перевірявся і нараховано штрафні санкції.Чи має право платник ПДВ відшкодувати собі ПДВ по цій накладній в поточному періоді, внесши її в реєстр із правильним номером?27.08.20139 177
- Чи має право платник ПДВ поновити ПК з ПДВ після отримання від постачальників оригіналів податкових накладних, якщо під час документальної перевірки суми ПДВ було виключено зі складу податкового кредиту за податковими накладними які на момент перевірки були відсутніми (були в копіях)?27.08.20135 270
- Як нумеруються податкові накладні в реєстрі виданих та отриманих податкових накладних?22.08.20132 857
- Який порядок проведення камеральних перевірок податкової звітності?20.08.20135 864
- Сторони домовилися переоформити акт про надані послуги: від 20.06.2013 р. анулювати, а натомість підписати акт від 08.07.2013 р. Бухгалтер зробив коригування до ПН з підставою «зміна кількості» і забрав цю послугу. Але, оскільки на послуги повернення не оформляється, як бухгалтерові забрати послугу, що анулюється, з рахунка 361?20.08.201319 016
- Як нараховуються податкові зобов’язання після реєстрації платником ПДВ?19.08.20131 449
- Чи можна суми ПДВ, які підлягають бюджетному відшкодуванню, зарахувати в рахунок сплати інших податків та зборів?13.08.20132 018
- Налоговая закрыла договор на сдачу отчета в электронном виде без объяснения причин. Как сдавать реестр налоговых накладных? Будет ли считаться сданной декларация по НДС, если она записана (со всеми приложениями и с реестром НН) на диск и отправлена по почте с курьером?12.08.20138 890
- Якщо у податковій накладній, яка зареєстрована в ЄРПН та видана покупцю, невірно вказана назва імпортованого товару, яким чином можливе виправлення помилки?07.08.20135 735
- В яких випадках платник ПДВ має право сформувати податковий кредит на підставі податкових накладних, які взяті на облік у поточному звітному періоді, але виписані у податкових періодах, що передує звітному?07.08.20138 269
- Відображаємо у Реєстрі податкові накладні, виписані на суму перевищення звичайної ціни над фактичноюЯк відображаються податкові накладні, виписані на суму перевищення звичайної ціни над фактичною, у реєстрі?06.08.20132 218
- В якому місяці враховується уточнене ПДВ (податковий кредит збільшено) по уточнюючому розрахунку?05.08.201312 408
- Для обов’язкової реєстрації платником ПДВ необхідно, щоб обсяги постачання товарів/послуг перевищували 300 тис. грн. Чи зараховуються в зазначений обсяг суми поворотної та безповоротної фінансової допомоги?02.08.20132 204
- Як у ПН за щоденними підсумками операцій зазначити суми розрахунків за касовими чеками, надрукованими протягом дня, та суми ПДВ - загальною сумою, що відповідає фактичній сумі виторгу та сумі ПДВ, відображеній у Z-звіті, чи в розрізі товарів згідно з УКТ ЗЕД?02.08.20134 632