Усі консультації по тегу «ПДВ»
Консультацій: 3742
- Чи переходить до нового платника, утвореного в результаті перетворення, накопичене до перетворення від’ємне значення, яке зараховується до податкового кредиту наступного податкового періоду?14.09.2015794
- Як правильно визначити дату виникнення податкових зобов'язань з постачання товарів/послуг на митній території України?14.09.20152 3542
- Яким чином заповнюються реквізити «Призначення платежу» та «Отримувач» платіжного доручення на сплату податків та зборів, у тому числі ЄСВ?11.09.20155 8602
- Чи має право платник податку у разі анулювання реєстрації платника ПДВ подати декларацію з ПДВ за останній податковий період після закінчення термінів подання звітності?10.09.2015448
- Иностранная компания - нерезидент планирует купить 2 объекта недвижимости (офисных центра на территории Украины) у резидента Украины - плательщика НДС. Будет ли такая операция облагаться НДС? Компания-нерезидент представительства в Украине не имеет и не планирует открывать10.09.2015595
- Підприємством складено податкову накладну 22 липня 2015 року, зареєстровано в ЄРПН 12 серпня 2015 року. В якому податковому періоді (липні чи серпні) підприємство має право врахувати її при формуванні податкового кредиту ?03.09.20154 4994
- Чи складаються податкова накладна та розрахунок коригування до неї по відвантаженому продавцем та не отриманому покупцем товару?02.09.20156073
- Які особливості перерахування зайво зарахованих коштів з електронного рахунку платника?02.09.2015966
- В отриманому після 01.08.2015 р. витягу з рахунку в системі електронного адміністрування ПДВ виявилось, що показник в рядку 5 не збільшився після чергового поповнення рахунку, а зменшився. Чи можлива така ситуація?01.09.20153 903
- Згідно звітів РРО загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів за 2014 рік склала 308804,60 грн. Якщо перевищення обсягу оподатковуваних операцій вперше відбулося у грудні 2014 року то чи підлягає підприємець обов’язковій реєстрації платником ПДВ?31.08.2015499
- Які для платника податків наслідки не відображення в декларації ПДВ за липень/3 квартал 2015 р. у рядку 20.2 суми переплати з ПДВ? Що буде з сумами після подання декларації?28.08.20151 349
- Чи виникають податкові зобов'язання з ПДВ у ТОВ по чеках, які привозить водій з закордонного відрядження (оплата за проїзд на платних дорогах, стоянки, купівля дизпалива, оплата послуг зв’язку)? Мета відряджень перевезення вантажу. Фірма надає автомобільні транспортні послуги28.08.2015969
- На предприятии проходит маркетинговая акция: при покупке определенного объёма товара покупателю предоставляют другой товар за 1,20 грн. Надо ли на каждую налоговую выписывать налоговую на превышение цены приобретения над ценой продажи?28.08.2015628
- Спецрежимник - платник єдиного податку 4 групи планує продати на експорт зерно. Як на спецрежим впливає такий продаж? Чи потрібно коригувати податковий кредит і т.д.?26.08.2015570
- В декларації з ПДВ за червень були заповнені рядки 18, 25 і 25.1 - сума 1546,00. Проте в декларації не вказали дві податкові накладні, а тому 5 серпня подали уточнюючий розрахунок. При заповненні в декларації за липень рядків 20.1 та 20.2, потрібно переносити цифри з рядків 24 та 31 декларації за червень чи з уточнюючого розрахунку?25.08.20153 2173
- В октябре 2014 г. юрлицом выписана накладная на неплательщика (физлицо). Сумма 200000,00 с НДС. Налоговая не зарегистрирована. В августе 2015 г. по этой сделке была отгрузка на 15000,00 и возврат денежных средств 5000,00. Какие действия для регистрации корректировки к налоговой накладной за 2014 г.?25.08.20151 695
- На який рахунок в СЕА потрібно перераховувати кошти для збільшення реєстраційної суми сільгосппідприємству, якщо реєструється податкова накладна, складена при здійсненні операцій з постачання сільскогосподарських товарів/послуг?21.08.2015565
- Як визначається база оподаткування ПДВ операцій з постачання товарів на митній території України, які були попередньо імпортовані (ввезені) платником податку?20.08.2015554
- В карточке предприятия в ГНИ есть переплата по НДС с 2013 года. Обязательно ли сумму этой переплаты в точной общей сумме показывать в за 3 квартал 2015 года в декларации НДС в строке 20.2?20.08.20152 9701
- Розрахунок коригування на зміну кількості і вартості товару виписано покупцю ще у червні. Проте одиницю виміру не виправлено і помилку виявлено тільки в серпні. Як виправити помилку?20.08.20153 039
- При реєстрації податкової накладної по с/г реалізації кошти помилково були перераховані на основний електронний рахунок. Які подальші дії, якщо потрібно було їх перерахувати на додатковий електронний рахунок?19.08.2015641
- Підприємство було неплатником ПДВ, купляли товар за кордоном, розмитнювали і продавали. Мито і ПДВ йшло на рах.281 до ціни товару. Коли стали платниками ПДВ, в програмі 1С змінили податкове призначення залишків товарів. Але по деяких товарах сума мита і ПДВ чомусь так і залишилась на залишку рах.281. Виявили це, коли баланс вже зданий і рік закритий. Як правильно виправити цю ситуацію?18.08.2015737
- Податкова накладна за 27.05.2015 р. була вчасно зареєстровано як на "неплатника ПДВ", через деякий час виявилось, що покупець платник. 31.07.2015 р. було зроблено розрахунок коригування до цієї накладної (неплатник) і зареєстровано в ЄРПН нову накладну 27.05.15 р. з правильним ІПН. Чи підлягає травнева податкова накладна, зареєстрована у липні - 50% штрафу за "несвоєчасну реєстрацію"?13.08.20153 0206
- Податкова накладна була виписана 10.06.2015 р. на 60,00 грн з ПДВ, а розрахунок коригування до неї 31.07.2015 р. на збільшення 5940,00 грн з ПДВ. Як правильно відобразити податкове зобов'язання? Чи подавати уточнюючу і коли включати розрахунок коригування: у червні чи у липні?13.08.2015745
- Чи потрібно реєструвати і хто має реєструвати коригування до податкової накладної виписаної 2013 р.? Повернення товару відбулося 11.08.2015 р.13.08.20151 173